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全部话题 - 话题: 报税
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a***n
发帖数: 25
1
老爸2015年持B1/B2签证来美国旅游的时候,带了几万美元过来,后来在美国开了一个
外国人的账户把没花完的钱存了起来。这个月收到了银行寄来的1042S表格和1099INT表
格,上面的数额是一样的,大概几百块的利息收入。他没有绿卡,我也从来没把他算作
Dependent报过税。
1.请问这个利息需要怎样报税?是否需要交一定数额的个人所得税?like income tax?
后来,由于国内股市不好,他又在scottrade开了一个国际账户打算试试美股,从这个
账户转了一点钱过去,最后也没有盈利,可是出现了一个$234的dividend,scottrade
这个月也发来了一个1042s表格,还认真提醒一定要报税(即使外国人的capital gain不
用交税,但是交易依然需要报税),用1040NR or 1040NR-EZ.
2.请问这个dividend需要怎样报税?是否需要交一定数额的个人所得税?like income
tax?
我查找了版上很多帖子和精华区,都没有找到相关答案,请朋友们解答或者推荐懂行的
会计师之类的,我愿意付报酬。因为确实不想为了这点钱影响以后给他申请绿卡。
非常感... 阅读全帖
s*o
发帖数: 710
2
来自主题: Stock版 - 求教公司stcok option报税问题
要报税了,这个公司的Stock option问题还是没有搞清楚,求救。
比如2015年买的时候是每股1块钱,当时的股市价格是每股2块钱。
一年之内在2016年(短期)就卖掉了,价格是每股4块钱。
那应该怎么报税?是按照4-1报税吗?
我是用Taxact软件来报税。
多谢!
j******g
发帖数: 101
3
来自主题: TAX版 - 报税进阶 201
报税进阶 201
基于联邦/州税,居民/非居民的基本概念,及诸多术语黑话已知。
各种收入按实际填报,诚实是可贵的。
本文旨在比较各种2002联邦税表减免项目的差别。
总的来说,TAX TREATY具有优先权——不论以哪种身份报税,有资格
被TREATY cover的那部分收入,都可免税(废话)。
见Form8833,Pub519的p45,55-57,及不同税表的Instruction中相应部分。
另:NONresident的银行储蓄利息(1099-INT)不必报税。
NONRESIDENT (无论婚否,都是各自报税)
1040NR-EZ
(1)Itemized deduction: 减去所缴的州税的数目
(2)Exemption deduction: 减去$3000,对于你自己
(3)Student Loan的利息可免税,如果有的话,详见税表的Instruction。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nre.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040nre.pdf
1040NR
(1)Moving Expe
j******g
发帖数: 29
4
最后还是我们自己填的表,比TURBOTAX算的还赚的多呢,简单说几点小窍门,大家参考
。说的不对的地方请大家尽量提出来,省得自己没弄对还误到了群众。
原则:鼓励自己动手报税,填纸的表比用软件算更清楚明了,能知道一步一步来龙去脉
都是怎么算出来的。软件就是叫你输入一些parameters,然后就告诉你overpay/owe多少
,算法咱们也不清楚,都是build在软件内的。
背景:我们的案例是挺复杂的,跨2州,每人每州都有1个工作,结婚第一年开始联合报
税,有capital gain/loss,转身份等。后面会对跨州的单独说明。
在报税之前,需要弄清楚的几个问题总结如下:
1。自己的身份,是File Resident 还是NR(Non-Resident),这个R或者NR和普通的绿卡
Resident概念是不同,不是说你没有绿卡报税就一定是NR,税务定义上的NR是与居住的具
体天数有关而和移民状态没有必然关系的。换句话说,F1好像是第5年开始算Resident。
对于夫妻两人身份不同的情况,见下面第4条。
2。W4 form whtiheld. 这个W4表是你和雇主的HR部门file的,我
PK
发帖数: 1153
5
03年秋季来美F1,LP同时来美一直是F2,08年我们都是第六年,所以都要算resident
alien.08年我前三个月F1,后面变成OPT。现在有几个问题请教一下,我自己也在看
instruction学习,不过最近太忙,那位能顺便解答一下不胜感激.
