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全部话题 - 话题: 州税
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l**i
发帖数: 139
1
我最近几年都是工作在A州,住在B州;ld工作在B州,住在B州。
A州州税高一点点,B州州税低一点点。
以前我都是federal税跟LD合报,州税就分开来报,ld报B州,我报nonresidential A州
,residential B州。
之前公司的W2上都是扣A州州税,A州州税高一些,所以我报B州州税的时候,都是只要
填一个表,然后寄到B州就行(不需要补税也不需要退税。)
然后从去年1月1号开始,HR帮我把W2扣的州税变成了B州(HR自己改的,我不懂也没留
意)。
今年的税表的State Employer's State ID NO变成了B州的,全部扣的都是B州的州税。
从税表上来看,一点A州的信息都没有(公司总部在非A非B的另外一个州。)
咨询了一下别人,说是我要按non residential 报A州的州税,可是因为我去年都是交
的B州的州税,A州没交过,所以如果要部的话,A州要补很多税(用turbo tax算出)。
但是B州已经交了一年的state tax了,如果补A州全年的税,感觉也不对。
S*********s
发帖数: 1963
2
2011年年中从州A毕业,搬家到州B工作(驾照也同时更换到州B),但是现在收到公司
的W2表,仍然是寄到州A的老地址(这个可能是因为我等到年末才意识到公司个人
profile里的primary home address没有更改过来,只更改了mailing address)。
但更奇怪的是,州税预扣的是州A的税(一般预扣的是工作所在州的税吧?)。
现在有几个问题请教一下:
1. 我搬家后似乎应该是算州B的part-year resident,应该对州B来file part-year
resident state tax return。但是这W2表上的地址是州A的,那岂不是默认我在2011年
是州A的(whole-year)resident,而下半年是州B的non-resident,应该对州B来file
non-resident state tax return?
2. 现在预扣的是州A的州税,但是file州B的州税时,如果算州B的non-resident的话,
我州A的州税是不能claim成为州B州税的credit的。那应该怎么处理?总不能扣双重的
税吧?
3. 现在没有预扣过州B的州税... 阅读全帖
y***l
发帖数: 1095
3
前几天收到OHIO州税的信,说我们2011年州税欠800+,因为他们认为我们州税的gross
income没有和联邦税那边的gross income一致,收入只是我一人的收入而不是家庭收入
报的,所以要补上那一部分。而事实是,那一年我和LG在不同的州,所以我们联邦税是
合一起报的,州税是分开各自给各自州报的。我打电话给他们,得到的答案是:OHIO州
税必须和联邦税的报法一致,包括我们必须以Joint的名义报,而且gross income必须
和联邦一致,只是我们的情况,可以在另一个表里有一项填上LG是non-resident,所以
最后结算的时候还是只用交我一个人的钱,所以结论是我们不欠钱,但必须重新做
paperwork. 好,我们就打算着手这么办了。
现在的问题是:我LG在按他们的要求重填表的时候才发现,很坑爹的是,当时用的HR
BLOCK网上的免费软件报的联邦税,按照网上的步骤填的,但是没有发现我们的联邦税
gross income并不是我们俩的W2的总和,而是我们俩W2再加上FSA的总和,相当于我们
交了一次FSA的钱的税(先不说这个网上软件是怎么坑爹了)。这样的话,我们州税这... 阅读全帖
N**y
发帖数: 33
4
来自主题: Money版 - 州税被 audit 了,求救
我的情况确实比较复杂,说实话也确实容易让州税局起疑。先简单介绍一下。
我和女友 2016 年夏天 从 A 州毕业,女友找到了 B 州的工作。lease 结束后,随女
友从 A 州搬到 B 州。我在搬家前接收了 C 州某公司的 job offer,但当时距离开始
工作还有两周,所以我先待在了 B 州。
公司原计划想让我去 C 州总部待一段时间,之后回 A 州 remote。但是之后由于公司
安排改变,我不用再回 A 州。我在 C 州短暂待过一段时间以后,便在 B 州 remote
了。也就是说,我自从毕业后从 A 州搬出后,从未再回过 A 州。绝大多数时间都在 B
州 remote 工作。
但这里有一个问题,我接受公司 job offer 的时候,尚住在 A 州,也不知道未来在 B
州的地址。所以给公司 HR 的地址用的是 A 州的。之后一直忘了改,今年 3 月准备
报税,才发现一直被扣 A 州的州税,而不是 B 州。(真的是才发现,本人比较大条,
懒得看工资单)
在 A 州上学期间,我全部的收入只有 TA/RA,奖学金,炒股的收益以及 dividend。因
为还是 F-1,虽然超过了 ... 阅读全帖
w**********1
发帖数: 97
5
新手,第一次报税
请问联邦税用了itemized deduction,加州州税可选择standard deduction吗?
第一次用turbotax软件,发现只有联邦税计算时让选择itemized deduction还是
standard deduction,州税是自动计算的,用了standard deduction.补交联邦税3824,
退州税7489.
