l******8 发帖数: 5 | 1 我是第6年F1,但是老婆是第一年F2. 不知道要申请ITIN, 联邦税表填的1040,当时填
写的是一起报税的。 F2的ssn处没填就寄出去了,州税表一样的方法填的,现在州税局
让补SSN号或者ITIN的复印件,我是想知道联邦税表没填,也需要补材料才能退税吗?
多谢多谢啊! |
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w*****z 发帖数: 81 | 2 我的总收入收入(gross income)分两部分:W2和1042-S
W2上只有几千,州税也只扣了一点点
1042-S上有2W多,这部分州税扣的自然也就多
但我报州税时候只能claim W2部分的 state tax withheld,如下
25. Illinois Income Tax withheld. Attach W-2 and 1099 forms.
似乎只要填W2部分的,但实际上1042-S州税也withholding了,我需要填两个表格的总
数,还是只填W2上的数额呢?如果只填W2最后我还要给州政府交钱……不爽!实际上我
的两部分收入都被Illinois扣下了啊。大家都是怎么填的
btw,我的1042-s的code是00,不免税。 |
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w**********0 发帖数: 14 | 3 我按照instruction填了1040表(married file jointly),结果显示没怎么交税还能
额外拿到$4000,心里不踏实,希望有牛人帮忙看下有没有填错的地方,多谢。
2012年是来美第三年,根据treaty19仍然可以免税。10月份换工作从MI到MD,因此今年
收到2份W-2。MI的W-2中box1一栏里只有几十元,box3里是实际工资,没有扣联邦税;
而MD的W-2中box1里就是实际工资接近¥10,000,不过联邦税只扣了$100。填1040时
line7按照instruction是填W-2的box1,因此只略大于$10,000(爱人去年收入很少)。
Line21虽然说的是other income,但instruction里注明是taxable的,所以没填。
Line40的standard deduction有$11,900,结果实际要交税的收入变成了0。因此,
Line62应该会退给我已交的几百联邦税,而Line64a因为有宝宝,按照一万出头的收入
可以得到$3169 credit,line65还有additional child tax credit $1... 阅读全帖 |
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s*******8 发帖数: 12 | 4 我是J1访问学者第二年,由美国校方资助(第一年是中国资助)。现在第一次申请2013
年有关收入的联邦退税和州退税。学校payroll部门不管我退税的事,让我自己弄,无
软件,非online退税,一切均自己手填。
在填写联邦退税表1040nr-ez时遇到问题,请教如下:
1、除学校发的wage之外,无其他各种收入。我被扣的是fedral income tax 和state
tax。但是填到第23a行,结果refund只有120元。但是联邦税交了800多元。这是为什么
?怎么写才能把联邦税全额退给我呢?
2、payroll部门最初给我写婚姻状况时,写的是single。但当时我是已婚的且配偶在美
国(不工作),我也和payroll说了,但他们说我还是应该填single。很不明白为什么
。问题是在填1040nr-ez时也有婚姻状况的选项,我到底是按之前payroll写的single还
是按实际情况写married呢?明年我再退税怎么写呢?
