h*******7 发帖数: 1481 | 1 将来普遍征收房产税以后,即使是自住,也会考虑大小,够住就行。那么多南方人冬天
都舍不得开热空调,这个房产税的影响还是很大的。绝对利空。 |
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s********n 发帖数: 26222 | 2 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: smokinggun (硝烟), 信区: Military
标 题: 即便上房产税,依然拿多户口多身份证炒房没有办法
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jan 31 09:52:34 2013, 美东)
多个身份证多户口,多套房都变成第一套房,上个jb房产税啊,我靠。
所以公安部的户籍腐败毒瘤一定要拔除才行。 |
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D******g 发帖数: 2717 | 3 首先无论你有没有业务,报税是必须的。
其次是只要是members的不是一个人的实体,turbotax for home and small business
是不行的,那个只能是sole owner才行。
报税时候添的表格取决于你公司的类型和业务范围。注意纽约州llc有个几百块的基本
税,如果有盈利。
最后你需要你公司的k1表格报你个人税的。
不报税可不是玩的。 |
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R***c 发帖数: 648 | 4 联邦税没有业务,填个表就行,不用交钱;州里的要交Francise税,没有业务也要交,
不同的州标准不一样。因为没有收入,州内的收入税不用交。还有就是要提交年检,有
手续费,100左右。 |
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k*p 发帖数: 1526 | 6 IB提供8949 form
自己填一下总gain/loss,附上8949就行吧 |
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y**********0 发帖数: 1302 | 7 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: younghot1000 (younghot), 信区: TAX
标 题: f1 股票税
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 16 15:23:34 2012, 美东)
去年入市结果正逢大跌,所以一年大概亏了不少钱.然后收到了schedule d, 8949和
1099b。请问, 这个1099b有用么,是不是直接把schedule d和8949和1040nr放一起,
然后在1040nr的schedule nec上填上总的cost和sale price,算出来loss填上发给irs
就行了?多谢各位指点了,因为税的事情已经折腾好几天了。 |
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s********n 发帖数: 26222 | 8 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: smokinggun (硝烟), 信区: Military
标 题: 即便上房产税,依然拿多户口多身份证炒房没有办法
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jan 31 09:52:34 2013, 美东)
多个身份证多户口,多套房都变成第一套房,上个jb房产税啊,我靠。
所以公安部的户籍腐败毒瘤一定要拔除才行。 |
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s********n 发帖数: 26222 | 9 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jan 31 09:52:34 2013, 美东)
多个身份证多户口,多套房都变成第一套房,上个jb房产税啊,我靠。
所以公安部的户籍腐败毒瘤一定要拔除才行。
先用生物学特征指纹或DNA绑定身份证,消除假身份证假户籍,再上房产税,这样做才
有效。 |
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i*****r 发帖数: 1812 | 10 汇钱为什么能抵税。你是说gift吗?gift不能抵税啊。如果是dependant,那要在美国
呆上183天才行啊。 |
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l****n 发帖数: 81 | 11 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: laowen (老闻), 信区: Stock
标 题: 股市损失能少缴多少税
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 30 00:55:31 2008)
美国股市里亏损三四千,大概能少缴多少税啊?
我现在浮亏三四千,在想是不是在年底把它给落实了这样少缴税然后立刻再买回来。
这样操作行不行?
谢谢 |
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T*****n 发帖数: 897 | 12 F1 一般前五年内每年要报多少税?我听说找一个会计,可以将所扣的税全退回来,可
行吗?我的意思是说不会有不良后果吧? |
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k****e 发帖数: 2456 | 13 F1 学生,去年在会计所花钱报的税,联邦税全退了,周税填表时也是要求全退,不过
后来让补交了几十块。会计用的article 19要求免税,文学城上也有讨论。
今年自己用学校网页上的cintax填表,找不到这个article 19. 也听人说这样全退的有
问题,以后可能会麻烦,有没有高人有权威的解释?
不胜感激。在想要不要再去会计所花钱退税 |
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y*********3 发帖数: 222 | 14 国内J1来博后,全部免税,1分钱税也没交过,听说还得报报税,只需要填1040NR-EZ和
8843就行了?有老婆没孩子,准备一起报,不会再退点税给我吧? |
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c*********t 发帖数: 2921 | 15 我是学生身份,超过五年了,填 1040报税。去年炒股赔钱。我的券商TD把我的股票账
户列为foreign account.没有给我寄1099表, 只是给了我1042-S。
象我这样的情况,能claim $3000的capital loss来抵税吗?