1, 前面几年我一直享受中美5000元的treaty,也就是头5000免税。从08年开始,我的
paycheck上从第一次发钱就被扣了联邦税,这个treaty我以前看过,是没有时间限制的
,也就是只要是F1,就可以有免税。现在我是不是可以把这部分钱要回来?如何操作?
2,以前因为我和LP都是nonResident Alien,所以自己报税都是single,也从来没有给
LP报税。现在是不是必须给LP也报税了,即使她没有任何收入?
3,我们一起报税,我LP可以是我的dependent么?
4,因为LP没有SSN,所以file jointly是不可能拿到bush给的那个tax credit的了,有
没有可能我file married seperately 拿600呢? 还是我们这种情况就根本没希望获得
tax credit了?
多谢多谢!
g********o
发帖数: 29
6
版上大牛教导我们尽量用resident报税比较好,但是1040没有填treaty的地方,1040NR
才有,那以resident身份报税怎么用treaty啊?
另外,我去年用1040NR报税的,除了SS和medicare这两个,其他都没交(H1),那么如
果用resident报税会有什么好处呢?
t********1
发帖数: 3029
7
2008年10月1日开始H1身份,LP现在H4,目前还没申请TIN。
参考了版上的信息,报税一种是直接single nonresident,这个最简单,不过算下来要
补很多钱。
另外一种就是跟LP一起联合报税,计划下周去local的IRS office申请TIN。
现在有问题如下,麻烦大家了:
1。作为dual-status,因为是married,按照IRS的说明,2008年都是作为resident了
是么?如果这样报税,需要补全2008年全年的SSN和medicare的tax么?
2。这样还能享受到5000刀的treaty么?
3。是不是这样申请,不能享受到个人600刀的福利了?
最后一个问题
4。 这样申请报税需要的表格:1040NR,1040,8833(or8843),W2,1099这些表格可
以了么?
问题很多,麻烦大家了!!谢谢先!!
b****r
发帖数: 9
8
来自主题: TAX版 - 问个关于报税表的问题
我去年刚结婚,今年准备联合报税,我填了张1040EZ的报税表,但里面没有填IRA能退
税的地方,我在网上查了一下,在1040表里有一栏是填IRA情况的,但看1040表上写的
是个人报税,我的问题是:是不是填什么表并不重要,1040和1040EZ都可以,联合报税
只要勾上“Married filing jointly”就行了是吗?
还有要是我填1040EZ那该怎么申请IRA退税呢,是否还要填张别的表?
万分感谢
i********e
发帖数: 50
9
来自主题: TAX版 - 请问H1,H4的报税问题
我们是08年8月底来的美国,我老公是H1B,我是H4,我没收入,没有SSN,没有税号。
今年第一次报税,我参考了不少帖子。但感觉大家说得都不太一样,很困惑。
1,我们居住没满183天,应该是non-resident,但也有地方说可以按照part-year
resident报。是2种都可以吗?哪个退税更多呢?
2,我申请税号,是要填W-7和1040-NZ吗?1040-NZ里面我是不是全部填0就好?
3,我老公是填1040-NZ还是1040-NZ-ES?有人说H4没有税号,H1就要按照单身报税。
4,精华贴里说我们这种情况,要分别报税,而且都是no dependent的。我就不懂,我没
有收入,1040-NZ都是0。我老公那里不把我作为dependent的话,怎么退税呢?
5,我们分别报税的话,2个人的表格是要分别放在2个信封里寄给税务局,还是可以放
在一起寄?
谢谢哪位好心人帮我解答一下,美国的税务制度实在太复杂了。我都被搞晕了。
g***e
发帖数: 5
10
来自主题: TAX版 - j1 3年养老金 回国报税
大家好,请教大家关于养老金的报税问题
我是2005年7月来美国,2008年8月回国,这种情况应该以resident alien方式报税吧。
在学校时候,我选择的是 ORP 的retirement plan, 回国的时候,把养老金所有的钱都
给取走了,现在报税,不知道是不是要交税? 根据treaty,好像这部分不要交税,
有的人说要交税。用网上的efile软件报税,发现要交这部分税,你们是如何报这部分
税的?