第二次检查发现,有车辆的regristration fee漏了录入,返回重录,重录后发现需要
选择itemized deduction还是standard deduction,仍选择itemized deduction,发现
联邦税没变,但是州税计算自动选择了跟联邦一样的itemized deduction,退的州税少
了。补交联邦税3824,退州税7189.
第三次,发现差异后,我用另一部电脑,重装了turbotax,将信息录入,一并录入了
regristration fee,仍选择itemized deduction,系统在自动计算州税时默认
standard deduction,结果跟第一次一样补交联邦税3824,退州税74... 阅读全帖
M*******s
发帖数: 4074
6
你看得是 1040NR-EZ 的说明,这是联邦税表,所以这个itemize deductions是指联邦
税。
看你最后一段,你上一年应该也是 1040NR-EZ 对吧?那就不能用 standard deduction
。而且你看看你税表 1040NR-EZ,line 11。税表上只有 itemized deduction。所以你
去年你肯定是用了 itemized deduction,除非你搞错了没有用。没有用的话,既然去
年没有 tax benefit,今年收到的州税退税,也就不用算作收入。
或者,你去修改去年的联邦税表,填上扣的州税,算作额外扣除, itemized
deduction。同时,今年收到的州税退税算作收入。

1040NR-EZ中第4栏:taxable refunds of state and local income taxes
本人收到加州的1099G,1099G上面写了上年度的州税的退税。请问,在联邦税中需要加
入这个退税作为这个年度的所得吗?
感觉加州州税的退税,加州就不算所得税了,但是联邦要算所得税。。因为有了这个
1099G
在1040NR-EZ ins... 阅读全帖
e****l
发帖数: 3319
7
【 以下文字转载自 Texas 讨论区 】
发信人: entdel (Del), 信区: Texas
标 题: 我来估算一下德州的折合州税
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 4 23:27:02 2016, 美东)
大家很奇怪,德州不是没有州税吗?下面看看从房产税折算出来的州税。
德州的房产税一般2.75%左右,其他州大多在1%以下,这样跟大多数其他州相比,每年
德州房主就多出了房屋价值乘以1.75%的房产税。
德州的收入中位数大概是5万,房屋中位数大概是20万。房价是收入的4倍。
这样一来,多缴出来的房产税,折合成每年的州税,就是1.75% x 4 = 7%。也就是说,
收入5万的家庭,在德州如果买了20万的房子,你相当于缴了7%的州税。
当然了,这个折合的州税税率每个家庭是不一样的,简单的计算公式是:
(你的总房产税税率 - 1%)x (房屋纳税金额 / 家庭年收入)。
收入越高的,买的房子越便宜的,住的区越烂的(房产税税率低),这个折合出来的州
税税率才越低。
c*******r
发帖数: 209
8
正在填税表,突然想到了这个问题。我是用itemized deduction填表.州税在联邦税中
得到免除,所以多预扣或补交州税,在联邦税中最终是一样的。但交的州税在计算州税
时并不减免,这样state income tax refund(因为2008年多预扣了州税)在2009年的
州税表中就变成了一项多出来的收入而要多交州税,但在2008年的州税表中也没有得到
相应的减免。请问我的理解对吗?
谢谢
g**********2
发帖数: 133
9
我属于LA 州公司的雇员,领的是LA公司的钱。但在TN 州工作和生活,从不去LA。
每个月从工资里扣除LA州税。我知道两个州都需要报税,请问我需要交LA州税吗?
去年请专家报税,专家非常肯定说不需要交LA州税,结果把所报LA州税都要回
来了,因为TN州无州税。今年我用TurboTax报税,显示不需要交LA州税。但一分也没要
回来,IRS来信说应该交LA州税。很迷惑,请大家指点,万分感激!
p*******m
发帖数: 47
10
我在Virginia读书, 做RA, 是VA的resident alien.
去年学校的W2, $1万, VA 州税hold了 360
暑假3个月在New Jersey实习, 公司的W2, $1.3万, NJ 州税hold了 460
我在填VA税表时遇到了些问题
1) 因为暑假3个月在 NJ 实习, 还交了NJ 州税. 填VA税表时,我应该选 Whole-year
form, 还是 part-year form?
2) 往年我的VA 760-adjustment form, 6B (other subtractions) 都能填No. 39 (大
致意思, 我在公立学校, 我是State Employee, 全年总收入 < $1万5),这样我的VA州
税可以全退.
但今年我总收入(VA $1万 + NJ $1.3万) 超过1万5了,就不能用这个了
VA 对我全国的总收入$2.3万征税, 算下来, VA州税 = $740, 我还欠$380.
请问我这种情况, 有没有什么 subtractions 可以用?
