m*********e 发帖数: 121 | 1 【 以下文字转载自 Carolinas 讨论区 】
发信人: metricspace (信春歌), 信区: Carolinas
标 题: 免税的Fellowship 需要填州税表吗?
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 14 23:40:30 2010, 美东)
去年拿的学校的fellowship,免税,也没有被扣税,那还要不要填州税表啊?我知道联
邦的表还是要填一下的。 |
|
y********g 发帖数: 106 | 2 OPT身份,学校没有给这个TREATY,经过考古知道了怎么填联邦税,现在有个问题想问,
在填州税的时候,是直接填总收入还是填减了5000块后的收入。 |
|
c***u 发帖数: 190 | 3 填州税时, federal AGI是各自的W2上AGI 还是1400上的AGI? 谢谢. |
|
G******f 发帖数: 16223 | 4 如果夫妻一个是full year res.一个是part-year res,在填州税的时候还能一起填么
?还是必须fill separate return? 谢谢 |
|
m*********e 发帖数: 121 | 5 去年拿的学校的fellowship,免税,也没有被扣税,那还要不要填州税表啊?我知道联
邦的表还是要填一下的。 |
|
v******f 发帖数: 4509 | 6 turbotax 免费 efile 联邦税。你把residency情况填上(你lg是CA resident,你是另
一州的resident),看turbotax怎么给你file联邦税。填州税的时候照同样的方式处理
residency就可以了。不过很可能你们需要填两个州的税表。
也可以让turbotax继续帮你填州税,看它怎么填,填完了以后如果不想付钱,在它提示
要交钱的时候选择“no,删除州税信息”就可以了。然后在网上找免费的报州税网页重
新填写。如果收入比较单一的话,都填最简单的税表,应该很容易的。
CA FTB 首页抬头点进去就是免费的efile:
https://www.ftb.ca.gov/ |
|
C****r 发帖数: 52 | 7 我们买了Turbo tax填Federal的税,同时有一个州税的free,因为我们两个公司在两个州
,于是我们有在turbo tax里买了另一个州的.但发现如果要efile,还要每个州再付$20,
所以我们打算把Turbo Tax填好的州税表打印出来寄出去,这样就省了$40的e-file fee.
比较了一下好像Turbo Tax的表和standard download的州税的表不太一样(内容一样,
format不一样).我们可以用这样的表吗?还是得自己打印了表,再把所有的内容自己填进
去? 谢谢! |
|
l********m 发帖数: 191 | 8 真心请教
加州, married/filing jointly, resident
去年(2011年)收到2010年的退税,州税$500,联邦税$2500,当时填1040时是用的
standard deduction,今年还是standard deduction
那么今年报税,我需要把退税合计$3000填到1040表line 10吗?还是只需要填州税$500
?还是什么都不用填?我的理解是需要填$500在line 10, 然后报今年州税时在540A表
line 14a项再填$500,不知道这么算对不对?
多谢多谢!!! |
|
N********m 发帖数: 107 | 9 本人在纽约州工作,太太去年7月去密苏里工作。
我们来美国> 5年,都是以Residence 报税。有2小孩,去年都是跟我住,今年开始跟太
太住。
我知道联邦税表填f1040, married file joint,
但是如何填州税表?
我给纽约州交的税(W2上给纽约州上的州税),我就要填一份纽约州税表,收入就是我个人的收入?Dependent如何算?
同理,我太太是不是也要填一份密苏里州税表,收入就填她个人的收入?dependent呢?
第一次遇到这个情况,搞不清楚,请有经验的XDJM指教。谢谢 |
|
b*******n 发帖数: 48 | 10 因为与领导两地,所以选择联合报联邦税,州税的话,我们所在的州都可以分开报
现在的问题是,填州税的时候,要填federal adjusted gross income (from form
1040),这样的话,不就用的是我们联合报联邦税的number了吗?那和联合报州税没有
差别阿,领导的工资还要在这里交一份我们的州税,我总觉得这样不对,但是不知道应
该怎么弄。
大家有什么经验吗? 谢谢阿 |
|
b*******y 发帖数: 232 | 11 IL州的IL-1040form上让我填写adjusted gross income,但括号里面解释说是federal
上xx line的数字。这个数字是CA和IL的总的adjusted gross income。
既然州税在CA也报了,为啥IL表上要填总的income呢?不然岂不是双重州税了?
