a*****3 发帖数: 279 | 1 如题
因为1042S如果是5000的话,就不用管了,
我收到的是4800多,refund 也没有多少钱,觉得报到1040表上面太麻烦了,还不能
EFILE,不知要等多久
最近又要搬家,
请问可以不在1040表提到1042S吗??
谢谢了 |
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k*****g 发帖数: 311 | 2 还是只把w-2跟1040一起寄了就行了?
感觉1042-S的东西在1040和w-2上完全体现不出来。 |
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t*****l 发帖数: 2218 | 3 我用turbo和手动1040都填了
1040最后就用到1和2俩数字
而且最后退的就是2那个数字
如果加上8833什么-5000的话
W2里面5和6我没有
都是空的 |
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s**********g 发帖数: 14942 | 4 请教本版大牛:
如果1040 line 21的other income有多项,该怎么填?只有一个空啊
有的网上说attach a spreadsheet if needed
这个spreadsheet是哪张表呢?
具体情况如下:
我自己是resident alien,需要报other income的-5000和fellowship的全额来拿退税;
lp是non-resident alien,现在file jointly,所以treated as resident alien
lp的5000是在她的1040S上的,但作为resident alien,似乎需要8833来claim才行(因
为多数treaty在treated as resident时候失效)。据说在turbotax应该先把1042S上的
这5000作为other income填入line 21,再把treaty 20c的-5000作为另一项填入line 21
.。。虽然一加一减等于0,但这样加上我自己的就一共有三项要填啊
版上以及精华区的例子貌似都是一个人报税的填法,line 21只有一项。
多谢! |
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l*******y 发帖数: 17 | 5 想请问填1040表的问题,作为F1 Resident alien。
1)我没有收到1042S,从W2怎么看到出$5000有没有从中减掉
2)如果$5000没有被减掉,我应该怎样把$5000 在Federal的1040表上扣除,我的意思是
在表格的AGI项里怎么列出来?我理解附上8833和statement of being treated as R。
多谢了 |
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f**********8 发帖数: 21 | 6 刚file了1040x,读了1040x的instructions,好像说如果用1040x来修正1040nrez的话
,只需要在1040x上填写姓名地址,然后把partiii写上原因,然后附上正确的1040nrez
就行了,不需要逐栏填写1040x。
Resident and nonresident aliens. Use Form 1040X to amend
Form 1040NR or Form 1040NR-EZ. Also, use Form 1040X if you
should have filed Form 1040, 1040A, or 1040EZ instead of Form
1040NR or 1040NR-EZ, or vice versa.
To amend Form 1040NR or 1040NR-EZ, or to file the correct
return, do the following:
Enter your name, address, and social security number (SSN)
or IRS individual ... 阅读全帖 |
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l******y 发帖数: 2643 | 7 搭车问一下,我用turbo 只能自动生成1040EZ,如果要用1040是不是必须要手填,不能
自动生成?谢谢先!
1040 |
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l*******y 发帖数: 17 | 8 1)如果W2上1.wages,salaries, tips是$25000,在1040表里,Line 7是不是就是$
25000?
1040表的Line21加上"See Attached 8833 Form,$5000; Line 22还是$25000吗?
那么AGI是应该$25000还是$20000?
2)没有办tax treaty,所以没有收到1042S,只附上8833表就可以了吗?
5)报州税的时候AGI是不是也可以把$5000从$25000扣除,用$20000?
多谢了! |
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t**o 发帖数: 6659 | 9 1040上面 Dependent’s social security number填写什么呢?
谢谢了 |
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l******y 发帖数: 2643 | 10 再问一下第一个问题,如果line 7和line 21都填0 也不用注明treaty。这样是不是用
1040 ez就行了? 还需要用form 1040吗?
10 |
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g***i 发帖数: 1972 | 11 还要加上1040V?但是1040 V的地址和1040 instruction上的地址不一样。
这个怎么回事呢?到底寄哪个地址?多谢 |
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w**********0 发帖数: 14 | 12 我按照instruction填了1040表(married file jointly),结果显示没怎么交税还能
额外拿到$4000,心里不踏实,希望有牛人帮忙看下有没有填错的地方,多谢。
2012年是来美第三年,根据treaty19仍然可以免税。10月份换工作从MI到MD,因此今年
收到2份W-2。MI的W-2中box1一栏里只有几十元,box3里是实际工资,没有扣联邦税;
而MD的W-2中box1里就是实际工资接近¥10,000,不过联邦税只扣了$100。填1040时
line7按照instruction是填W-2的box1,因此只略大于$10,000(爱人去年收入很少)。
Line21虽然说的是other income,但instruction里注明是taxable的,所以没填。
Line40的standard deduction有$11,900,结果实际要交税的收入变成了0。因此,
Line62应该会退给我已交的几百联邦税,而Line64a因为有宝宝,按照一万出头的收入
可以得到$3169 credit,line65还有additional child tax credit $1... 阅读全帖 |
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t*******o 发帖数: 1124 | 13 今年是第一次填 1040,
前5年填1040NREZ的时候,line 11: Itemized deductions
那里填的是当年的state income tax. 就是当年州立扣的税不算作收入。
那么按道理说现在填1040也应该有一个项目是把这个钱减去的。是在哪个line呢?