VA可以对我在NJ州的收入征税吗?因为这个收入,我已经缴了NJ的州税了
3) 我用... 阅读全帖
n***e
发帖数: 69
11
【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: newhe (newhe), 信区: TAX
标 题: IL州的州税报5000 treaty的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 1 20:03:23 2017, 美东)
2016全年是F1+OPT,2016夏天毕业,从CA搬到IL开始工作,所以是IL的part-year
resident,需要填写IL-1040和Schedule NR。
因为CA州税不承认treaty,但是IL州税承认treaty,所以打算把treaty用在IL的州税上。
学校给的W2并没有扣除5000的treaty,所以联邦税通过8833报了treaty,然后再通过"
other income"减去5000的方法,备注附上8833。
但是IL的州税我就不确定在哪里减去这5000了。比较可能的地方就是在Schedule NR的
Line 19 ("other income")写上-5000,跟报联邦税一样。可是联邦税这么做之后必须
附上8833作为说明,现在我州税也这么做,应该附上什么文件来说明这个-5000是
treaty呢?
如果有报过IL ... 阅读全帖
e****l
发帖数: 3319
12
大家很奇怪,德州不是没有州税吗?下面看看从房产税折算出来的州税。
德州的房产税一般2.75%左右,其他州大多在1%以下,这样跟大多数其他州相比,每年
德州房主就多出了房屋价值乘以1.75%的房产税。
德州的收入中位数大概是5万,房屋中位数大概是20万。房价是收入的4倍。
这样一来,多缴出来的房产税,折合成每年的州税,就是1.75% x 4 = 7%。也就是说,
收入5万的家庭,在德州如果买了20万的房子,你相当于缴了7%的州税。
当然了,这个折合的州税税率每个家庭是不一样的,简单的计算公式是:
(你的总房产税税率 - 1%)x (房屋纳税金额 / 家庭年收入)。
收入越高的,买的房子越便宜的,住的区越烂的(房产税税率低),这个折合出来的州
税税率才越低。
s**********w
发帖数: 156
13
不知版上有没有人有过这样的经历:
因为单位搞错了W-2,导致在re-locate以后一直交州税给以前的州,现在住的州就一直
欠税。
但是去年报税时纠正过来了:给现在住的州补交了欠的税;找以前的州退回了多交的税
。一进一出差不多相平。
但是,以前的州寄了一个退回给我这笔税的单子,大家都知道,这是在联邦税表上“去
年退的州税”部分被算作“需纳税的收入”的,然而,我不是凭空就多了这么一笔退税
退回来的钱啊,我还给现在的州补交了差不多的那样一笔税呢?这个怎么没人给我发个
单子,注明负收入呢?虽然没有单子,但确实是负收入啊因为钱出去了用于税了。
我想问问大家,这笔我补交的,应该在哪里申报?用什么联邦税的附表?
多谢了
m***m
发帖数: 324
14
如果某家庭09年应该交州税15000,但是实际上只交了10000.
那么填联邦税表的时候,只能用standard deduction(因为W2表上交的州税加别的
dedution比standard detuction少), 也就是11000左右。
可是填州税表之后需要补税5000块。实际上还是交了15000州税,但是联邦税却不能把
这15000都免税。
而另外一个家庭应该交15000州税,也实际上交了15000, 那么第二个家庭就可以
itemize deduction, 有15000的州税免税,此外什么donation,registration都可以免。
我想不通,实际交的州税都一样,为什么免联邦税算法相差这么大?是哪里弄错了吗?
c******g
发帖数: 48
15
【 以下文字转载自 NewJersey 讨论区 】
发信人: cashking (Cash King), 信区: NewJersey
标 题: 求助NJ州税问题:住在NJ,NY工作
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jun 30 20:32:45 2014, 美东)
今天收到NJ州税部门寄来的601 Rev 2/13表,说我需要补交NJ州税,感到非常疑惑。
我住在NJ,去年开始在NY工作。我去年的收入有两部分,一部分是consulting的收入,
一部分是在NY工作的收入。今年四月报税时,consulting部分的收入缴纳了NJ州税,NY
工作的收入缴纳了NY州税。我是按照两个州的税表自己填写的。即用总收入计算税率,
然后乘以NJ(或NY)收入的比例,得到相应的州税额度。
在今天收到的表上,NJ税务部把我在NY工作的收入也算作了NJ Sourced Income,因此
需要我补交不足的NJ州税。
请问:
1. 我应该补交NJ州税吗?
