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全部话题 - 话题: withold
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g***i
发帖数: 1972
1
可是1个月扣的钱就有750啊,是不是w2搞错了?2012年连续4次工资,总共扣的钱也有
快3000了啊,怎么可能只hold
了这么一点tax啊?有没可能是w2弄错了?
f*******n
发帖数: 12623
2
可不可以贴出来整个pay stub具体怎么写的?你是不是忘了州税?social security税
?401k?健康保险?或其他费用?
g***i
发帖数: 1972
3
学校的,没有扣ss,federal一共200多,medi大概100多,wage是1万。州税还有400多
。403,算下来一个paycheck大概300,没有insurance和其他费用啊,3个paycheck,扣
的差不多3000,这里加气来也不到3000吧

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
S**********e
发帖数: 503
4
第六年F1、F2和一美国出生娃按resident报,去年w2上fed tax withholding是$2k,用
turbotax算出fed tax refund有$2.8k。我一直以为tax refund最多是把withholding的
给全退回来,但我这算出refund比withhold的还多,正常不?
P****1
发帖数: 2670
5
有可能。
有些credit是non-refundable的,就是说如果使你要交的税是0就不多给了。
但child credit之类的refundable的,就是说即使算出来你要交的tax还要多,也可以
给你。
另外提醒一下,,你用了5000的treaty了么?学生身份入境且到现在一直是学生还能继
续claim中美treaty,一般报税软件都不支持treaty。说不准还能拿更多回来。。。
S**********e
发帖数: 503
6
多谢。我没有用5000的treaty,今年没有收到1042s,而且网上说5年后能/不能用
treaty的观点各占一半,不敢用了,现在能退个近$3k已经很诚惶诚恐了
P****1
发帖数: 2670
7
不能用treaty有证据么?版里精华区和置顶都很明确。当然你嫌钱多主动放弃就算了。
。。
v*******1
发帖数: 134
8
只要你还是F1学生不变,第六年也可以用treaty没问题。
Child Tax Credit 可以全部claim,即使你没交那么多税。
S**********e
发帖数: 503
9
假如我不用这5000的treaty,withheld tax也已经全退了,现在再加上这5000的treaty
,也不会给我多refund这5000的税吧(应该是5000*14%=700刀 ?)
P****1
发帖数: 2670
10
看你报child credit之前,withheld的tax是否已经全退。不是的话,可能会退得更多

treaty
t**o
发帖数: 6659
11
没错了。说不定还能退earned income tax credit呢 去查查,能退更多
e**********y
发帖数: 49
12
能不能用,打个电话irs就清楚了,就是要等20-30分钟。
P****1
发帖数: 2670
13
来自主题: TAX版 - J1第三年能不能联合报税
合报的话,收入和withold都是加起来的总数填入1040表的(比如1040的Line7就是填你
们两人所有w2表格box1收入的总和)。
social security tax和medicare与联邦税是不同的概念。你如果免税收入都在1042S上
,你就可以用软件报。否则可以把软件作为参考,生成税表之后再对照着手填,另外填
8833表claim。
r******l
发帖数: 10760
14
你如果应该交税,就应该在payroll里面withold,否则一般会有罚款。
y****i
发帖数: 4109
15
google了一下类似的情况,居住地的州税肯定要报。 如果1099MISC上没有外州的
witholding,17项也没有外州的名字,那就不需要报外州的non-resident税。
不知这样对不对,请指正。
d*j
发帖数: 756
16
自己顶下~