除此之外 全奖的F1 学生第6年还有哪些常见的可以抵税的项目?除了5000 tax treaty
外。
educator expenses, moving expenses算吗? |
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n******t 发帖数: 39 | 14 我也有同样的问题:wage那栏是空白如何填写1040?
请FLY251或者fakeshawn两位大侠指点。
我跟楼主同样的时间来美,是不是也该填1040?而不是NR-EZ? |
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P****1 发帖数: 2670 | 15 如果夫妻合报,1040的Line7填两人w2 box1的总和。如果都没收入就填0。
如果1042S上都是符合treaty的免税收入,resident就不用再1040表上填1042S的内容了。
w2 box5是medicare的税基收入,跟联邦税无关,报联邦税的时候不用管。 |
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f********y 发帖数: 747 | 16 w2的box1是已经从gross salary减掉5000了,没有收到1042s。这种情况是不是不用管
1042s表了,也不用管1040的line21,不用8833,直接将减掉5000的金额填入1040表的
line7即可?
看了好多贴子越看越糊涂了,可能问题有点傻,希望有人回答。。。 |
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d*c 发帖数: 121 | 18 因为要申请ITIN,所以是应该寄到ITIN德州的地址,
ITIN处理完之后应该是会转给报税的地方,但是1040+8833应该是1040NR处理中心处理
,跟单独1040的地址是不同的。这种情况会不会ITIN处理完后转到错误的地方? |
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m********e 发帖数: 19 | 19 看到有点晕:
我的情况是,父母2013整年和我同住,难道要把2013年度的1040弄好,才能去给他们申
请TAX ID?可问题是,父母根本不工作,没收入,申请TAX ID的目的只是作为我的
DEPENDENTS,他们没有TAX ID,我怎么把他们加到1040里呢?这不是鸡生蛋,蛋生鸡了
嘛? |
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m********e 发帖数: 19 | 20 看到有点晕:
我的情况是,父母2013整年和我同住,难道要把2013年度的1040弄好,才能去给他们申
请TAX ID?可问题是,父母根本不工作,没收入,申请TAX ID的目的只是作为我的
DEPENDENTS,他们没有TAX ID,我怎么把他们加到1040里呢?这不是鸡生蛋,蛋生鸡了
嘛? |
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P****1 发帖数: 2670 | 21 no difference.
in 1040:
6100(Line40 standard deduction) + 3900(Line42 Exemptions) = 10000
1040EZ Line5 just combined those two.
1040 single exemption is 3,900 + single standard deduction 6,100 + treaty 5,
000 = 15,000. |
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s*********0 发帖数: 142 | 22 我们的州税表上有一栏跟1040 schedule A 有关。 1040表上不用itemized deductions
只算人头抵税的话不能激活州税表上这一项。所以为了多几百的州税退税,即使
itemized deductions比$12200略少一点也值得弄一下。 |
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P****1 发帖数: 2670 | 23 如果你免税收入都在1042S上且没hold税,报税的时候就不用管1042S了。
$2000出现在w2表格上并hold税了么?如果没有,那么你1040只需要按w2的数字报即可
,不用另外填表claim treaty,也不用把免税收入列入1040表上了。 |
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n*****n 发帖数: 1361 | 24 收到1042-s, income code 15,按理说是fellowship,根据treaty 20(b)免税,但确
实被withheld了14%的税,这在1042-s上也反映了,请问这笔withheld怎么填到1040上
面?1040 Line 62上根据要求只能填w2和1099的withheld。多谢 |
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a******w 发帖数: 898 | 25 我是postdoc, 2011,3月份来美,一直J1签证,36月免联邦税
前两年用的是1040NR-EZ表,2012 1040NR-EZ 里面5和18b填1042-s的信息,包括
withheld的联邦税。
现在第三年需要填1040表,但是表里面没有关于1042-s的地方了,我的withheld联邦税
都在1042-s表里面,我怎么才能填入1040表,拿到退税啊?
谢谢 |
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m****k 发帖数: 340 | 26 请问提交1040时必须交schedule B吗?