2. 如果不应该,应该怎么dispute。
谢谢!
b****n
发帖数: 328
16
简单的说,州税退税不记入联邦税收入中(即使收到1099G),除非以下情况发生:你在
上年用的是itemized deduction,并且在schedule A,line 5中使用了州所得税作为抵
扣。
复杂的解释如下:税法规定,地方税可以作为联邦税的抵扣。地方税包括:state
income tax, property tax,sales tax。。当你使用w2中state income tax
withhelding作为这个抵扣的时候,你可能多算了抵扣,也可能少算。因为这个
withhelding不是个精确的数字。比如说W2 state income tax withhelding是6000,结
果你的州税税表显示你的州税应该是4500。这种情况下,你会收到1500的退税。如果你
用6000作为抵扣,那么显然你多抵扣了1500。那么你要在下年把这1500算做是taxable
income。因为你上年抵了不该抵的钱。
如果你的州税税表显示你要补税,那么补税的部分可以在当年记入抵扣。
总而言之,州税退税不算是收入,只不过当你抵扣了本来不该抵扣的时候,才需要把它
记做收入。如果你报的是10... 阅读全帖
s**********w
发帖数: 156
17
不知版上有没有人有过这样的经历:
因为单位搞错了W-2,导致在re-locate以后一直交州税给以前的州,现在住的州就一直
欠税。
但是去年报税时纠正过来了:给现在住的州补交了欠的税;找以前的州退回了多交的税
。一进一出差不多相平。
但是,以前的州寄了一个退回给我这笔税的单子,大家都知道,这是在联邦税表上“去
年退的州税”部分被算作“需纳税的收入”的,然而,我不是凭空就多了这么一笔退税
退回来的钱啊,我还给现在的州补交了差不多的那样一笔税呢?这个怎么没人给我发个
单子,注明负收入呢?虽然没有单子,但确实是负收入啊因为钱出去了用于税了。
我想问问大家,这笔我补交的,应该在哪里申报?用什么联邦税的附表?
还请高手指点
多谢了
f*******n
发帖数: 12623
18
来自主题: TAX版 - 请问个州税carryover的问题

如果2017年多交的1000州税让你在2017年联邦税上多deduct了1000的话(就是,你2017
年联邦税是用itemized deductions的,你是deduct州income tax不是sales tax,而且
你2017年的联邦itemized deductions比standard deduction多超过1000),对,2018
年联邦税上要在line 10算进收入。
你这1000是2018年里交的州税,所以如果你2018年联邦税上可以在itemized deduction
里跟其他2018年里交的州税deduct。
如果这样让你在2018年联邦税上多deduct了1000(就是,你2018年联邦税是用itemized
deductions的,你是deduct州income tax不是sales tax,你2018年的联邦itemized
deductions比standard deduction多超过1000,而且你2018年的联邦itemized
deductions比没有算这1000多1000的deduction(因为2018开始州税deduction有10... 阅读全帖
s*******n
发帖数: 108
19
我跟LD都是Nonresident alien,好像联邦税是不能一起报的。那么州税呢?是不是可
以联邦税分开报,州税一起报?州税如果一起报的话,还能报treaty的那部分吗?我是
F1第三年,LD是F2去年3月转的J1,不享受任何treaty (我比较糊涂,不知道州税有没
有treaty头5000免税之说?还是这个5000免税仅限于联邦税?)。08年生了一个孩子,
一直在美国没回中国
联邦税LD的可以用cintax,最后算出来是2800返1300多(加上孩子的1000)。州税我看
turbotax算的可以返200块。不知道如果州税我俩联合报会不会多一些?
各位大牛帮我看看吧,我是穷人,不过有一些新伪币可以转给你们……谢谢啦!
b********e
发帖数: 215
20
来自主题: TAX版 - 报2州税棘手问题一问
和老婆在不同州,报联邦税用的file jointly,但问题是报州税时,我用的软件报2个
州时都是用的总收入,例如我在州A收入是a,老婆在B州收入是b,软件在算2个洲税时都
用的总收入 a+b,这样的话应该是不对的,我们要交很多税,所以州税准备手工填,但
有一个问题,报州税时要附上联邦税,我的联邦税上的收入是a+b,但我的州税收入应
该只有a,有经验的朋友给科普一下,应该怎么操作。
h*********n
发帖数: 114
21
来自主题: TAX版 - ITIN能报州税么?怎么报啊?
2个问题
1.ITIN能报州税么? 怎么有句话写着 Your ITIN is for fedaral tax purposes only.
前面两年LD(J1)报州税都带上我,前两年的州税表都被打回来了,理由是没有我的SSN,没
法处理. 要我去申请ITIN. 去年申请的折腾没有成功,然后前面两年的州税都貌似没处
理. 今年报联邦税一起交W7表申请,居然下来了.
2.如果能用ITIN报州税,可是州税表4.15号就已经邮寄出去了,LD又填上了我,只不过我
的SSN栏填着 APPLY FOR ITIN. 我怎么告诉州税局我的ITIN,不需要重新发一份税表吧
?还有前两年的也要重新搞么?税都是0.
d******a
发帖数: 162
22
1040NR-EZ中第4栏:taxable refunds of state and local income taxes
本人收到加州的1099G,1099G上面写了上年度的州税的退税。请问,在联邦税中需要加
入这个退税作为这个年度的所得吗?
感觉加州州税的退税,加州就不算所得税了,但是联邦要算所得税。。因为有了这个
1099G
在1040NR-EZ instructions中写,
None of your refund is taxable if, in the year you paid the tax, you did not
itemize deductions.