estimated
于卖
了?
M*******s
发帖数: 4074
b**q
发帖数: 23
18
多谢hypnos回复,好像我必须withhold interest tax,不过根据Article 10 at http://www.irs.gov/pub/irs-trty/china.pdf ,是10%。因此我想我要做的就是:
a) 还是交1000元给国内的银行,
b) 报税的时候withold 10%
c) 然后因为我过去五年在那栋房子住了2年以上,morgate还是可以退税
不过我的房子租出去了,所以好像房租还要报税?不知道房租是不是US sources ,再
去研究一下.
t*****e
发帖数: 2228
19
来自主题: TAX版 - Federal 补税罚款
苦不堪言,去年由于结婚两个人tax witholding都变少了,收入两个人都变多了,要补
好多税,看了一下罚款的段落,没看明白怎么计算罚款,肯定是要罚的了,但我看完的
感觉好像是等bill,为了避免再犯错误,特来咨询一下,什么情况下罚款是必须跟着补
税一起交的?怎么计算?大概罚多少?谢谢了!
x******n
发帖数: 1328
20
有的雇主可以让你选联邦税和州税的withold方法不同,例如联邦税按
单身来算,州税按结了婚来算。
退税算作收入接着交税没有不公平啊。因为你上一年的扣税被用来抵税了,
被扣得多退得多你前一年抵税就多,当然退税那部分今年就得补回来啊。
若你去年用的是standard deduction你再怎么退税也不用将那部分拿来再交税
r******l
发帖数: 10760
21
如果TurboTax自动选择standard deduction,那么说明你的itemized deduction比
standard deducction更低。如果你在没有州税的州,放贷利息也没多少,这个也很有
可能啊。
至于说为什么要补交,你这么问没人能回答你。最好的方法就是自己读一遍TurboTax生
成的1040,看看有没有错误。如果你认为哪里有错但是又不确定,就把具体哪一行发上
来,附上你自己相关的信息。这样才有可能得到有用的回复。
如果1040没有任何错误,只能说明W-4填得不对,withold太少。仔细读W-4的说明,照
着做就可以。
r*****8
发帖数: 538
22
来自主题: TAX版 - 真诚请教1099-misc报税问题
1099-misc和w2的不同之处是,公司发给自己的employee W2 , 而发给indepent
contractor 1099-misc。 这两个表格本质的区别在于,w2上你的box1 的grosss
income已经withhold了social security and medicare tax。而1099-misc的box7上的
数字是没有wihthold social security and medicare tax的。因此irs规定保税人必须
申报这笔收入,并且要上缴没有withold的social security and medicare tax.
州税我不太了解,不同州的规定各有不同,很抱歉不能帮到你。
federal individual tax payment的方法是:debit card, credit card,bank draft,
check, money order.一般不建议用现金付款,除非你去local office,看看他们是否接
受现金支付。
r*****8
发帖数: 538
23
来自主题: TAX版 - 请教1099-MISC
sorry,没有仔细看,楼主是R,所以file 1040 with Schedule C.
楼主并没有说明他不应该收到1099-misc呀,如果他认为他是employee而不是作为
independent contractor领了1099-misc,那么他可以按照说明这么做.
否则,不管他自己认为是否self-employed,他都必须填写schedual C to figure self-
employment tax(ss tax and medicare tax). 因为box 7上的income是没有withold
social security tax and medicare tax.至于empolyee和independent contractor的
区别,可以查看irs,都有详细说明.