谢谢
h*******n
发帖数: 458
11
【 以下文字转载自 Seattle 讨论区 】
发信人: huabeixin (花背心儿), 信区: Seattle
标 题: 问个关于宝宝的报税问题 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 7 12:51:36 2009)
发信人: huabeixin (花背心儿), 信区: NextGeneration
标 题: 问个关于宝宝的报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 6 20:56:49 2009)
我用TurboTax软件报税,因为是雇保姆,用了5000得Flexible dependent account.
其余的都付现金,保姆不想多报税。现在的问题是软件问付给谁了,我不知道问得是不
是这5000,这5000的去向需要不需要填呢?
大家说每个孩子3000,可是我填的结果是没有,是不是因为只付了5000的缘故,或者收
入超过上限了?
先谢谢回答。
T******a
发帖数: 1008
12
来自主题: TAX版 - 情况复杂,能合报税吗?
一开始的问题解答了,在下面
这是个新问题:
我10月份从opt转的h1b,应该可以拿5000的免税
我配偶是从5月份转的F1,但是没有奖学金收入,这样的话,能拿5000免税吗?
我们属于resident alien, joint报税1040,是可以报5000+5000=10000免税呢,还是只能报
我的5000免税?
谢谢。
"""目前我h1,ld f1
"""但是LD没有ssn
"""过去都是分别报税1040nr,因为她没收入,所以都报0
"""今天我们超5年都算resident alien 了,想合报税1040。
"""因为LD没有ssn,所以只能申请Itin,但是要申请ITIN又必须自己附上报税的单子,
"""请问应该怎么报啊?
"""去年我们就是合报1040,然后付了一份申请itin的w7,结果被打回来了,说不能合报,
"""因为没有ssn或
"""ITIN。 到底怎么回事我也没搞清。
"""请过来人指点指点。
e******1
发帖数: 32
13
我在Georgia呆满了五年(F1),成了resident alien,前年开始可以和老婆联合报税
去年8月我毕业,转到外州工作,前大半年的收入是学校RA,后半年的收入是工作所得
,有两张W2表格,老婆仍然在之前的学校
像我这样的情况应该如何报税呢?是不是需要以resident alien的身份在Georgia联合
报税,然后在现在工作的州单独另外报税?
谢谢大家指点。
s*******n
发帖数: 19
14
来自主题: TAX版 - J1和J2报税问题
最近报税,很多东西都是一头雾水,还请大家帮忙,主要是以下问题:
(1)我们家LD是J2,2009年4月来美国,申请了work permit,于2009年11月开始工作
,请问属于resident还是non-resident?
(2)我是J1,2008年11月来美,他们所说的第三年就是resident,是指自然年,还是
总共待得时间?也就是说我应该是从2011年11月开始还是从2011年1月1日起算resident?
(3)另外,联合报税的问题,如果我和LD都是non-resident,是不是只能分别报税,
都填1040NR? 如果我是non-resident,LD是resident,可以联合报税吗?如果联合报应
该填什么表,1040EZ吗?如果分别报那我LD是不是应该填是1040EZ,我填1040NR?
谢谢回答!
q*****i
发帖数: 63
15
J-1刚来一年,按Nonresident,Married seperately报税。J-2没工作,本来以为不用
报税。今天看报税指南上说,J签证,不管有没有收入都需要报税。不知道是不是J-2也
要报啊?如果需要报,可以和J-1一起寄过去吗?就是填两份表,但用一个信封寄过去
d******k
发帖数: 35
16
来自主题: TAX版 - 学生能用软件报税吗
我是09年才到美国的F1身份的学生 我想请问下学生能用报税软件报税吗 比如说
taxslayer这样的 怎么有人说不是resident是不可以用软件报税的? 请问用软件报税
有问题吗? 谢谢回答
a**u
发帖数: 762
17
夫妻联合报税的话,按(agi-itemized deduction-3650*n)交税。
分开的话,
income1-5700-3650*2
imcome2-itemized deduction-3650*(n-2)
income1+income2=agi
好象要多出5700的deduction.这样对吗?
而且收入低的带小孩做dependent可以有1000的credit.联合报税就只有几百。请问这样
合理吗?可以这样报税吗?
g******g
发帖数: 16
18
我J1,09年一月一日到美做博后,09年4月拿到加拿大护照。老婆一直在加拿大
工作,持枫叶卡。孩子08年加拿大生,09年5月送回国父母帮带。
我应算美,加两国的resident,所以要两面报税.在加拿大那方,我和我老婆家庭报税
.但在美国这里我自己报.请问,我的filing status是选,single 还是Married
filing separately?