请问这个itemize deductions是指联邦税还是州税。要是联邦税,instructions第11栏
中明确写了要扣除州税地方税,那么这个算是itemize deductions了吗?我的上年度
州税肯定没有做itemize deductions,而是用standard deductions。所以我的加州州
税退税不应该在联邦税中交税了?这样矛盾了么?
l****u
发帖数: 1764
23
LZ我也遇到过这个情况,我的收入来自免税州,LD的收入来自有州税的州。我当时搜到
的方法是联合报税file一个1040, 然后再单独填一个仅供参考的 mock 1040,里面只
填ld的收入,然后根据这个mock 1040里面的AGI来计算州税。然后把这份mock 1040和
州税的税表一起寄给州的税务局。这样我的收入就不用给这个州交一次税了。
去年我就这样报的,结果是不但不需要给州政府补税,还拿回来几百刀。今年也准备这
么报了。
K**i
发帖数: 244
24
年初刚从没州税州a州搬到有州税的b州。lg公司算他去年就十二月初就搬到b州,最后
一张paycheck正好很大,结果叫了一大笔州税。问了hr、只能自己报税要refund。但听
说州税refund速度极慢。
我们填federal 税表时州税这项是填假设拿到退税了,还是先假设拿不到退税、然后等
拿到了再file federal的amended return?
n***e
发帖数: 69
25
2016全年是F1+OPT,2016夏天毕业,从CA搬到IL开始工作,所以是IL的part-year
resident,需要填写IL-1040和Schedule NR。
因为CA州税不承认treaty,但是IL州税承认treaty,所以打算把treaty用在IL的州税上。
学校给的W2并没有扣除5000的treaty,所以联邦税通过8833报了treaty,然后再通过"
other income"减去5000的方法,备注附上8833。
但是IL的州税我就不确定在哪里减去这5000了。比较可能的地方就是在Schedule NR的
Line 19 ("other income")写上-5000,跟报联邦税一样。可是联邦税这么做之后必须
附上8833作为说明,现在我州税也这么做,应该附上什么文件来说明这个-5000是
treaty呢?
如果有报过IL part-year州税(比如刚来IL的第一年),而且成功claim过5000 treaty
的朋友,麻烦指教一下,谢谢!
c******g
发帖数: 48
26
来自主题: NewJersey版 - 求助NJ州税问题:住在NJ,NY工作
今天收到NJ州税部门寄来的601 Rev 2/13表,说我需要补交NJ州税,感到非常疑惑。
我住在NJ,去年开始在NY工作。我去年的收入有两部分,一部分是consulting的收入,
一部分是在NY工作的收入。今年四月报税时,consulting部分的收入缴纳了NJ州税,NY
工作的收入缴纳了NY州税。我是按照两个州的税表自己填写的。即用总收入计算税率,
然后乘以NJ(或NY)收入的比例,得到相应的州税额度。
在今天收到的表上,NJ税务部把我在NY工作的收入也算作了NJ Sourced Income,因此
需要我补交不足的NJ州税。
请问:
1. 我应该补交NJ州税吗?
2. 如果不应该,应该怎么dispute。
谢谢!
k***o
发帖数: 259
27
来自主题: Accounting版 - 报州税问题请教
估计LZ的税表已经交了,讲下自己的case。不同的州可能作法不同。
2012年在F州工作几个月后,搬家到ld的M州,我的所有的收入都来自F州(F没有州税)。
ld所有收入都来自M。
跟ld联合报税。用软件做下来,我在F州的收入也要在M州交税 (M州税表的开始income
要直接copy自联邦的adjusted gross income)。为了避免我的收入在M的州税,软件上
有一步,我 claim M 州part-year resident,我在M州的收入(source income)是0%,所
以就不用交M州税了。
所以了lz关键是你claim哪个州的resident,估计是A。Claim B 的part-year resident,
LZ在B的收入应该是0%,算好后税就没了。
k***e
发帖数: 41
28
【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: kikie (kikie), 信区: TAX
标 题: J1退州税问题,求助,谢谢!
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Sep 14 23:00:31 2014, 美东)
本人J1,在某校博后,在IL。去年还在免税期内。今年填了税表后,联邦税很快就收到
退税了;后来收到州税的信,说我欠税多少多少,应该补交多少多少。
我愣了,打电话给州税,对方要求我寄免税的证明,我依照要求寄出。
后来又收到一封信,说改我schedule NR的某数字。——信里完全没提钱的事,我依照
第二封信打电话给州department of revenue,对方说让我到employer处问W2是不是有问
题。我去学校payroll处问了,payroll告诉我,是因为我2013年没有在payroll处renew
我的visa,导致W2上显示的是需要缴税的信息,而且因为2013年renew已过,W2无法修
改。
我于是再次打电话到department of revenue, 说明中美convention,说明联邦税已退
……对方很强硬,说她可以打电话到IRS,报告... 阅读全帖
w******1
发帖数: 520
29
NR怎么税越报越多呢??州税因为总的联邦税高, 反而增多了。
在A州收入很低, B州收入高
A州因为收入太低, 达不到纳税要求, 州税是0.