1040表8a taxable interest.Attach schedule B if required?
Thanks. |
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A*********t 发帖数: 64 | 27 第一次用1040。去年是NR,去年只能用itemized deduction,就deduct了州税,然后州
退了一些钱,只有网上下载的1099-G,居然写明“不要附在退税材料上”。
今年是R,用standard deduction。这样1040的Line 10还需要填去年州税退的作为收入
吗?如果要,需要附上1099-G吗?谢谢! |
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P****1 发帖数: 2670 | 28 不用,IRS会相应的修改,退的钱会比你们提交的1040少些。
因为提交ITIN申请的时候已经算报税了,不用重填1040表。
如果改错了,你们用1040x amend |
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m******e 发帖数: 113 | 29 1040A就是1040的简化版,如果你的收入很简单,只有工资,没有股票什么的其他收入
的话,填1040A更方便。1040EZ也是1040的简化版,但不能claim dependent。 |
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v******e 发帖数: 136 | 30 J1第三年,W2上已经有了四千多的withholding,J2念书(非全职,无收入),有一个
美国出生的小娃。
1. 第三年按照treaty是不是应该还联邦税全免?如果是的话,LINE21就把W2上的
taxable的收入都写成负数,然后LINE22就变成0,对吗?
2. 如果LINE22已经填了0了,后面23-72是否还要逐项填写?还是说反正联邦税要都
claim回来,这些就不用再一一填了?
因为我们有娃,是否还要CLAIM那1000的credit,另外J2念书还有education expense,
也有education credit,这些是否还需要claim?我们13年年底还买了房,有贷款,有
lender给的1098,这个在1040上填在哪项里?
3. 关于加州州税,因为我们已经买房了,claim自己不是加州居民有点说不过去,州税
就不打算全claim回来了。我已经用turbotax填好了一个版本(turbotax没法反应
treaty,所以联邦税是自己重新填的1040),这样情况下,turbotax自动生成的州税表
是否可以直接用?
看看哪位有经验的,给解答一下吧,谢谢。
... 阅读全帖 |
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m*******d 发帖数: 2 | 31 关键字: F-1,Resident Alien,treaty article 20(b),20(c)
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 10 22:59:31 2014, 美东)
请问大家: 我是F1第六年,Resident Alien身份报联邦税,收入一半是RA (W-2),一
半是Fellowship (1042-S),两者Federal Tax 均被withhold。根据中美treaty
article #20(c) 和 #20(b) 要分别claim RA的5000免税和Fellowship的全额免税,请
问要怎么破?
是在Form 1040第7项填(W2+1042-S) 收入总和然后在21项填(5000+1042-S总额) 的负数
,然后在72项填两张表withhold tax的总额吗?但是1042-S的收入在Form 1040上完全
没有被提到啊,如果我把没见过的参数填进去美国人的小脑袋真的能领悟吗?!#心好
塞# |
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x***7 发帖数: 431 | 32 我在IN州,如果按1040上的地址irs网站上写的是Fresno。
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Fresno, CA 93888-0002
http://www.irs.gov/uac/Where-To-File-Addresses-for-Tax-Professi
我的情况是1040+8833 treaty,网上考古了下建议寄到NR的处理地址
Department of the Treasury
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215 U.S.A.
今年情况还是这样吗,想确认一下。谢谢! |
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m*****y 发帖数: 330 | 33 来美超过5年,2013年用F-1 OPT工作,需要用1040表。
W-2上没有减去$5000tax treaty,请问1040表中这$5000tax treaty填在什么地方?
如果有用taxACT,也请告知填在什么地方!
谢谢! |
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a******h 发帖数: 908 | 34 先谢谢!1099-G表格内容如下 (不知道为何Illinois的表格这样):
Benefits paid: $3934
State Tax withheld: $196
Fed Tax withheld: $392
Form 1040 line 19 Unemployment compensation, 应该填多少?填3934?
可是Tax withheld 是不是应该也加在1040的哪一行? |
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c******t 发帖数: 481 | 35 岳父的ITIN申请被拒,可能的原因是护照复印件不合格(提交了美国银行公证件和国内
公证处的公证件。现在岳父人在国内, 如果寄护照原件,害怕给寄丢了。这种情况,
我们可以把他的名字从1040拿下来,重新提交一份1040吗?以前岳母的itin申请就非常
简单,用了美国银行的公证件就可以了,现在很麻烦啊。 |
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d******n 发帖数: 1768 | 36 绿卡,海外工作,在用Turbotax填税表,通过了bona fide测试,中间有纠错的步骤,
出现了2555表,让把海外工作单位全删掉了,只剩下收入金额。
问题是:
1,Turbotax自动给选的2555,而不是2555EZ,这个是对的么?