在退纽约州税时填写IT-203表时遇到的问题,请教如下:
1、我和配偶是2013年9月来到纽约州的(之前在别州,但无需纳税收入),现租apt住
,至今。那么... 阅读全帖 |
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M******e 发帖数: 4179 | 5 你说的不完整:"refund如果算收入是你实际收到那年算收入的。"
退的州税,既可以算成“收到退税那年”的收入,也可以算成“所报税年”的收入。怎
么报可以自己决定。
比如你填“2014税年”的税表,预计会在2015年收到州税退税,那么这个退税,既可以
作为2014年收入直接填在你“2014税年”的联邦税表中,也可以作为2015年的收入,在
明年填入“2015税年”的联邦税表中。
详情请看1040的填写指导。
refund |
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R**********n 发帖数: 1109 | 6 报联邦税打算自己去直接填 online fillable form, 不打算用第三方的报税软件,因
为感觉网上直接填的那个挺方便的。报州税时没找到州里的网上填的表格,貌似要用报
税软件才能 E-file, 试了一下报税软件 比如说 H&R Block ,这个软件是联邦税和州
税在一起的,报完联邦税报州税,是不是可以只用它来报州税?或者说 Turbo Tax 可
以用来只报州税吗?听说有 Fidelity 账户的用Turbo Tax 免费,有没有Fidelity 的
用户用过的,谢谢! |
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R*****d 发帖数: 420 | 7 马上快4.15了,才发觉税表还没填。谁给推荐个免费的填税表的软件吧。有包子。多谢
。上次用一个收费的软件填了税表,被家里人说了,说我败家。这次,怎么也要弄个免
费填税表的软件。多谢,有包子答谢! |
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R*****d 发帖数: 420 | 8 马上快4.15了,才发觉税表还没填。谁给推荐个免费的填税表的软件吧。有包子。多谢
。上次用一个收费的软件填了税表,被家里人说了,说我败家。这次,怎么也要弄个免
费填税表的软件。多谢,有包子答谢! |
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R*****d 发帖数: 420 | 9 马上快4.15了,才发觉税表还没填。谁给推荐个免费的填税表的软件吧。有包子。多谢
。上次用一个收费的软件填了税表,被家里人说了,说我败家。这次,怎么也要弄个免
费填税表的软件。多谢,有包子答谢! |
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f*****x 发帖数: 675 | 10 这个好像不错:
F1 报税基本知识普及(股票版) ZT
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 12 14:55:34 2009)
看不下去了,混乱一片。都不会自己看instructions么??懒鬼。我来普及,为骨板做
点贡献。
首先,别去e-file,那些不是为F1(non-resident)准备的,至少我没找到过。有达人知
道的提点一下。我简单写一下如何自己手报。估计要花3-4小时。(resident 不用看了
,去填1040吧.在美国呆5年以上就是resident了).
Filing status, F1为single,不管结婚没。
9a Taxable interest 没有,不填。 F1的interest是Income Not Effectively
Connected With a U.S. Trade or Business。如果来自银行,则不用报税。如果来自
公司和bond,则30%写入第四页。
10a Ordinary dividends: 没有。 再说一遍,看清楚左栏,8-23是Income
Effectively Connected With a U.S... 阅读全帖 |
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l*********e 发帖数: 5385 | 11 ☆─────────────────────────────────────☆
VLO36 (一年不开张,开张吃三年) 于 (Mon Feb 25 18:51:45 2013, 美东) 提到:
我自己也是外行,所以到这里来求证。
我说W-2和1099都可以帮你积累社会安全分数,老了都可以享受社会安全福利,区别是W
-2是不管你自己有多少费用,必须按照固定的税率缴税,但是1099可以用很多的费用去
抵税。
如果没有任何费用,用W-2缴税在社会安全税和医疗帮助税上只须要交一半,另外一半
是雇主的负担。因为雇主要承担更多的负担,所以很多雇主不愿意雇佣你。
如果有很多费用,用1099缴税可以抵掉很多税,而且不给雇主增加负担(也就意味着更
多的雇主愿意雇佣你)。
保姆说:
(1)用W-2缴税老了可以拿更多的钱,用1099缴税老了拿钱少。
(2)1099没有用,不能积累社会安全分数。听起来好像与(1)有矛盾,因为(1)说
拿钱少,不是不能拿钱。
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MyDora (家有懒猫-家有小宝万事足) 于 (Mon... 阅读全帖 |
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t**********0 发帖数: 59 | 12 各位xdjm,
本人2007年来美国,签证类型是h1b,目前正处于来美前三年免联邦税期间,但是平时
还是要交social security tax 和medical tax。由于现在是resident alien for tax
purpose, 所以不能用cintax website 填税表。根据别人介绍知道年收入小于四万美金
的可以找vita帮忙免费填税表,可惜去了两个vita siting,都说这种情况他们不知道
该怎么填税表。
不知道有那位大侠也有过类似的经历,能不能给提供点信息,谢谢! |
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m*******n 发帖数: 8 | 13 我于2009年11月持J1来美国,现在一个人,家人目前不在美国。是第一次来美国,没换
过签证。
问题1:来美国后在美国银行开了账户,在2009年12月的时候收到银行寄来的W-9表格,
这个表格是不是resident alines填的,为啥要我填呢?