但是, 因为在B州的收入高, 所以总的联邦收入就提高了。
结果, 还得补交A 州的州税。
这种情况正常么?
s********n
发帖数: 943
30
【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: springmoon (春满楼), 信区: SanFrancisco
标 题: 有人用CalFile报加州州税吗?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 15 00:07:16 2010, 美东)
我用了item deduction for federal tax.
我用CalFile报加州州税时,可以有refund.
但是我自及填540时,要补交几百块州税.
我在报联邦税的item deduction中, 主要的是已付的州税,
在用540报时,它让我从federal shedule A 扣除州税部分,
然后和3637$比较,这样我就只能用3637$deduction.
在用CalFile报加州州税时,它好像没有扣掉已付的州税部分,这样我可以拿到9190$
deduction.
所以我现在有些搞不明白了,到底用拿一种方式来报
h*****s
发帖数: 404
31
夫妻一个全年在加州,一个全年在纽约州应该怎么报州税?
好像如果jointly报州税的话,两个人全部的收入都报税,而不是只报在那个州的税。
这样的话,相当
于所有的收入都要交一遍加州州税,还要再交一遍纽约州州税。
应该怎么报才能省税呢?是分开报州税,还是有什么其他办法避免交两遍州税?
多谢!
M*******s
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IL是最难缠的一个州。这三四年来基本上每次,IL都要求W-2C或者雇主出证明信并且明
确工资金额。所以:
1。最简单的是让你的学校出一封信,证明多少钱免税,剩下的多少钱收税。
2。下一个办法是让学校出W-2C。你已经说了学校不愿意出。
3。还不行?找到那个说要给IRS打电话的agent,让她给IRS打电话。如果你税表报得对
,IRS肯定会支持你的说法,她应该就没话可说了,是吧。

本人J1,在某校博后,在IL。去年还在免税期内。今年填了税表后,联邦税很快就收到
退税了;后来收到州税的信,说我欠税多少多少,应该补交多少多少。
我愣了,打电话给州税,对方要求我寄免税的证明,我依照要求寄出。
后来又收到一封信,说改我schedule NR的某数字。——信里完全没提钱的事,我依照
第二封信打电话给州department of revenue,对方说让我到employer处问W2是不是有问
题。我去学校payroll处问了,payroll告诉我,是因为我2013年没有在payroll处renew
我的visa,导致W2上显示的是需要缴税的信息,而且因为2013年renew已过,W2无法修
改。
... 阅读全帖
p**********l
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请教各位两个问题:
1. 来美国第五年按照resident报税需要补充什么材料特别进行说明吗,还是直接填
1040表格就可以了
2. 2013年州税退回来的税需要在2014年报税的时候在1040表格的line 10里面填上吗,
我读了instruction觉得应该是要填的,可是看到隔壁帖子里有人回复说“看1040 line
10的instructions。基本上,如果你报2013联邦税的时候是用standard
deduction,就不用。或你报2013的联邦税的时候没有deduct州税。在2014联邦税上要
算收入的部分不会超过你2013用itemized deduction来deduct州税,相比用standard
deduction,得到的利益。”
我在2013联邦税的时候是用standard deduction, 并且报2013联邦税的时候没有
deduct州税,所以我今年应该是不用把州税的退税再在报联邦税的时候加上的,可是我
在instructions里并没有看到这种说法。所以我需要报吗?
s*******3
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15年12月毕业,16年4月入职。16年1-3月仍然居住在学校所在州印第安纳州(有州税)
但没有任何收入,入职后工作地点在德州(无州税)。请问我16年所有收入来自德州,
报税时还要交原来州的州税吗?
另外我的情况有点特殊,我老婆16年一年仍然在学校(印第安纳州),她有TA收入。我
买了turbotax的账号,准备联合报税。联邦税应该没啥问题,州税发现要补交好几百,
是不是把我的收入也算上了啊。
h*****y
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来自主题: Money版 - 州税被 audit 了,求救
再多说一句,我家有人a州上班,b州居住。州税a州扣掉了。但a州的税高。所以每年保
税我都已每周五在家上班是b州为名把一部分收入按b州交州税。这样你报a州州税时必
须同时给他们看b州的报税,表明自己没隐藏。只要a+b对了就行
h******r
发帖数: 33
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就是这样的,;-)
这个依赖于不同州的计算方法。
加州比较干净,它的税表上明确写了上来用 FAGI 作为参考值,后面根本不用 FAGI ,
只用加州本州收入算。
有些州比如 NY state 是这么算得,上来用 FAGI 算出你要交多少税,这个通常是很多
的,因为是你的总收入的税。然后问你 FAGI 中多少不是在本州拿的,然后搞出一个百
分比,用这个百分比去算你可以在本州拿多少 tax credit ,或者如果你不是 state r
esident ,算你可以 deduct 多少。反正算出一个数,这个数是你可以从 FAGI 算出的
税里面减多少。
减完以后就是你要交的税。这种算法应该最后算出来还是会比你 W2 上的 state withh
eld 要多一点,但多不了太多。所以你就只好补税了,如果没有其他的 deduct.