2,进行到最后一步review的时候,2555也不显示了,只显示了1040,这是让只file
1040么,还是同时file这两个表? |
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k***u 发帖数: 318 | 37 有个问题请教大家。今年第一次夫妻JOINT报税,填好W7表格为LP申请ITIN,和1040以
及所有W2税单还有LP的护照原件一起寄到AUSTIN,TX。请问像这种情况,等ITIN号批下
来以后,我是不是要需要再寄一份1040(以及所有报税材料)到相应的报税递交地址(
应该不是AUSTIN)。还是说IRS会自动把我的报税材料处理,我不需要重新递交了?
第一次申请ITIN,实在没有经验。万分感谢大家的帮助! |
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t*m 发帖数: 4414 | 38 2014是在单位买的保险,family plan.
今年4月15,交1040表的时候,需要附上来自医保公司的什么证明吗?
还是在1040上说明买了何种保险就行了
谢谢 |
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d*********u 发帖数: 2100 | 39 请帮个忙解答一下,买了房子和没买房子,税表1040,具体差在哪行?都说有房子能省
税,算了半天,也没省一下。想请高人指点一下,到底有房能在1040表的哪行体现可以
省税。
还是federal税表省不了,state 税表可以省?
谢谢。 |
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a*********r 发帖数: 108 | 40 F1第五年,作为resident alien填的是1040。
1042S是fellowship,code 15,没有扣税,需要算入1040的gross income里面吗,还是
不需要? |
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k******g 发帖数: 1212 | 41 2014年F1-->H1B,打算用first year choice,然后填1040, married fill joint.
可是没有收到任何银行saving account关于interest 的form,虽然saving account的
interest不多,<$10,但也是有的。这个interest金额怎么在1040上面填?依据是什么
? |
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a*p 发帖数: 209 | 42 以前的州税都有退还,在下一年的1040表的Line 10中必须表示出来(Itemized),以便
联邦收税。
去年的州税是补交了一些钱,所以没有1099G表。但补交的数目是知道的。那么这个钱
在今年的1040表中如何体现呢? 在Line10填负数?看Instruction没有答案。还是在
ScheduleA里面把这个数目加上去?
如果不填的话感觉很亏啊。
多谢。 |
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X**J 发帖数: 466 | 43 老公是F1,学校也没说强制买保险,现在交税的时候才知道,貌似要罚钱。 我是公司买
的医疗保险,应该不用罚钱;
File 1040 resident alien 要交税部分是23,124 ,大概要罰$231.24;
请问,在1040里面要直接罰钱吗?
61栏 应该怎么填?
非常感谢!!! |
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m*****k 发帖数: 34 | 44 他们去年来美国,呆了半年以上,在美国零收入,都有绿卡。
报税的时候在我的税表上把他们都claim成了我的dependent,这种情况下是不是相当于
三个人合用一张税表即可?他们还需要合起来作为couple填一张1040吗?
第一次填,没经验,谢谢! |
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b***d 发帖数: 730 | 45 我以前都是把这部分钱填在1040的13项Capital Gain(loss)里,是不是填错了?
因为这部分不是应该是按照INCOME TAX税率来填的吗?
到底LONG TERM CAPITAL GAIN应该填写在1040的哪里啊? |
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t****1 发帖数: 354 | 46 RT
老婆的ITIN申请suspended(1040和w7一起2月份寄的),上周把新的材料补交到IRS,
但是估计15号之前拿不到ITIN。
请问各位,我这种情况需要在15号之前先申请1040 extension吗?在线等~多谢。 |
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m*******c 发帖数: 115 | 47 联邦税1040表格忘记填写dependent的SSN,收到notice 让dependent的税。
应该怎么办?把1040重新填写,然后和notice一起邮寄回去吗? |
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d*******g 发帖数: 1265 | 48 学校通知我会在16年成为resident for tax purpose,是不是我16年初的报税(其实是
报15年的税)就应该填1040,而不是1040NR了呢?还是说还应该填1040NR,17年初报税
再填1040。 |
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i**********g 发帖数: 758 | 49 然后附上8833?
最后寄哪?
表格寄到Form 1040NR instruction book指定的地址(处理1040NR的人才懂tax treaty)。
1040和1040NR是不同的地址?这种情况,即使填1040表也要邮寄到1040NR的地址?
我上次看板上有人说IRS最后又让补交那个5000的免税,为啥阿 |
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f*******n 发帖数: 12623 | 50 不是。1040不能一开始在wage那里减去。(1040NR才能那样。)1040要在other income
填负数。 |
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