还是说只需要填IL的adjusted gross income就可以了?
多谢~ |
|
x******u 发帖数: 2025 | 12 现在发现有一个表 “州-1040D” 貌似可以用来报股票收入州税的,但是这个表上让填
写Federal
Gail(Loss) from column f of U.S. Schedule D
但是我报联邦税的时候用的是Schedule NEC 而不是Schedule D,能把Schedule NEC的
对应
项填在这里吗?还是应该填其他的表而不是填“州-1040D”。 |
|
g******1 发帖数: 100 | 13 本人在新泽西州,
1.请问W2里box1比实际年收入少了5000,意味着已经减过联邦税5000的treaty了么?
2.填州税的时候除了box 16的state wage,还需要box 1和box 3的值,就直接按照W2填
,不考虑是否减过5000的treaty么?
3.看别人说去年返的税也要算作收入,为什么在用填州税和联邦税的软件过程中中都没
有需要填去年返的州税和联邦税? |
|
w*******e 发帖数: 71 | 14 请问有谁了解学费是否可以抵州税?科州州税表上没有找到用学费做credit的部分。联
邦税F1第六年填了1040表,附8863报了lifetime learning credit。不过online填州税
的时候填的是1040 line 43所以无法用上credit,导致学费完全无法抵税。如果用8917
或者itemized deduction,则1040 line 43可能会少很多,这样算来学费似乎能抵一部
分税了。请问是这样的情况吗?州税没有单独减免学费的部分?非常感谢解惑。。。 |
|
b***j 发帖数: 240 | 15 我LD是J1第3年,第一次用resident 1040保税. 我们夫妻jointly, 我是J2.
在1040里面按照大家做的,从line21减掉了我LD收入的那部分,最后line37是调整后的部
分(我的工资).
加州州税是不提供treaty的,可我在填州税得时候(加州540) line13 要求填1040
line37, 我line37已经是adjust过的,这样州税都免了吗? 貌似不对啊...
请教这个时候怎么填?州税自动加上LD那部分工资吗?
谢谢 |
|
w*****1 发帖数: 371 | 16 联邦税是早就填好了的,也没管
今天准备报州税,却发现W-2里州税一栏是空的。我查工资单记录,每月都扣了一百多
。turbotax按W-2计算出来,我还倒欠州税一大笔,到底是我的理解有误,还是W-2漏填
了? |
|
w***y 发帖数: 192 | 17 去年新搬到芝加哥,看了半天税表没有明确说明,不知道“domiciled”在这里的确切
含义
联邦税是按resident alien填的
以前所在的州,州税税表说明中明确说了没有法定身份的,即使是federal的resident
alien也不能算本州的resident
但是我在IL的州税税表里面没看到类似的说明
州税税表就是填IL-1040,加shedule NR吧?
第一年来,谢谢啦
在网页上看到“A nonresident alien taxpayer, is not exempt from tax. If your income is taxed under federal income tax law, it is taxed by Illinois. You must attach a completed copy of your U.S. 1040NR or U.S. 1040NR-EZ.”,但是就没找到resident alien的说明 |
|
j*******c 发帖数: 1 | 18 Michigan 州 F1 NR,
在 1040NR 在的filing status 是 Other married nonresident alien
现在在填州税, NR 似乎不能file jointly, 而且也要 F2 的SSN
可不可以填 file separately, 而 F2不用填任合表
或是只能填 single ? |
|
m***m 发帖数: 324 | 19 如果某家庭09年应该交州税15000,但是实际上只交了10000.
那么填联邦税表的时候,只能用standard deduction(因为W2表上交的州税加别的
dedution比standard detuction少), 也就是11000左右。
可是填州税表之后需要补税5000块。实际上还是交了15000州税,但是联邦税却不能把
这15000都免税。
而另外一个家庭应该交15000州税,也实际上交了15000, 那么第二个家庭就可以
itemize deduction, 有15000的州税免税,此外什么donation,registration都可以免。
我想不通,实际交的州税都一样,为什么免联邦税算法相差这么大?是哪里弄错了吗? |
|
n****y 发帖数: 70 | 20 W2里没减5000, 填federal的时候就照那个填了,因为去年收入少,不用减那5000,
taxable income也是0, 所以没有区别.