有的州用上面的算法,但是邻近州不算。
所以,每个州的州税有自己的算法,碰到变态的自认倒霉吧。
A********t
发帖数: 328
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你现在报税是tax home是哪个州呢?
如果你的确是从Illinois拿的钱,但人住在其它州,你确实需要付这1000刀的Illinois
州税(除非这1000刀属于tax treaty管辖范畴)。你在报居住州所在州税时,可以把这部
分钱从gross income里扣除出来,或者说明你有部分年收入已经在别的州付过了。具体
怎么算,要看你所在州的税表是怎么设计的了。如果你所在州没有州税,你就付IL的钱
吧。
其实你的情况跟出去intern差不多。intern公司也会扣你公司所在地的州税。尽管你
intern期间可能住在那里,但你仍然是那个州的non-resident,因为你最后的居住地还
是你自己呆的地方。这个原则至少在IL是这么解释的,呵呵

illnois
f*********s
发帖数: 792
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很感谢你的回复!我现在报mn州州税,其实一个月以前我已经拿到明州的反税了,但忘了当时是怎么说illinois州的州税了。
我十分钟之前又算了一下我填的il州税表,发现一个错误,改正以后发现我最后只能得到3块钱的反税。可是作为那个
州的non-resident,那个州明文规定要有employer的letter head的信。我想我现在也
不管那么多了,就把il-1040和 schedule nr 交上去,完成这个抱税义务吧。三块钱不
给没关系,别找我的茬(比如说要我交信件只类的)就行了。我这样做,您有什么建议
吗?多谢!
l*******g
发帖数: 16
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我现在所在的州没有州税和城市税,只有联邦税。
我在堪萨斯城找到一个工作机会,工资比这里高8000刀(年薪)。但听说美国大多数州
都有州税,有的还有城市税。
不知道堪萨斯城会不会有州税和城市税,如果税比这里多很多的话,就不值得为8000刀
跑过去,因为多的这点钱在交多余的税,可能实际到手的工资反倒下降了也有可能。
c***u
发帖数: 190
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我LD全年在CA, 我全年在IN. 但是去年一月原来VA的老板多给我了半个月的钱.
这种情况我应该怎么报州税? 我们联邦税是joint的. 州税想分开报.
1. 我这种情况要交VA的税吗? 可以直接把VA的收入加入IN,然后直接在IN报,可以吗?
2. 此外, 因为联邦税是和报的. 那么州税的Federal AGI 是填joint里的AGI呢, 还是
填各自州里的AGI呢?(就是假设federal也分开报的AGI).
3. 有人说CA州税和联邦税必须要么一块报,要么分开报? 真的吗? 我怎么觉得不make
sense 啊? 难道IN州的税要流向Ca或反过来?
忘高人指点. 有包子酬谢.
x***n
发帖数: 98
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很感谢你的回复和支持!!!
但是,就我所看到的(例如Michigan,参看3楼),里面只提AGI。但是只有联邦税里计
算AGI,而在那里的AGI是总收
入,也就是不分你的收入是否来自不同的州。举个例子,我住C州,有C州的收入(工资
)和Michigan的收入(毕业前银行
的几十块的利息)。这样算出来的AGI决定了我肯定要报联邦税。按照我在3楼的理解,
Michigan也需要我报它的州税。
所以,关键是,在州税规定中,指的是总收入(即AGI,不分州)呢,还是只是基于那
个州的收入。要是后者,就好了。但
基于我对Michigan州税的理解,好像指的是前者。另外,我用TurboTax,软件也没让我
不用交Michigan的税表。但我还
是希望我的理解是错的,这样能省去不少麻烦。
谢谢。
t******g
发帖数: 10390
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我说的意思是今年你报税在1040NREZ11行用交的州税对联邦税做减免,这样联邦税就少交
了(今年交的州税)对应的税钱,明年你的州税退税要补交对应的联邦税,如果你的不是全
部州税都退回来的话,今年少交的一般大于明年补交的,所以总体上还是赚了,而且等你到
了转成resident那年,头一年的州税退税往往不用再补交联邦税了.
d*******1
发帖数: 175
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我和老公在不同的州工作,我工作的州有州税,老公的州没有州税。
联邦税我们是filling jointly. 但是州税我得单独按filling separately for state
only.
我想请教如何分配capital loss, 1099 int and 1099 div 的 taxable income? 我需
要报一半的收入吗?
比如,我们两人最大能报capital loss是3000,是否因该在报州税的时候减去1500?