this
r*****8
发帖数: 538
24
如果是单位直接把钱给你的,而不是你先开销然后公司把钱给你,那么这部分是你的
income,要被withold income taxes.但是你不用担心,在年底报税的时候你的这部分钱
会算在你的w2里,按照你的tax bracket 进行计算的,多退少补。你可以把你实际的
expense再deduct掉。
a*****a
发帖数: 19262
25
这个会不会被罚款啊?
加入一共交1万刀,少withold了2000刀,这种情况要罚款不?
g*******d
发帖数: 495
26
本人学生,在IL住。学校有RA的收入(会有state withholding),去年在WA实习也有
收入(他们州没有州税,所以没有state witholding)。我也没有向IL make
estimated payment
现在我的问题是,我是不是去年的时候必须要向IL make estimated payment,否则会
有罚款?我现在该怎么做呢?
当时完全不知道有estimated payment这么个事情,只是觉得等报税时候算好了,在WA
实习的收入也是会给IL交税的,欠多少税到时会交清。
TurboTax里面说是一般大家都不会主动计算自己的罚款,都是让州里计算好了发来罚款
账单(增加他们的负担,说不好能躲过去?)
IL的关于estimated payment的说法在这里
http://tax.illinois.gov/businesses/taxinformation/income/indivi
多谢大家!
T*********0
发帖数: 1372
27
---基本背景---
F1从2009年9月开始,至2014年5月底结束,2014年7月中旬回国(60天Grace Period内
)。
---手头材料---
W-2:2014年1-5月的OPT工资
1099-INT:2014年1月开的Saving Account,2014年利息>$100+,目前还在使用
1099-R:2011年RA开始时没办好手续,被扣了1个月的退休金,回国前取了出来,但扣
了联邦税
---遇到问题---
2010-2013的退税都用Glacier Tax Prep(GTP)。GTP显示2014年是第6年F1(按照
Calendar Year),根据Substantial Presence Test,属于Resident Alien,GTP只管
Non-resident,因此无法使用。根据各种退税指南,现在遇到了3种貌似行得通但又有
点问题的退税方法:
1. 根据Dual-status,同时按照Resident Alien和Non-resident Alien退税。
Publication 519提到这个,需要同时填Form 1040和Form 1040NR,还要分开... 阅读全帖
s******g
发帖数: 260
28
来自主题: TAX版 - 请教一个关于1042s的问题
今年和老婆联合报税,请各位指教,我是h1b,她是f1所以联合报税填1040,给IRS解释
清楚都按resident报,这两天她收到三个1042-s,
第一个5000块的treaty,code 19不过她的w2的工资已经减过这个数了,所以不管
第二个1000多块 code 15,查了下是scholarship,withhold了100多,这个1000多不在w2
上,但是withold是扣掉了的
第三个200的一个reward,code 51, 钱发了,税也扣了,不在w2上
请问一下应该怎么处理这些1042,还需不需要另附什么表格,先谢谢各位了
y********8
发帖数: 318
29
我只收到了1042-S(上面没有扣税),没有w-2;去年一年只有第一月发工资时被扣税
了,但是前些天学校把扣得税寄支票给我了。也就是说我不需要退税。有两个小问题:
1 1040NR-EZ里面哪行填我的1042-S上的gross income?
2 银行的利息要怎么弄?我收到了一个银行的 “Combined Tax Statement for Forms
1098, 1099 for Tax Year 2014”。我的INT才不到$10,tax withold是$1.69。这个填
哪里?另外我另一家银行的账户没给我寄信,那个账户钱很少,但是有个$100的bonus
收入,这个要填到税表里吗?还是说不用管了。谢谢!
f*******n
发帖数: 12623
30
来自主题: TAX版 - 能在withold外再多繳稅嗎
在1月15号之前随时可以交estimated tax。
p********f
发帖数: 41
31
来自主题: TAX版 - 能在withold外再多繳稅嗎
The quickest way is to just withhold more on the remaining paychecks. Most
payroll systems allow you to withhold additional dollar amount. Of course,
since there are one or two paychecks remaining this year, the maximum is
somewhat limited in this method.
x*********a
发帖数: 24
32
请教大家~
08年F-1身份来美读书,14年在大学做postdoc,开始用F-1 opt, 在06/10/2016的时候
opt到期,开始了H1B的身份。
现在收到了W-2表格和1042-S表格,学校的邮件里面说:You must use Form 1042-S
when you prepare your U.S. federal income tax return; you are required to
attach Copy C of Form 1042-S to your Form 1040NR or 1040NR-EZ (as applicable
). 但是我来美超过5年了,应该可以按resident报税了。
现在的问题是:
1)我还符合5000 treaty的条件吗?
2)paper file的话我应该用哪个表格报税呢?
3) 还有合适的网上报税软件可以用吗?看版上有人用turbotax报的~
4)我的1042-S表格上 Fedex tax withheld 是零,total witholding credit也是零。
看turbotax上介绍,这样这种表就是inform... 阅读全帖
t****r
发帖数: 1606
33
预扣少了,今年withold多一点
t****r
发帖数: 1606
34
预扣少了,今年withold多一点
t********n
发帖数: 996
35
RT,08年F1来美,已经是Resident Alien了,去年OPT身份
W2收入就不说了,一切正常,除此之外还收到了一份1042S,是以前学校寄来的,一个
几百刀的收入,income code是10-Industrial royalties,withhold了十几块
请问这个需要报税吗,如果需要报的话是把它和W2的收入相加填到1040的line7里吗,
withhold的钱也是和W2 withold相加填到line64
多谢啦
k***v
发帖数: 1218
36
来自主题: TAX版 - local income tax能退么
Ohio的。state and local tax能一起算tax withold么?
n*****e
发帖数: 38
37
W4填MARRIED BUT WITHOLD AS SINGLE才可以
m****s
发帖数: 529
38
来自主题: EB23版 - 急!转H1 REF 关于Paystub
有gap,所以让补。。。
但是补出来的paysutb,如果没有federal and state withholding,是不是很ridiculous
?
就想问问,有没有什么情况,H1 paycheck确实可以雇主先不withold 这两部分tax的?
t**********e
发帖数: 254
39
来自主题: EB23版 - 急!转H1 REF 关于Paystub
如果前几个月税收多了,可以自己填表增加exemption, 这样雇主就不会withold 收入
税。
不过我觉的你最好问一下律师这种情况怎么办。

ridiculous
c**2
发帖数: 8496
40
If paycheck has witholding by USA, you should file USA tax return, the
difference is whether you use 1040 or 1040NR.
S**********e
发帖数: 503
41
来自主题: Chicago版 - 房东/realtor 迟迟不修东西咋办
我是通过realtor租的房子,平时维修都是找realtor的。在我move in前,bathroom的
排气扇和落地窗的window screen都坏了,联系realtor,it告诉我说repairman会来修
,结果3、4个星期过去了,一直都没见人影。中间发了几次email都不理了。我上网查
了下,好像排气扇和window screen都是landlord's responsibility,即使lease上没
写(求确认)。
我现在想到的办法是叫city inspector来看,如果房东/landlord再不修,我就withold
partial rent,不知道行不。各位有经验的还有别的招不?
多谢
d*****a
发帖数: 3983
42
来自主题: Chicago版 - 房东/realtor 迟迟不修东西咋办
IL法律偏向房客的,你看着办吧。:)