我08年12月28日到美,机票是否可算作,Moving Expenses?
在加拿大,我们在供房子有Mortage,我是否可以用来报税?
孩子在国内托养是否可以报税?
非常感谢!!!
h*******6
发帖数: 3228
19
除了多回答些有关用Self Business 的问题外, 用Turbo Tax Home & Business 报税
或者用Turbo Tax Deluxe/Premier报税有什么不同? 对于补交或退还税有什么影响?
友人说: 如果你没有Business的话, 用Turbo Tax Home & Business 报税, 补回的税多
过用Turbo Tax Deluxe/Premier报税. 不知道是不是真的.
z*******p
发帖数: 34
20
来自主题: TAX版 - H1b报税W2表格问题
2007年7月从中国来美,佛州研究所,当年W2和1042s。LD用H4,第一年报税用1040NR ,married joint报税,本人享受了treaty。第二年用的1040,研究所给W2和1042s, 我有treaty,LD转为H1,没有treaty。第三年(2009)10月,我换到麻州,原来研究所给W2和1042s。新的研究所却不提供1042s,并且W2的表格1中有Wages。打电话给IRS,IRS给新的研究所发信要求纠正,但新单位拒绝改W2,也拒绝给1042s。IRS同时还付了一份4868表格,已备单位拒绝改W2所用。折腾了几个来回,已经延迟报税了。我觉得是不是就用1040报税加IRS给的4868表格就行了,如果没有1042s, 我是否还要填一份8833表格。报麻州州税时是不是也要附上一份4868,因为麻州处理treaty,是follow联邦税的。请各位高手帮忙解疑!在此先谢过了!
l**********r
发帖数: 7
21
F1学生报税
州税到现在还没退 今天打电话问 对方说需要补材料 我问需要补材料那你给我打电话
或者给我发信啊? 对方也说不出个所以然来 说我的gross income填的有问题 要我把
file的联邦税的1040NR-EZ寄给他们
我的1040NR-EZ是手填的 寄出去之前忘了copy存档了 请问怎么办啊?
我承认当时报税时故意把gross income少填了一些 但是联邦税我已经顺利拿到了
我能不能说之前填错了 再填一份州税表格 并注明是Amended form 然后和W2一起寄过
去?
请问州税的工作人员可以通过IRS查看我的联邦税报税表格和退税情况吗?
如果州税人员发现我联邦税填错了 会提醒IRS叫我补交税款吗?
十分感谢!
j****g
发帖数: 632
22
来自主题: TAX版 - 两种支票报税问题
朋友问我如果大餐馆打工,老板给我的是支票,但不是w2的那种支票是属于报税的那种
吗?还是说不用报税,最好是拿cash,可是老板说都是给这种支票
老板给w2也给另外一种支票
我想问下,如果老板给我的是两种支票,但是报税只报一点,要是国税局查的话
老板是不是也有问题,就是雇主没给我足够的报税,和我没关系,因为老板不给我报
y******a
发帖数: 39
23
多谢SETI回复。搜了一些以前的帖子,看到你耐心给别人解答,非常热心。
现在我基本有一些报税的思路了,特请教:
我的报税材料有:
1040表(附Statement说明符合First year choice);
1040NR表作为Dual Status报税的Statement显示Non resident期间的收入(10月1日前
);
F8833表作为对21项$5000Treaty的说明;
W7表给老婆申请ITIN号码作为联合报税的凭证。
这些材料不会把IRS官员搞糊涂了吧?
w******s
发帖数: 768
24
来自主题: TAX版 - 请问J1 Family报税退税问题
2009年1月中旬来到美国,老公J1 postdoc,我是J2,无业;同年11月生的孩子。
因为总以为J1三年免税不报税,也没人告诉我们要报税,所以年初没有报税。
最近听说即使不交税,也该报税;并且我们有小孩,即使不交税也有税返。
不知道以上说法是否属实?
如果还想报去年的税,现在还有可能补吗?
