c*******n 发帖数: 913 | 1 Can the wife be a dependent?
Answer is "NO"
Then, you can not file HOH.
You could either file, MFJ or MFS. |
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M*******s 发帖数: 4074 | 2 Federal - 你可以定 MFJ or MFS.
States - 有的州规定只能跟federal一致,有的州不这样要求。
要是你的问题里说明了是哪两个州,或许有的人已经可以告诉你答案了。 |
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A**l 发帖数: 2650 | 3
Dual
不会多两个啊,因为不能file jointly,所以最多多一个小孩dependent
恩,看来我要回到最开始,把三种可能的优劣都列出来,然后再重新比较一次
NR vs MFS vs MFJ |
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A**l 发帖数: 2650 | 4
Dual
不会多两个啊,因为不能file jointly,所以最多多一个小孩dependent
恩,看来我要回到最开始,把三种可能的优劣都列出来,然后再重新比较一次
NR vs MFS vs MFJ |
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A**l 发帖数: 2650 | 5 对于MFJ,收入一起算,所以很简单
对于MFS,如果在加州等community states,按道理community income需要对半分,那
岂不是本来没有收入的H4(以及F2等)都需要报税,对吧?
那么我之前的报税是不是错了?还是我没有理解这个community税法?我有几个朋友是
公司出钱请的正规的大税务公司报税的,对于non-resident,FYC,海外收入等都有正
常处理(说明税务公司是比较可靠的)。但是他们也都没有把这个community的问题考
虑在内——也就是跟我一样file extension,FYC,然后H1/L1 file MFS(H4/L2不报)。
是不是community还有什么我没有注意到的例外条款?还是这些公司跟我都报错了?
求指点!
BTW,预扣税也要像income一样对半分么?否则H4不就因为没有预扣税要被罚款了?呵呵 |
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A**l 发帖数: 2650 | 6 对于MFJ,收入一起算,所以很简单
对于MFS,如果在加州等community states,按道理community income需要对半分,那
岂不是本来没有收入的H4(以及F2等)都需要报税,对吧?
那么我之前的报税是不是错了?还是我没有理解这个community税法?我有几个朋友是
公司出钱请的正规的大税务公司报税的,对于non-resident,FYC,海外收入等都有正
常处理(说明税务公司是比较可靠的)。但是他们也都没有把这个community的问题考
虑在内——也就是跟我一样file extension,FYC,然后H1/L1 file MFS(H4/L2不报)。
是不是community还有什么我没有注意到的例外条款?还是这些公司跟我都报错了?
求指点!
BTW,预扣税也要像income一样对半分么?否则H4不就因为没有预扣税要被罚款了?呵呵 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 7 收入水平当然会影响计算的结果,你没有讲你们两个人分别有多少收入,所以别人意见
的参考性就差了很多。
别的一概不论,两个人合报可以用MFJ,对很多人来说税率比MFS好。 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 8 这个有意思,学习了。
你不能选single。你可以选MFJ或MFS。
36b你不选。 |
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M****t 发帖数: 1053 | 9 0.说明
翻阅了一下置底,旧文和精华区,放Google搜了一下网络,还有一些细节不清楚,特包
子求助。有帮助的网友,每人发20-50伪币,总共发到500为止……
1.个人情况
本人2012年入境的H1B,2013年是resident alien。
10月结婚,配偶B2身份出入境,2013年肯定不够183天了。
2.个人对规则理解
由于我是resident alien,不管配偶身份如何,均可file jointly。
准备去银行做个passport公证,然后带着原件复印件去local office交tax return的时
候也交w-7申请ITIN。
3.问题
a.我的以上理解是否正确?
b.还有什么没有考虑到的可能麻烦步骤?
c.配偶在国内的收入很少,我准备如实申报,该准备哪些材料证明? |
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t*********l 发帖数: 27 | 11 Generally, a married couple cannot file a joint return if either one is a
nonresident alien at any time during the tax year. However, if one spouse
was a nonresident alien or dual-status alien who was married to a U.S.