但是在填州税的时候,不减那5000就少退150,但是IL州税网上填,不知道如何注明要
claim那5000.
另外,如果claim那5000,就和federal的 adjusted gross income不一致了, 不知道有什
么不妥? |
|
n****y 发帖数: 70 | 21 W2里没减5000, 填federal的时候就照那个填了,因为去年收入少,不用减那5000,
taxable income也是0, 所以没有区别.
但是在填州税的时候,不减那5000就少退150,但是IL州税网上填,不知道如何注明要
claim那5000.
另外,如果claim那5000,就和federal的 adjusted gross income不一致了, 不知道有什
么不妥? |
|
b**********t 发帖数: 546 | 22 我在麻州。今年填州税的时候没注意看,把老婆交的学费给填上了。提交了之后才发现
好像只有undergraduate的学费才算数,研究生的不算。请问我需不需要主动打电话去更
正,还是等他们联系我?另外,填报州税时的错误会不会影响将来绿卡申请之类的?谢
谢 |
|
b**********t 发帖数: 546 | 23 顶一下
我在麻州。今年填州税的时候没注意看,把老婆交的学费给填上了。提交了之后才发现
好像只有undergraduate的学费才算数,研究生的不算。请问我需不需要主动打电话去更
正,还是等他们联系我?另外,填报州税时的错误会不会影响将来绿卡申请之类的?谢
谢 |
|
o**n 发帖数: 1249 | 24 因为搬家,两个州的税表都要填,那银行的interest(1099-G)怎么算?是按天数把
interest分别填两个州么?谢谢! |
|
f*******n 发帖数: 12623 | 25 什么叫“激活”?我们的州税的说明上说,就算联邦是用standard deduction,州税可
以用itemized deductions,就是先当作联邦是用itemized deductions那样填schedule
A,跟着按照那里上的数字来填州税的itemized deductions。我不知道你的州是怎么
样的。
deductions |
|
B***6 发帖数: 787 | 26 填税表快有一周了,现在总算搞定了。
我的联邦税填得还是比较利索,问题主要出在加州州税上。这里跟大家分享一下,希望
对一些跟我一样困惑的XDJM有所帮助。不过我需要特别申明的是我也是一知半解,希望
高手能给更精确的解答:
我最开始3年是J1身份,所以一直可以免联邦税,这样一来,我的W2表的1和2都是
0。
在填州税540NR (short form)的时候,第13行(Enter federal adjusted gross
income from Form 1040, line 37; Form 1040A, line 21; Form 1040EZ, line 4;
Form 1040NR, line 35; or Form 1040NR-EZ, line 10)是0。
第14行(Unemployment compensation and military pay adjustment) 也是0。
这样一来第17行 Adjusted gross income from all sources. Subtract line 14
from line 13应该也是0才成立。
第18行Sta... 阅读全帖 |
|
k*****u 发帖数: 1313 | 27 州比州,气死人啊
我们州,联邦的ItemizedDecuction,州税一个都不能用。
关于那个itemized deduction, 州里和联邦的主要区别就是当年缴纳的州税填联邦税表
可以deduct,但是填州税时候不能,是不是啊? |
|
a***l 发帖数: 2397 | 28 不一定啊,不同州算法不一样
有的州对你这种情况是先算本州收入/federal AGI 百分比,然后用什么公式算税率,
不会交很多的
你这个就是比较麻烦,大概有的州要填non-resident或者partial-year resident,有的要
填州税表的schedule 之类 |
|
a***l 发帖数: 2397 | 29 就我填过的几个州税来看,有的是按本州收入/ federal AGI 比例算税
有的是算出州税后减掉在外州付的credit for other state tax
不应该收双重的 |
|
c********g 发帖数: 15629 | 30 州税一定要填,我们这里至少每年$250 (4/15)。如果有雇员,还有别的费用。
我有个LLC公司,前两年没什么活动(没有任何收入或者盈利),就没填联邦税表(只
填州税了),会有什么严重后果?还没找CPA谈。据说只填schedule-C就行了,要罚款
吧,一般罚多少?今年我突然意识到这个问题了。 |
|
A*******k 发帖数: 72 | 31 因为发现州税“分着算”比“合着算”好像填退得多一些。
夫妻俩可以联邦税合着填,州税分着填吗?谢谢! |
|
D**0 发帖数: 195 | 32 其他的税表已经寄出去了,又突然想起一个问题。去年上半前在宾州的时候是F1。不需
要交宾州州税。W-2上显示也没有被扣宾州州税。还需要填一张宾州州税税表吗?