谢谢!
n*******n
发帖数: 153
25
写信过去问我的情况大概可以要回来哪些税以及报税费用,没人理,怎么回事?我不该
问前面的问题而只应该问报税费用么,那要是前去报税得出的结果不甚满意怎么办?
头一次找机构代为报税,没什么经验,请达人指教!Many thanks!
H*******9
发帖数: 31
26
我是2009年3月办了L1工作签证,但2009年只在美国呆了不足50天, 而且工资是在中国发
的(当然也就交了共产党的税), 故没在美国报税. 2009年底开始申请绿卡, 2010年10月
获批, 但10月前在美国只呆了20天,获批后也只在美国呆了30天.
2010年1到9月我还是在中国发工资, 10月工资转到美国发. 这几天看IRS的报税
information, 越看越糊涂. 我是按Resident报税, 还是Dual Status? 我在中国发工资
要不要申报? 如果只报在美国发的, 我每月6000多(突然发现怎么W2上说是$25000, 三
个月应该2万不到啊),不够报税标准啊(married with two dependents)?
诚求指点.
z*********o
发帖数: 1091
27
想问一个非常低级的问题,可自己就是不明白。 看大家报税的时候为什末一定要用报
税软件的? 在报税表上把需要填的填上后, 加加减减, 不就行了吗?用报税软件有
什末优越性吗?真的不明白, 能给普及一下吗? 谢谢!另外, 我用1040表,那个软
件比较好?
t******g
发帖数: 10390
28
这个cpa要不要负责客户可要求以跟cpa签合同,然后里面里说明出了问题他们负法律责任
和经济责任.不知道去flushing华人报税中心的时候大家有留意过这样的事吗.
大家去找CPA报税希望对方负责往往不是主要原因,而是因为税法税表实在复杂,而且语言
晦涩难懂,自己搞不定才去的,flushing的华人报税中心主要客户都是那些英语都说不上
几句的老乡.
这个报税中心我觉得应该负些责任,但它这么十几年一直不倒反而越做越大就不知道有什
么猫腻了.
m**********y
发帖数: 205
29
1. property tax: 4 月底房子close, 收到 2010 property tax bill (the amount
for the whole year),请问报税时, 是用bill上的数字,还是自己算出来我实际付的8
个月的数字. (我记得好像closing 的时候seller 当时给了我前四个月的 property
tax.
2. couple with a kid: H1 2010年都在美国,H4 (spouse and kid) 10月来美国.之前
没有来过美国。查了一下,好像没有child tax credit ,也不可以作为dependent (kid
is non resident status).
spouse 可以是nonresident or resident. 如果 nonresident, 那H1 single 报税. 如
果 resident, file married file jointly,就要全球报税,也就是说H4 前面9个月在美
国外的收入也要报税。(如果H4 spouse 自己符合2010 resident, married f... 阅读全帖
s***t
发帖数: 16
30
HIB博士后,07年10月到美,H4 07年12月到美,目前身份都没变化。
从07年10月到2010年10月享受36个月免税的treaty,因此在2010年之前报税都是以
single报的,H4没有申请ITIN(税号)。(H1B学校建议以single报税,大概是因为有这
个treaty,反正不用上税?我的理解是这样。)
有关tready:http://www.irs.gov/pub/irs-trty/china.pdf
2010年税表准备用1040(resident alien) “married filing jointly”报税,H4会
按照W-7申请ITIN。
问题是:
现在H1B 收到学校2张表,W-2 (line 1金额小于10000)和1042-S(line2 gross
income 金额小于40000)。
如果在1040 line 7里填的是w-2表的金额(小于10000的那个),那么1042上的金额(
享受treaty)在哪里反应呢?问这样的问提是因为根据H&R BLOCK 免费软件,如果1040
line 7 (只填W-2金额的话),2010交的联邦税1000多会全... 阅读全帖
t******g
发帖数: 10390
31
你可以看pub519的第9页到第10页,"last year of residency".
我的理解是你海归前是resident,海归后是non-resident,应该是dual-status.你的term
ination date是你海归那天.
你如果选择按照resident报税,你需要把你海归后的国外的收入一样报税,
所以你选择dual-status的主要的benefit就是能把海归后的美国以外的收入免报美国税
.
这个你就需要向irs写一个声明,说明这个termination date是如何确定的.