我手工自己报税,是不是把交易记录打印出来和税表一起交就行了,还是要填什么特别
的表格?
谢谢!到底1099表包含什么内容? |
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n**d 发帖数: 286 | 16 父母探亲报税能省多少税?
如果条件都符合,父母算2个dependent,也就是在1040的42行多算2个人的exemption。
这样把taxable income减少了$7300, 打25%的税率来算也就省了$7300x25%=$1825。好
像应该不止这么多吧。。。还有哪些地方可以省税的吗? |
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p*****c 发帖数: 58 | 17 联邦税表3月份就寄出了。寄出后才发现忘了附加FORM 8917, 而且再仔细一看8917填
表说明,我根本就不能报Tuition & Fee, (因为是married filing separatedly)。报
的TUITION只有几百刀。
刚刚收到IRS的inquery,要求提供8917表。“We will issue and refund due to you
in about 6 to 8 weeks fnom the time we receive vour response. We can give
you credit for items only if you give us the information. Therefore, if we
do not hear from you, we may have to increase the tax you owe or reduce your
refund.”也就是说,如果我20天内不提供8917表,这几百刀将从税表上扣除。
给IRS打电话,说明情况,IRS的说法是,TUITION 不能抵税,按照IRS的inquery做 |
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h****n 发帖数: 2094 | 18 就是你自己给你的公司发个1099-MISC,网上下一个表,还有1096,提交给IRS就行了,具体不多说了。然后在你个
人税表最后附个说明,说这个收入是你的公司的,你已经通过发middle man 1099更正
了这个错误。你最好把这些收入都存入公司账户。接下去你最好让别人给你1099的时候直接用你公司的EIN。这次已经被IRS要求补税了,就打电话去问他们怎么办, 反正你的LLC最后收入最后也是到你个人税上的,你最终也没有少缴税,没关系的,能说清的。
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s******1 发帖数: 1235 | 19 州税不知道,联邦税不行,行除非你有HOME BUSINESS. |
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t******g 发帖数: 10390 | 20 你在用it203报州税?
我当年不保持一致,1填W2的box1,15行填treaty,-5000.
5000 |
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J*y 发帖数: 271 | 21 要求show 所有填写项目的证明,还是特别指出要提供某一年税表中某一项的证明?
以前听有人说在charity填2、3百non-cash donation,没有收据也行。
自己从来没这样做过。倒是有时上门来要的捐款,不好意思拒绝,给个20-30,也没要过收据,
关键是今年欠了28刀的税,想着怎么弄一下,扯平算了。又不知道万一audit,这一项是不是非得有书面记录不可。上来问一问。 |
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g*********e 发帖数: 1144 | 22 学校没有买NR报税的软件 学校里帮助填税效率超低 自己填税表有很麻烦 听有同学说
turbotax 报税方便 还返得多 于是就用了 还用了两年。最近才知道这是违法的。。心
里担心。
在网上搜了一些资料,但不确定,想问一下大家 希望能够帮助一下小弟。
1. 只用填1040X去修改 就行了吗?
2. 1040X的寄出 也必须在4.18之前?
3. 用不用向IRS打电话 说明一下自己的问题?
4. 会不会被罚款?
谢谢大家! |
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t******g 发帖数: 10390 | 23 这个需要看你去年是否用州税做了联邦税的减免,如果你去年用了1040nrez,你的line11
是否填了?1040NR的话就是38行你是否填了.scheduleA只跟1040NR,所以可能会让你误解.
taxes |
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a*****n 发帖数: 13835 | 24 对方会给你一个说明的,你也可以打点话问问。也不一定就是你的错。
我也发生过,别的州,州税部门搞错了,数值抄错行,收我2次税。 |
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f*******n 发帖数: 12623 | 25 line 13行的收入是全年的所有收入。但是税是按加州收入占全国收入的比例来算的。
你是怎么算的?其他州很多收入吗?没有可能$19000收入州税会超过几百的。
而且加州的最高tax bracket是9.3% |
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f*******s 发帖数: 153 | 26 我是2010年开始用OPT到加州工作的,2011.10.1换成H1B的,按照california resident
的定义这样应该算resident了,但是我如果用州税的resident的Form 540/540A的话,
里面下面这一项:
13 Enter federal adjusted gross income from Form 1040, line 37; 1040A, line
21; or 1040EZ, line 4 .....