谢谢! |
|
s*******g 发帖数: 1514 | 33 我要填两个州:(
有个州好像延期也得先自己填一下,算一下是不是欠钱
如果需要交钱的话还得把check和延期表一起寄过去 |
|
q*****i 发帖数: 153 | 34 今年填州税表才发现前两年的填错了.
2007年和2008年的应退的州税,可以和2009年应退的州税一起要回来吗?
如果可以,通过什么方式?
十分感谢! |
|
c*********y 发帖数: 773 | 35 我也遇到同样的问题,我们也不是不同的州,好像填完联邦税,必须同时交费填州税才
可以,可这个软件算把我夫人的收入也算我的州了,所以算得州税是不对的,如何解决
?谢谢 |
|
M****o 发帖数: 17 | 36 不得不换个帖子问同一个问题了:
我有2个W2还有一个1042S,第一个W2是免了联邦税(用的是中美researcher的那个条款
),但是
withold了州税(CA),第二个W2是在公司的。我记得去年我只是免了联邦税,1040我按照
tiangeng
大牛的意见,我也填完了,就是把1042S先加上,然后再减掉,这样我最后的Fed
adjusted income
就是后面一个W2的收入了。
但是我填州税税表的时候,那边虽然让我输入了两个W2,也让我输入了Fed adjusted
incomm
(line 10 in 1040)。最后貌似要吧我学校的收入也要免州税?我尝试了turbo tax,
也尝试了加
州官网的FTB Calfile,结果都是要退不少税啊。
我记得去年,我联邦税全免,但是州税还是交了的,只退了100块钱。恳请大牛再次出
手解疑!!!
难道今年政策变了吗?这正常吗? |
|
m********8 发帖数: 332 | 37 州税表instruction: Line 3(wages, salaries,tips and other employee
compensation): report in line 3 total state wages and allocated tips from W-
2. Generally, your total wages and allocated tips will be the same amount
reported on your U.S 1040, line 7.
州税表的收入Line 3 是填W2 box 16(state wages, tips,etc), 还是W2 box 16+ box
1,还是1040 Line 7(填的是W2 box1),请达人指点?谢谢! |
|
C****2 发帖数: 859 | 38 昨天收到以前州税局追税通知,说我们家欠400刀;我们是去年9月份搬走的;今年填税
表的时候分别用两个州的收入各自填州税,但是以前那个州是用我们全年总收入算的,
所以我们要多交1/3, 有遇到类似情况的大虾,指导一下吗? |
|
c*********g 发帖数: 78 | 39 加州,F1,收入就是校内工作和校外实习,federal tax 用了5000的treaty。第一次报
州税,上来请教。
1,校内工作收入3000多(1042-s box 2的金额),在学校填过那个关于treaty的表,W2
上federal tax,CA state tax,CA SUI/SDI都没有扣。校外的实习,W2上按照实习收
入扣的federal tax,CA state tax,CA SUI/SDI。我的问题是W2上的SDI是我实习工资
的1%,而不是我校内工作和校外实习工资总额的1%,是不是SDI扣得少了?我填州税时
需要对这个调整吗?在哪儿调整?
2,目前是租的apt,F1可以要求nonrefundable renter's credit吗?(540NR line 61)
3,在学校里买的医疗保险,报联邦税和州税时可以deduction吗?