但是你海归前的收入还是按residency报税(如果你是resident的话).
如果缺了这个声明,irs可以对你在中国的收入(如果有的话)调查(能不能查到就另外的说
法了)最后可以发现你偷税漏税.
当然还有一条就是我理解如果你有绿卡了,除非你放弃,应该一直都是resident报税.
t******g
发帖数: 10390
32
来自主题: TAX版 - 晕乎乎的求个报税的指导
1.你是non-resident.
2.1040NREZ足够了,non-resident不准带dependent.
3.版内搜"必杀技"可以在报税季节外给你ld申请itin.
4.这个留明年再琢磨吧.
还有一个很复杂的方案可以带你ld报多拿点钱回来的,估计你接受不了,就不说了.既然
你在看pub519,多留意一下其中关于dual-status的内容以及first-year choice.不过不
看也罢,看完了你可能更晕.

在班里考古了一下,pub159页研究了一下,但是我现在是越研究越乱了,另外考古考出
来的结论似乎时常有相互冲突的地方。 把俺的情况简单介绍一下,请大侠们给点指导
,我自己也有一些问题,也烦请大家参谋一下,多谢了。
俺自己:
2007年8月 F1 来美,
2010年6月开始OPT(之前一直都是F1),
2010年10月以后就是H1了。
俺媳妇:
2008年8月 F2来美
2010年10月以后是H4 (之前一直是F2)。
几个简要的问题:
1. 我应该是non resident 报税,对吧?
2. 我是该用1040NR、还是1040NR-EZ呢?用1040NREZ的条件... 阅读全帖
m******9
发帖数: 968
33
来自主题: TAX版 - 晕乎乎的求个报税的指导
多谢大榜大侠的指导。 我也觉得 今年我应该尽量简化处理。
好像我之前一直想错了,我一直以为报税时需要把配偶一同附带上。 所以我总在琢磨
怎么先为我媳妇弄到itin,然后我再报税。 原来nonresident报税 是不准带
dependent的。 那就简单些了,虽然我已婚了, 但我今年就只管报我个人的税,不用
把我的配偶附带上了。 不知道我理解的对不对?
另外dependent和spouse有啥区别呀?
我准备用taxact.com报税,应该可以满足我的需求了。
e****w
发帖数: 1407
34
来自主题: TAX版 - 问个报税的问题 (转载)
【 以下文字转载自 PennySaver 讨论区 】
发信人: evenew (依文), 信区: PennySaver
标 题: 问个报税的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 6 20:44:30 2011, 美东)
老公是resident,他今年用turbo tax算的,但是我们没有联合报税,我的税表早交了
。后来发现联
合报税可以多退回600刀,但是我已经file税表了,是不是就不能改了?明年这笔税还
能要回来么?
报税土人求指教,谢谢
t******g
发帖数: 10390
35
J1学者是吧,你去年就该填1040,然后带着老婆孩子一起报税了,去年也有work pay cred
it再加上additional child credit和可能的eic,虽然你去年不用缴税,但是这两个仍然
是可以白给你,所以你至少少拿了1800块钱回来.今年同样,带了他们你至少能拿1800块钱
回来.
你需要给他们用W7申请itin.
另外,这边也是妇女半边天,老婆不能叫dependent,叫spouse,和你联合报税的那位.

我J1 07年来美,老婆孩子 J2 08年来美。老婆一直没工作带孩子也没SSN.
今年报税用1040,选择的是married joint,1040表好像没发让spouse成为dependent.
孩子作为dependent,填写过程需要她们的ssn。
还需要联合报税么?
还是需要给她们申请ITIN么?
s*****y
发帖数: 466
36
H1 现在加州工作,身份是Resident alien
F1 从以前的F2 转换身份,2007年到美国,现在在宾州念书时实习 (用CPT 和 OPT)。
因为加州州税太高,考虑明年报税时分开报税。有几个问题请教大家:
1). 能否federal联合报,但是州税分开报?因为F1现在在宾州工作,是否F1的州税只能分开在宾州报,即便是federal 联合报的话?
2). F1 如果分开报税,算作"Non-resident alien" 还是“Resident alien"?
3). F1 还能享受$5000的tax treaty 吗?
4). F1 分开报税,所交学费可以抵税吗?