这里面根本就没有1040NR的内容。而如果用Form 540NR不管是short or long,都会有:
13 Enter federal adjusted gross income from Form 1040, line 37; Form 1040A,
line 21;
Form 1040EZ, line 4; Form 1040NR, line 36; or Form 1040NR-EZ, line 10
这里面是有1040NR的36行的东西填到这来。
所以这不是说只要你填的是Fed的NR表格,填加州的州税就必须是NR表格么?
困惑中。。... 阅读全帖 |
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m****u 发帖数: 370 | 28 不记得去年用的什么版本了,家里情况比较简单,就是一个人收入,孩子上打daycare
,觉得用最基本的版本就行了。federal免费file的时候,不记得当时有几个选项了,
就选了deluxe的,结果file州税的时候提示要交三十多刀。可是怎么记得去年用
turbotax file州税只交了十来刀,大家用的都是什么版本的呢? |
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m****u 发帖数: 370 | 29 不记得去年用的什么版本了,家里情况比较简单,就是一个人收入,孩子上打daycare
,觉得用最基本的版本就行了。federal免费file的时候,不记得当时有几个选项了,
就选了deluxe的,结果file州税的时候提示要交三十多刀。可是怎么记得去年用
turbotax file州税只交了十来刀,大家用的都是什么版本的呢? |
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b*****6 发帖数: 179 | 30 报纽约的税,纽约州Non-resident,填IT-203,有加州(80%)和纽约(20%)两份收
入,按官网说对于NR只有纽约收入应该交税。但IT203,第32行直接用federal income
做为new york taxable income,这样最后算出来还要补很多税,这样合理么?应该哪
里改? |
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c*********g 发帖数: 78 | 31 多谢回答。
1,看到回复说不用。但是不太明白,为什么不用调整呀?有啥instruction可以参考吗?
2,几个人合租的apt,各自付整套apt的一部分房租。是不是每个人都可以claim这个
nonrefundable renter's credit? 报税时需要附上租房的什么相关材料吗?
4,我看了下,1040表里有tuition and fees,1040NR-EZ/1040NR都没有这一行,是不
是空着就行?对于F1,是不是tuition and fees填或不填,都不影响联邦税和加州州税
的计算?
另外,540NR的line51,credit for join custody head of household,这个是什么意
思?看了instruction还是不太明白。单身无孩子的可以claim这个credit吗?还是只针
对有孩子的情况? |
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z******g 发帖数: 36 | 32 请教版上大牛:
本人去年十月转H1b, 来美第六年, 所以是resident.
老婆去年一直在国内, 有以前来美国时的SSN.小孩去年在国内出生,并一直在国内
不知这种情况可否married filed jointly然后加上小孩来省税?
一直不能小孩在一起, 这种情况可以claim dependent吗? 看说明好像是要在一起住六
个月才行.
试了married filed separately, 几乎不能退什么税. |
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s******h 发帖数: 539 | 33 不寄extension表会不会影响州税的填写?因为报州税的时候要把1040表附在里面,这
时候里面ITIN号码是空的行么? |
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P****1 发帖数: 2670 | 34 一般standard deduction和itemized deduction是二选一,今年standard deduction是
5950/人,但NR不能用standard deduction,只能用有限的itemized,所以itemized是
州税、捐赠之类的。resident的itemized还能算上所交的房贷利息等。
但对于学生,itemized deduction一般少于5950,所以直接选standard deduction填
5950就行了。
对于学生,一般还可以填8863把自己交的学费抵税。搬家也可抵收入,不过要仔细看
instruction。 |
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h******o 发帖数: 39 | 35 第一年作为resident alien填税表 烦死了。。。
想请问大家作为resident alien到底要填那些表呀?是不是就填1040A就行了?
另外州税是不是还是和nonresident alien时填的表一样啊?
谢谢大家~ |
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j******u 发帖数: 7 | 36 本人在马里兰州,今年是J1的第三年,我填了1040NR-EZ申请退2013年的联邦税。我老
婆曾经2013年以B2身份入境,在马里兰总共待了两个月,没有工作。今年年初她以J2身
份入境,准备申请EAD和SSN,如果她在今年4月15日前拿到SSN。
问题是:我可以在填报2013年马里兰州税的时候,填上她的SSN,把自己的filing
status变为Married filing joint or Spouse Had no income行吗?这样就能申请两人
的standard deduction和exemption。 |
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r****a 发帖数: 3249 | 37 在turbo tax 输入W2 box16 state wage时, 确保是“正确”的就行了。
所谓“正确”,就是州承认treaty的话,这个数字比你实际收入少五千。
如果州不承认treaty, 这个数字等于你实际收入。
刚照板上提到的方法在turbotax上填了tax treaty -5000, 发现州税也变了。想问问
州税这一部分是否可以直接用电子报税了?板上说tax treaty某些州不认,........ |
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m********o 发帖数: 427 | 38 去年1到3月在宾州工作,3月份搬到加州工作,所以两边都算是part-year resident。现
在去年两个州各有一个W2,分别是两边工作的收入,其他除了银行利息也就没有收入了
。加州州税好像比较麻烦,得填540NR的schedule,还没仔细研究。宾州的州税PA40里面
是不是就把宾州的W2的收入算成是宾州taxable income,到时候邮寄付一张宾州的W2就
行了?不用管加州的W2里面的东西了吧?