4,540NR Schedule A 的line 34,tuition and fees,是不是不用填?感觉计算tax的
时候不用考虑学费,我的理解对不对? |
|
a********e 发帖数: 285 | 40 【 以下文字转载自 Minnesota 讨论区 】
发信人: apprentice (cross学徒), 信区: Minnesota
标 题: 明州实习交州税
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 13 01:22:29 2015, 美东)
我是从免州税州tn过来mn做实习的。在tn是f1身份,ra有收入,实习期间是cpt
填州税税表的时候收入应该是填全部的收入呢还是只是实习的收入呢。
非常疑惑,还请有经验朋友指教。
Many thanks! |
|
y*******x 发帖数: 68 | 41 填的511, 发现后面的SCHA,B,...好象能填的项不多,算下来我的州税比联邦税还要高。
具体想请教1040中Line 50,我有1,800的education credits,但不知道填州税511时有没有这一项的减免?
谢谢了. |
|
g*******n 发帖数: 12458 | 42 每年填税表都有这样那样的问题,烦
想填州税,发现去年退给我的08年的VA州税无处可查。查了我几个checking account那
段时间的纪录,没有入账记录或者不详,VA应该给我退点税,不过究竟最后退了多少实
在没处可查,这种情况怎么办呢?我去年填的是760PY(part year resident),根本没
有direct deposit这个选项,意味着我是拿着支票去local bank兑现的,银行隔了那么
久,网上也没view deposit detail这个选项了(BOA就算有,也只是deposit slip那张
纸,根本不会扫描你给他们的支票),这下应该怎么办呢?随便猜个数字? |
|
w********8 发帖数: 11 | 43 先谢谢啦,不过联邦我填1040NR的表,和1040的filing status不一样,1040NR和
1040NR-EZ filing status都只要选single non-resident alien或者married non-
resident alien,都不用填配偶的ssn/TIN,所以填州的时候糊涂了~~ |
|
s******g 发帖数: 19 | 44 考了一下古
Q: if my spouse and I file federal jointly and live in two states, how to?
A: Generally if you file federal jointly, you are required to file state tax jointly. However in this case you can choose to file state tax separately.
这我们知道,但是怎么填州税里面与Federal 1040有关的那项怎么填?
又考了一下古
Q: if I live in state A, work in State B, how to file state tax?
A:
you need to study the instruction book for both states.
generally, you need file with state A as resident and file with State B as nonresident, income fro |
|
n*******1 发帖数: 2254 | 45 Q: if my spouse and I file federal jointly and live in two states, how to?
A: Generally if you file federal jointly, you are required to file state tax
jointly. However in this case you can choose to file state tax separately.
这我们知道,但是怎么填州税里面与Federal 1040有关的那项怎么填? |
|
d***a 发帖数: 13752 | 46 我往年总是用Turbo软件Married Filing Jointly.今年改用
的TaxCut,做了Federal税表后,不知道用它来处理两个州的
州税表,手填又太麻烦了,干脆试了试从头做Federal税表,
Married Filing Separately,如果差别不大就分开填州税了.
因为去年有了小孩,LP用的是Head of Household,自己用的是
Married Filing Separately.
很吃惊的发现,这样做了以后,Federal税少了近三千元.仔细
检查各项,并没有发现错误,问了朋友,朋友也觉得很奇怪.
然后对比前后两次生成的Federal税表,发现差别在于Head of Household.
如果Jointly,全家的standard deduction是10,500.
但第二种做法,Head of Household的deduction是8,000,MFS的
deduction是5,450,合在一起是13,450.另外Head of Household有
1,000的Tax Credit,直接从税额中扣除.
不过这样算下来,应该是2,000左右的差 |
|
|
U*****g 发帖数: 511 | 48 en ~
谢谢
我去年做的不在免税州 今年在免税州 所以不用填州税表
所以不填了
谢谢!
少交
你到 |
|
s*********n 发帖数: 2516 | 49 在MS,以前填州税都不-5000的,我们查了,这个州的规定就是不-5000.可是今年填出
来和我想的不大一样,后来核算了下,原来是减掉5000了。
不知是turbotax改了,还是州政策改了? |
|
b*******8 发帖数: 37364 | 50 只有Itemized Deduction才需要填州税Refund,这是因为在Itemized Deduction里面填
写的是预扣的州税数额,这时必须在收入上补上Refund才准确。否则你预扣的多了,就
Deduct多,不合理。
Standard Deduction自然就不要写州税Refund。 |
|