谢谢。
k***c
发帖数: 171
37
请教一个父母报税的问题:
因为要求是: 前年时间/6+去年时间/3+今年时间>=183天
假如去年在美国的时间在去年报税的时候已经用了,那么今年报税还能
重复使用,来满足上面的条件么?
还有即使父母已经有了ITIN,是不是报税还是需要用mail方式,
因为直接用turbotax网上file怎么附加出入境护照公证呢?
3ks~
r***u
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我一个朋友,F1身份,之前与妻子联名报税,因为来美超过了5年,一直是以resident联合报了两年。
2010妻子回国工作,至今近一年多了,去年(2011年)以F-2身份来过美国只呆了2个星期。2011他老婆的全部收入都来自中国大陆的工作(人民币),而他本人在美国RA工作有美金收入,请问:他们今年的还可以继续以联名的方式报税吗?
如果可以继续联名报税,是不是只计算在美国的收入?则他妻子在中国的收入就不需要计入全年家庭收入内?因为中国政府已经收税了?
如果不可以联名报税,那该如何报才能退的税多?是否要选择分开报married separated? 是否由 他本人报自己的美金收入,他妻子的另外申报为海外收入?海外收入是否不需要纳税?
谢谢!!!
r***u
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39
我一个朋友,F1身份,之前与妻子联名报税,因为来美超过了5年,一直是以resident alien joint filed 联合报了两年。
2010妻子回国工作,至今近一年多了,去年(2011年)以F-2身份来过美国只呆了2个星期。2011他老婆的全部收入都来自中国大陆的工作(人民币),而他本人在美国RA工作有美金收入,请问:他们今年的还可以继续以联名的方式报税吗?
如果可以继续联名报税,是不是只计算在美国的收入?则他妻子在中国的收入就不需要计入全年家庭收入内?因为中国政府已经收税了?
如果不可以联名报税,那该如何报才能退的税多?是否要选择分开报married separated? 是否由 他本人报自己的美金收入,他妻子的另外申报为海外收入?海外收入是否不需要纳税?
谢谢!!!
b******z
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H1B和H4在2011年12月到美国,H1B在2011年12月工作了一个月,如何报税?
配偶是不是还不可以联合报税?
是否申请延期报税到2012年10月,这样就可以联合报税,比较合算?
f*****3
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41
同问。
我们是2011年10月来美国的。我老公是H1B,在美国工作了3个月。我是H4.我们呆满
了31天,不满183天。我看见public 519中有个first-year choice,貌似也可以选择
Resident啊。那我们应该选1040还是1040nr报税呢?
联合报税是不是能省下不少呢?
只工作3个月的情况下,H4能联合报税吗?需要什么条件才能联合报税呢?
H4申请ITIN码除了护照,w-7表外还需要什么证明文件吗?
菜鸟一枚,请有经验人士给些建议。
l******i
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42
看版上有过关于J1第三年报税的讨论,但好像每个人的情况都不太一样,看过以后还是
不太明白,因此在这里向有经验的前辈请教。
我的情况:2009年8月来美国,在加州,J1身份博士后。之前州税是每个月先从工资里
扣,等报税时再要回来,联邦税一直没扣过。2011年1月开始每个月扣social security
税。我老婆是J2身份,无ssn,无工作。2011年5月宝宝出生,有ssn。
我的问题:
(1)2011年是J1第三年,看版上的说明,我是应该按resident alien报税。但我还是
在免税期,看pub519上说是免税期都不应该算天数的,是按什么依据把我算成resident
alien的啊?
(2)如果按resident alien报税,看以前的讨论,说是可以有child credit和EIC,除
了交的税外,还能多要回一笔钱。像我这种联邦税一点没交的,有可能还退给我钱么(
我的工资少于36000)?如果退,能退多少?
(3)我前两年证明免税的时候,都交了8843表,如果按resident alien报2011年的税
,还需要交8843么?看以前别人的讨论时还提到过8833表格,这个和... 阅读全帖
f*******c
发帖数: 33
43
老婆去年6月从F2转的J1,好像只能按照resident报税。我还是F1,non-resident。我
们两个可以联合报税吗?还是分开报税好呢?谢谢解答
w*****7
发帖数: 321
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来自主题: TAX版 - 关于查报税案底,紧急
各位大侠:
小弟马上要申请绿卡,但在申请之前想知道自己有没有违反美国法律的情况,包括报税.