加州的好像挺麻烦的,两边的W2都得让加州知道? |
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M*******s 发帖数: 4074 | 39 以省税为目的而开公司,这样的建议最好不听。
W-4没问题你还欠税,很大可能是你的bonus。比如,bonus二十万,Fed withholding
rate是25%。你的适用税率是35%。那报税时你就会欠10%就是两万。所以每年拿到bonus
后,另外多交10%或15%联邦税就行了。 |
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m********r 发帖数: 380 | 41 联邦税应该没有问题走的1040NR-EZ,可是州税报的时候报成了resident的。。。想问
下有木有问题?2013 8月来的,13年的报成resident了。。。
有谁给解答下么? 以后四年改正行么?还是要采取啥补救措施。。。? |
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M*******s 发帖数: 4074 | 42 关于这一段我倒不同意。普遍来讲大事务所绝对会比小事务所质量要求高。短期的
intern 肯定是会使用的,但是他们基本什么也做不了。再说,签字的都是经理以上,
intern 做的活谁也不会不看就签字。当然费用和 Chinatown 的百八十块就没法比了。
所以前两天有个帖子说 德勤收费一千五。所以,版上 99% 的人,去 HR Block 就行了。
update 3-02-2015
感觉最好别去找那些大的会计师事务所,因为他们做税表都是程序化的,流水线作业的
方式,而且多数都是由雇佣来的短期助理来做。对他们来说速度最重要,不惹麻烦最重
要,质量不是考虑的重要因素。 |
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l**c 发帖数: 145 | 43 有道理,大部分同意。不过我找的会计师就是德勤的高级税法师,业余时间做点私活,
质量跟德勤是一样儿一样儿滴,哈哈,收费估计只是德勤的零头。另外关于HR Block,
我不同意99%的说法,我认为30%比较合适。我这不是广告贴,所以并不打算给别人推荐
,她也不让推荐,因为做不了那么多。前面已经推荐过的朋友,自己偷着乐就行了。
了。 |
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t****r 发帖数: 614 | 44
1040里面就有一项,要填的去年州税退了多少,直接填上就行了。不要纠结了。 |
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a9 发帖数: 21638 | 45 why not。你联邦税accepted了就行 |
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发帖数: 1 | 46 直接填州税的表,然后把支票附上行吗?还需要file extension 表吗?还是同税表支
票一块寄过去 |
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f*******n 发帖数: 12623 | 47 收入税和FICA税是两回事。
2018年开始扣FICA税是正确的。她2018年开始是resident。
她的收入税应该可以免税。单位觉得她能不能用treaty不重要。单位扣多了收入税不是
很大问题(只是暂时给政府借了些钱)。反正报税的时候扣多了退,扣少了补。关键是
IRS觉得她能不能用treaty。报税的时候就按照她能用treaty报就行了。 |
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h*********r 发帖数: 1940 | 48 5年的税表如果包括所有表格,州税表,一年就50页了。
还是只要主要部分就行了? |
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c*****4 发帖数: 1777 | 49 不会因为办绿卡查税。个人税务资料在政府中是仅次于最高机密的保密等级。移民局不
可能查得到,国安部也未必查得到。即使在中国也是如此。所以即使非法移民也报税,
因为一旦大赦,报税纪录就是在大赦前来美的最直接证据。即使私底下被泄漏了,也是
非法证据,不会被法庭接受的。
但是如果漏税纪录巨大而涉及刑事,即使日后入籍也可以被剥夺国籍,驱逐出境。最近
加州就有这样的案例,二十多年前开餐馆漏税二十多万被税局起诉,法庭判刑的,现在
因为优先遣返重罪政策而被秋后算帐驱逐出境。小节可以无所谓,千万别过分就行了。 |
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发帖数: 1 | 50 只交联邦税就行了。
题外话,三年内可以改过,劝你联系irs自首。税是大事,勿埋雷 |
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