citizen or resident alien at the end of the year, the spouses can choose to
file a joint return. If you do file a joint return, you and your spouse are
both treated as U.S. residents for the entire tax year. See chapter 1 of
Publication 519. |
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M*******s 发帖数: 4074 | 13 就提一小下,
发工资扣税时可以用single或married,因为扣的数目是暂时的。
报税时结了婚的人不能用single,可以MFJ或者MFS。 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 14 2011 - 可以。
2013 - 应该也可以。提醒你,或者报full year resident,MFJ,或者报part year
resident,MFS。 |
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l******i 发帖数: 39 | 15 再次感谢!
关于2011年的EIC,我就是用1040X告诉IRS我老婆当时没有ssn,现在有了,就能要到当
时的EIC么?1040X是要和今年的税表一起交么?如果这个要求被IRS拒绝,会不会影响
我今年申请的EIC?
关于2013,选择part year resident,MFS有什么好处么?如果可能的话,我应该是选
择full year resident,MFJ,这样能要到更多的钱吧? |
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l******i 发帖数: 39 | 16 我知道不太合适,不过我回国的收入就说没有,美国的IRS能查到么?而且国内也没有
类似的W-2表格,拿什么证明在国内的收入啊?
其实我就是去的普通的研究所,国内的工资还没有这边postdoc的高,所以即使算上国
内的工资,也应该还是MFJ合适一些。 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 17 对不起我有点儿快了。不过我说的都提出了1040NR.所有我说的是报税的时候。你原来
的帖子并没有明说是填W4, 还是在报税。
现在说W4,那我的说法就不一样了。你可以按单身扣除。也可以选MFS 甚至MFJ.因为扣
除是临时的,多退少补。报税的时候,再选单身就错了。 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 18 一个例子就是,双职工的W-4,建议不要选MFJ,建议选Single。 |
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L**********1 发帖数: 484 | 20 It has nothing to do with dependent.
MFJ is 12200, no matter how many dependents you have
MFS each one is 6100
1
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.6 |
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j******h 发帖数: 592 | 21 mfj agi 250000 以上才有可能需要 |
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x**0 发帖数: 82 | 22 我是绿卡,2013年应该算R
ld 2013年全年都在国内,有收入,无ssn,无itin
请问这种情况下是married file jointly 还是separately 好一些?
考古了一下,都说mfj要划算些,但是要还申请个itin什么的
用separately的话是不是我还要再给我ld单独填个税表什么的?
谢谢! |
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p**********i 发帖数: 168 | 23 If you are file MFJ return, you will have 3 exemptions total(you, your
husband, and your kid). You don't need to worry about the 29 cents.
I don't think you want to file separate returns, so I don't understand what
you really worry about. |
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i**********s 发帖数: 70 | 24 就是要file separately,因为MFJ需要升级为全年resident全球收入需要报税,而夫妻
二人2013年上半年在国内的收入非常复杂,为避免算糊涂账选择Dual Status身份,而
DS只能file married separately不能joinly
what |
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M*******s 发帖数: 4074 | 25 怎么这个帖子又出来了?
多说一句:
你要是 resident,用 1040,MFS。或者你选择报 MFJ。
你要是 nonresident,用 1040NR,MFS。
怎么会没别的可以选? |
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b*********0 发帖数: 1030 | 26 I am resident, but my spouse is not resident and he has no SSN or ITIN. We
don't want to MFJ. therefore, I have to do MFS. Although MFS, it is also
need spouse's SSN or ITNI, but he has no SSN or ITIN, what am i supposed to
do?
Thanks |
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M*******s 发帖数: 4074 | 27 怎么这个帖子又出来了?