我记得我2009年报税用错了报税表,一直没改,但是IRS也没联系我,所以没注意.
现在要提交绿卡申请了,请问如何知道自己在IRS没有案底,或者说自己以前的报税没问
题.
网上能查到吗,或者可以打电话问吗
请尽快回答,谢谢
B*******t
发帖数: 331
45
初来美国不知道报税的具体情况 在餐馆做了1年
但是老板没有帮报税 没有W-2 表
都2月份了不知道还有没有餐馆 或者 公司可以帮我报税的?
大约报2万的税,钱我自己出,谢谢啦.
有门路的朋友如果帮我成功报税,酬劳100刀,谢谢!
站内联系或者邮箱
v**t
发帖数: 156
46
来自主题: TAX版 - 请问J1-转H1报税
本人2010年j1入境,2011年10月1日转为公司H1.在10月1日之前是在学校薄厚,有1042S
。LD是2009年J1薄厚至今,也有1042s。由于LD今年是第三年,所以可以按照resident
报税,目前打算jointly报税,有以下想法,请帮忙看看是否正确:
1.由于LD是可以按照resident报税,尽管本人不符合resident,但是jointly的话可以
按照resident报税,不需要file extension和dual status。
2.由于两人均在第三年之内,符合中美treaty免税条件,所以最终taxable的收入可以
直接用总收入,减去两个人1042s上的收入。也就是直接从总收入里剔除免税的部分,
只报转为H1以后的收入,并且附上两个人的1042s,和中美treaty的说明。
3.去年小孩出生,同时可以claim dependent,拿小孩的credit return。
情况有点复杂,多谢大虾们指点。
r********g
发帖数: 155
47
来自主题: TAX版 - 请问H4转F1报税问题
唉 每年到这个时候都一头雾水。。。
我是去年9月份从H4转成F1,我们学校用Glacier,算出来我要按resident alien来报税
,也不享受那5000的treaty。我呢第一学期拿的是fellowship,我想问一下像我这种情
况今年报税要寄什么表吗?是不是W2,1042都不关我什么事啊?到现在也没收到什么表
,昨天问系里,也没人特别清楚报税这事,只能在这求助啦。不胜感激啊~
另外,我今年还能跟我LG联合报税不?去年是联合报的 先谢各位啦
S***i
发帖数: 146
48
不知道谁能给个建议:
我2011年是9个月的OPT, 3个月的H1B。 做了一下报税的research, 这种情况只能按照NR来报税。 但是我对去年一些股票交易报税还有疑惑。
具体来说就是所有买出的股票都是赚了(中间换手了几次),但是现在还没出手的股票都跌的很厉害。 比如说我原是资金是10000刀, 起先赚了1000刀, 然后把11000刀又投入, 去年年底 和现在都 亏损3000, 剩余正面面是8000. 这种情况下怎么样合理抵税?
如果按照简单的算法, 那应该是我去年股票增资部分1000, 应该征收30%的flat rate税, 然后剩下的股票如果我在2012年交易, 增值部分按照2012年征税。如果亏损, 也可以抵税 (一年之内30%, 超过1年按照15%)。
我看到还有一种mark- to mark的报税方法, 细节还没弄清楚。 谁有经验, 哪个报说方法比较划算。 By the way, 我2012年的收入应该比2011年高。 所以税率来讲2012年应该高。
f*****0
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我们一家人持H签证2010年6月1日一块入境的,2010年居住时间正好6个整月。该算是Resident
Alien吧?
但是2011年2初报税的时候,报税自愿者给我file status弄的是single。
今年我自己报税,发现似乎去年报税的时候,我应该走“已婚路线“(Married filing
jointly),
似乎这样,我去年会反税多一些,对吗?我可以填1040X表格,连同今年的1040表一块
寄过去?
谢谢
z***y
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50
来自主题: TAX版 - 第一年H1b怎么报税?
2011年前8个月是F1,拿的RA,
10月后H1b去了公司,single
不知道报税需要收那些documents?要填那些表格
是自己报税还是找别人报?
以前学校报税又学校的报税系统,
现在不知道怎么报了
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