我们1099 int is 500, 是否应该在报州税的时候加上250?
多谢!
s*****e
发帖数: 1090
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请教一下大家,我的这种情况该怎么报州税。
我去年毕业,然后离开学校去别的州用OPT工作。因为我是07年来美的,2012年就已经
算是RA了,这种情况下是不是应该填8833 claim 5000 treaty?
应为我毕业前是teaching assistant,毕业后到别的州工作,所以我在两个州都收入。
这种情况下该如何报州税?假设我上学的州是A,工作的州是B。我的理解是我应该按B
州的resident报税(只报在B州的收入),然后按A州的non-resident报税(报在A州的
收入)。这样理解对吗?还是应该反过来或者两个都按resident报?我是去年8月搬的
家。
我老婆毕业后也跟我到B州去了,可是她只在A州有收入,在B州没有收入。这种情况下
她还要报B州的税吗?我们报州税的时候是不是也可以joint fill?
Many thanks!
g*********n
发帖数: 808
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夫妻不在同一个州, 如何报州税?
每个州的州税表都填全收入(两个人的收入之和)的话, 要比夫妻两在同一个州要交
多得多税, 因为要交两个州的税。 这似乎不合理, 因为一方不在本州, 为何要交这
个州的税?!
如何报州税?file separately 还是 file jointly?
望知情者不吝指教。
b*******n
发帖数: 48
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因为与领导两地,所以选择联合报联邦税,州税的话,我们所在的州都可以分开报
现在的问题是,填州税的时候,要填federal adjusted gross income (from form
1040),这样的话,不就用的是我们联合报联邦税的number了吗?那和联合报州税没有
差别阿,领导的工资还要在这里交一份我们的州税,我总觉得这样不对,但是不知道应
该怎么弄。
大家有什么经验吗? 谢谢阿
p*********m
发帖数: 619
47
update
找到填写州税的地方,免得麻烦,直接都算在收入里面
搬家就填了找到500多路费和200多邮寄费用,别的算了
关于5k treaty,看到有些说需要手填加8833寄到austin?
也看到说可以直接在turbotax里面填写
求问可以直接填写efile吗?多谢
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最后一天报税,几个问题,去年f1加上opt,第六年
有1099g去年州税退税的表格,今年应该算在收入里面吧
今年刚满五年填写1040,但是软件没有让填写这个的地方啊
州税是不是tax dedutable
以前几年手填的1040nrez都没有算,州税退税手填的算新一年收入
去年用的学校提供的软件1040nrez出来的表格把州税算在itemized里面了
今年用的turbotax好像州税不能退税,用的standard deduction
去年从东海岸搬到西海岸,好像搬家费机票可以免税
都需要有正式的receipt吗?好像都找不到了
机票可能可以email里面找找
所有2k左右还是有的,但是估计只能找到机票五六百
如果没有receipt就没法免税?还是自己填一个靠谱点的,我现在总共填了1k
如果会被查税的话就只... 阅读全帖
l*******e
发帖数: 4009
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以下是我看过密苏里税表instruction之后的理解,各位看看对不对?请指点
楼主2014年1-2月在密苏里,后来换工作搬家,3-12月在新泽西
密苏里这个州也是有点奇怪,即使是non-resident,计算州税的时候也要用全年的
federal income,而不是居住在密苏里期间的income。按照这样的算法taxable income
就很高了,也会触发很高的税,最后再把算出来的这个税乘以你在密苏里的收入占总收
入的百分比,得出应交的州税。
乍看似乎还算公平,可是算了半天发现withheld的州税还不够,还得补交……
如果直接用密苏里的收入去计算,减去deduction之后还不到起征点,不会触发州税。
即使一点不算deduction,直接用密苏里的收入带入tax chart,得出的的税额也低于
withheld,还可以退税。
感觉很不对头啊!似乎我在新泽西的收入也被当做taxable income在密苏里征了税,可
是这部分收入我已经在新泽西报过税了呀……
我有没有弄错?请指点,多谢!
G****y
发帖数: 3537
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这个要问你公司,然后问A州TAX 部门规定。
你公司看着象是改变了做法,认为你要交B 州税。这个A-B州也可能有协定。
而且通常来说,你要交RESIDENT的州税,而不是交NON-RESIDENT的州税。我以前工资从
总部A州领,但工作和生活都在另外一个州的子公司B州。总公司在子公司B州没有TAX
ID,所以一直扣A州税,然后我自己去CLAIM回来,但交B州税。
m********a
发帖数: 89
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【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: mintandtea (薄荷和茶), 信区: TAX
标 题: 请教夫妻两人在不同州工作报州税的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 22 15:46:38 2010, 美东)
夫妻两人一个在加州一个在别的州工作, 联邦税file joinly, 州税file separately,
但加州州税税表上没找到地方可以把另外一方收入减掉, 这种情况怎么处理?
或者重新填一份married but file separately的1040,把它apply到州税税表上?
谢谢~有包子~
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