多说一句:
你要是 resident,用 1040,MFS。或者你选择报 MFJ。
你要是 nonresident,用 1040NR,MFS。
怎么会没别的可以选? |
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b*********0 发帖数: 1030 | 28 I am resident, but my spouse is not resident and he has no SSN or ITIN. We
don't want to MFJ. therefore, I have to do MFS. Although MFS, it is also
need spouse's SSN or ITNI, but he has no SSN or ITIN, what am i supposed to
do?
Thanks |
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d**m 发帖数: 536 | 29 我和LD都是H1b,我享受treaty,W-2上收入是0,收入都在1042s上
添MFJ的时候我可以claim exemption么?就是1040的line6 最后我们是算1还是算2?
谢谢。
另外我的理解是我们的工资收入line 7 只填LD的就对了,然后不用在1040的line 21
claim tax treaty,是这样么?
谢谢! |
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P****1 发帖数: 2670 | 30 如果2013年是你F1的第6年,你是R。
MFJ的话,申请ITIN的同时把包含申请人的税表(你们情况是夫妻合报的1040表)跟w7
等申请材料一并提交。
married filing separately一般而言不划算。 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 31 你们报税十有八九是MFJ,合报。你的“illegal”活动会不会影响L-1的绿卡,老实说
我不知道,因为那是移民问题,我基本上不懂。不过我知道绿卡过程中税表是要看的。
另外税表是合报,绿卡也是相关的一个case,而不是L1和L2的绿卡没关系。如果这是我
的case,谁要是说没关系,我不问移民律师是不会接受的。
还有其他人做这个行业生意的人是怎么操作的?
其他人?其他人是不是公民?有没有绿卡?是不是依法报税?这些你都不知道吧。我也
都不知道。不过,为了我的绿卡不出麻烦,这些可能illegal的活动,我都会敬而远之
地。或者,如果生意做大了,我干脆离开美国专门去经营它。 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 32 那你得算算比较一下才能确切知道,虽然很多人用MFJ省税。 |
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m********9 发帖数: 41 | 33 我2013年全年在德州工作和居住;老公2013年上半年在德州、下半年搬到纽约工作和居
住。
现在我们的联邦税已报并且已经拿回了退税(married filing jointly)。关键是老公的
纽约州税的报税我不是很明白。希望达人指教。(因为4月至5月间回中国,所以我们把
老公纽约州税的报税延后了(filed extension).)
关于纽约州税的报税:
1. 老公的纽约州税是用什么status好?MFJ or Single?
2. 如果是用Single,那是不是就在填写退税表格的时候不用提供我本人和孩子的情况?
(我在想是不是填写dependent之后州税也可能有优惠)。
望达人不吝赐教。非常感谢! |
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m********9 发帖数: 41 | 34 也就是说,我可以用任意一种,哪种退税多用哪种,是么?我以为我只能用其中一种。
请达人帮忙看看 IT-203的instruction, 帮我理解一下. 摘录如下(page 14):
Item A
In nearly all cases you must use the same filing status that you used on
your federal return......The only exceptions to this rule apply to married
individuals who file a joint federal return. If you filed a joint federal
return, see below. All others, go to item B.
If you filed a joint federal return and:
1) both spouses are nonresidents and both have New York source income, or
2) one spouse is a... 阅读全帖 |
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h********r 发帖数: 11 | 35 绿卡,去年回国工作,LD仍在美工作,MFJ时填form2555报国内的收入。用了两个软件
TaxACT和H&R的free e-filing,完成后1040表上反应出的都是把form2555中的foreign
earned income(不到20000刀)从总收入(主要是W2)中减掉了,而不是加上了。有些
疑惑,这部分收入为什么1040表上没有体现出?从总收入中减去是因为claim了
exclusion的原因吗?请高人指教,谢谢! |
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h********r 发帖数: 11 | 36 绿卡,去年回国工作,LD仍在美工作,MFJ时填form2555报国内的收入。用了两个软件
TaxACT和H&R的free e-filing,完成后1040表上反应出的都是把form2555中的foreign
earned income(不到20000刀)从总收入(主要是W2)中减掉了,而不是加上了。有些
疑惑,这部分收入为什么1040表上没有体现出?从总收入中减去是因为claim了
exclusion的原因吗?请高人指教,谢谢! |
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d****d 发帖数: 34 | 37 拜谢前辈回复
那我的最终理解就是,今年延期到能通过spt时,用MFJ填一个1040,可以用turbo tax和
正常resident填法无异,但是要手动处理那5000,付上8843、8833之类,另外在付一份
first year choice statement, 是这样吧?