withold
m****t
发帖数: 412
43
来自主题: Chicago版 - 房东/realtor 迟迟不修东西咋办
send a certified mail with return receipt to your LL or manager for repair
request. They generally have 14 days to respond to it if not major repairs(
in your case according to your description, it is minor repair only).
If still no repair after these, do the repair and deduct the amount from the
rent due, however, the repair generally should not be more than 50% of the
monthly rent or 500USD whichever is smaller.
不要随便WITHHOLD RENT,in IL,you could be easily evicted if you do not
follow the steps... 阅读全帖
z*********n
发帖数: 94654
44
来自主题: LosAngeles版 - Bonus是不是多交税?
这个,根本没你们说的那么复杂
就是按照假设你每个pay check是那么多钱扣的
比如,你拿了一万bonus,本来只是在你20万年薪里多了一万,而已,原本应该征一点
税而已。但是payroll的系统是按照你每个paycheck都是一万扣的,所以显示扣了很多
但是到了第二年4/15日前,这个是无所谓的,如果你其他月交的少,那部分帮你抵了,
其他月也多交了,你最后算回来的退税会多出一部分,给你个惊喜而已
唯一不好可能给政府无息贷款了一年。你要真精细,就可以去提交form让payroll减少
withold啥的
z*********n
发帖数: 94654
45
来自主题: LosAngeles版 - 上来骂一下这坑爹的税
无所谓,除非你正好等着这钱买米呢
到年底报税能退回来的
你要精细,就仔细计算计算,下个月让hr少withold一点税的差别
d******n
发帖数: 12850
46
来自主题: NewJersey版 - hr block报税好坑人
提醒一下,你如果确认大部分税是要交到WI的话,今年得记得更正withold到wi州去,
或者自己提前预交,不然明年你报WI税时会给罚款的。

NJ
d******n
发帖数: 12850
47
来自主题: NewJersey版 - hr block报税好坑人
呵呵,那你就还是wi发的工资。完全跟我上次弄的一模一样的情况,也是因为忘了及时
更新地址造成的。
当时我考古了解了很久,这种情况就是两种解决方案:
1. 按NJ收入算,你这段时间就得把自己当作是work from home (HOME=NJ),然后交
NJ税,不交wi税。
2. 按WI收入算,那么就得交WI的税(第一年交WI税所以不会因为没withhold足够wi
tax而罚款),然后claim credit到NJ tax,可以把大部分withold的nj tax给拿回来。
按第一种方案呢,最简单省事,不符合实际情况,但因为你没改地址,没啥记录,估计
WI也没人去纠缠你,而nj乐得你给他们交税;
第二种方案复杂,但更合理一些(尤其是如果你及时改地址的话)。不过要从NJ口里让
他们
吐钱给WI,你最好留下你在WI的地址的一些官方证明备用着几年预防audit。比如wi的
驾照、银行statement、房租单等等。
我个人觉得两种方案都行,你自己斟酌吧。我最后走的第二种方案。
h*********2
发帖数: 192
48
来自主题: NewJersey版 - NJ税表Ln 14项
暑假在加州做了三个月intern.
NJ tax line 14要求填所有收入,而line 40填NJ withold的州税,这么算下来我要倒贴
钱吗?
请问我理解的有问题不?
thx
t*******r
发帖数: 22634
49
来自主题: SanFrancisco版 - 近日关于税的讨论
关于 tax 的估计,用 turbo tax vs 用 excel。
其实用 excel 有不少好处,比如 turbo tax 不能手工改 tax rate
schedule,另外 turbo tax 估计 witholding number 太弱,state
的都不能估。excel 麻烦写,但是熟手写写也就一两天最多了。当然,
没有 manual 的别人没法用。
最重要的是,用 turbo tax 只知其然,不知其所以然。
当然了,生手用 turbo tax 比较好。简单不会错。
t*******r
发帖数: 22634
50
来自主题: SanFrancisco版 - 看看google/microsoft的真实工资
实际上第一句就不对头,第二句更糊弄,paycheck 开始就得分 pay
schedule 的 semi-monthly / monthy 的,否则 withold 多少钱
咋算?后面的估计水分更大了 …………
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