最后再问个不该问的问题,如果不延期,现在就按resident报,被查到概率有多大,周
围有认识人这么干,没见有事,但他们是单身,实际退税上差别不大。
多谢了 |
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F*********5 发帖数: 5 | 38 我的理解是你有可能需要File周税的extension,因为你MFJ的时候需要你老婆的ITIN,
如果你的ITIN在4月15号前没拿到的的话,你没法File州税的text return。如果来得及
就不用了。
Fedra tax你如果能在4月15号前File也不需要File extension。
申请ITIN你说的应该就可以了。
我跟你情况类似,第一次报税,不过我可能来不及在4月15号前准备好材料,准备File
extension。 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 39 1。你的理解正确,报单身的都错了。
2。MFJ:
你需要报整年中国和美国的收入。
你老婆需要报整年中国的收入。
中国税顶一部分美国税。
你老婆需要申请ITIN。
W-7,护照或 certified copy和你的税表可以一起寄给IRS。
你十有八九还需要报其他的 FBAR/FinCEN, FATCA什么的。
3。如果按MFS:
不能算你老婆的exemption,她也不能在你的税表上申请ITIN。
4。如果欠税:
需要多交的有两部分,interest, penalty。
penalty 有可能免,interest 不能免。 |
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m****t 发帖数: 703 | 41 同意考虑mfj,其次hh,最终都不符合再MFS。拿着IRS的条件一条一条对看自己符合不
。好运。 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 42 如果估算 MFJ,需要把国内的收入,税都算进去,不然的话结果不准。 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 44 看你头像很有名,经常在哪里见过?
MFJ 就是 marreid filing jointly, 夫妻合报。
MJS 就是 married filing separately。
怎么判断?
首先你需要看 ABCD 各州税表的说明,有的州要求你必须和联邦税表保持一致,有的不
需要。
然后你可以分别都算一下,然后才能知道哪种交的税少。 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 45 两个人工作的,如果 W-4 选的是 MFJ,经常会发生这种情况。
把你们两个的 W-4 改一下,增加 withholding,就好了。 |
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t***m 发帖数: 103 | 46 W4还有选MFJ的地方? 我没看到啊。。。上面只问到是single还是married |
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l**********e 发帖数: 336 | 48 夫妻两人在三个州A/B/C工作和生活,夏天结婚,三个州都很近。其中一人是A工作,B
居住。另一人是C工作,然后C和B都居住。其中B和C州应该是有tax aggrement的,可以
互相算的概念
现在计划是:
联邦税:按照MFJ算,看来要补交一些
州税:其中一个人就交B resident,另一个人交B partial year resident and C
partial year resident
请问这样合适吗,谢谢大牛~ |
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M*******s 发帖数: 4074 | 49 已阅。
不客气,不管自己不是大牛。
反正你也只是晒给大家看看 LOL
我先下班回家喽
夫妻两人在三个州A/B/C工作和生活,夏天结婚,三个州都很近。其中一人是A工作,B
居住。另一人是C工作,然后C和B都居住。其中B和C州应该是有tax aggrement的,可以
互相算的概念
现在计划是:
联邦税:按照MFJ算,看来要补交一些
州税:其中一个人就交B resident,另一个人交B partial year resident and C
partial year resident
谢谢大牛~ |
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M*******s 发帖数: 4074 | 50 5000 应该不变。
standard deduction 只有 full year resident,MFJ才行。
1040EZ,没看过。 |
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