问题2:我们免交3年的联邦税,交税的季节,请问那交联邦税的税表还需要填吗?(觉
得问题好愚蠢啊?)
问题3:我就只拿博士后的工资,除了交州税之外,还需要交什么税吗?是不是各个州
不一样啊?
谢谢! |
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d*********i 发帖数: 628 | 14 学校有帮忙填税表的,
一个黑人mm帮我先填,然后就把我全部交的税都退回来了,他说根据us-china treaty,
所有收入都不用算税;
后来我发现他把我名字填错了,下午回去重填,换了个亚洲Mm,他说应该是要收入-
5000,用这部分算税,然后把多交的退回来;
我在网上看到,这个treaty有全部退的,有部分退得,请问那种情况可以全退?
我是J-1第一年,之后两年是F-1,来美总共3年,09年收入是CPT来的。
等高人指教,irs网站上找不到解释。 |
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x*****x 发帖数: 133 | 15 去年没填treaty exemption form,使得没有1042-s表,W-2 form上收入是没有减去
5000的。报联邦税的时候,我用的是cintax。1040NR-EZ表中,wage那栏自动减去5000
,下面line6中treaty的数目填入5000。报纽约州税的时候,会有联邦收入和州收入对
应的比较。在这里,联邦收入和州收入是填W-2上的没减5000的总数,还是为了和
1040NR-EZ一致,填扣除了5000的数字呢?如果联邦税和州税form中wage的数目不一致
,有没有问题?谢谢大家。 |
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x********6 发帖数: 986 | 16 J1,08年十月来美,2010年的税表填了,因为填上可以拿到小孩的EIC,2011年情况变了
,中间换了单位,第一个单位没扣税,给了1042S,w2上工资没有显示。第二个单位扣
了税,给了W2,第一种方法: 如果把第一个1042s上的工资和第二张w2的工资加起来填
在第7行,再21行里减去1042s加第二张w2里一部分工资收入(2011年10月就过了三年免
税,所以只有一部分免税),再填8833只claim第二张w2里应该免税的那部分收入?这样
我觉得挺糊涂的,怕IRS的人搞不明白。
第二种方法:在1040 第7行只填第二张w2的收入,1042s和第一张w2不管它,然后在第21
行减去第二张W2里应该免税的部分,附上8833说明,这样我觉得清楚一些,但是可行吗
?而且我10年在第七行填了1042s的工资,11年没填可以吗?
说了半天,不知道说清楚了没?
另外,我这种情况可以填stand deduction吗?算是resident还是 dual status alien?
情况比较复杂,包子答谢! |
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b*******n 发帖数: 48 | 17 因为与领导两地,所以选择联合报联邦税,州税的话,我们所在的州都可以分开报
现在的问题是,填州税的时候,要填federal adjusted gross income (from form
1040),这样的话,不就用的是我们联合报联邦税的number了吗?那和联合报州税没有
差别阿,领导的工资还要在这里交一份我们的州税,我总觉得这样不对,但是不知道应
该怎么弄。
大家有什么经验吗? 谢谢阿 |
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p**f 发帖数: 3549 | 18 【 以下文字转载自 Connecticut 讨论区 】
发信人: plff (aaa), 信区: Connecticut
标 题: 急问康州州税弄错
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 15 00:15:27 2013, 美东)
几个月前就file的康州州税,结果等了几个月,人家寄给我填表有误。
我去年还是康州F1学生,在加州实习过。所以有几张W2表。去年Fed AGI是4万刀。学校
的奖学金只发了我1万刀,其他的钱都是加州挣的。我填 CT-1040表,第4栏是:
Substract from Fed AGI, 我填了3万多刀,第5栏的CT AGI就是1万刀。所以不用交什
么税。
结果CT DRS给我纠正说,第四栏应该填0,所以CT AGI = Fed AGI,一下子要我补近2千
刀的税。
我的理解是,我在加州挣的钱,凭什么康州要charge我incoming tax?我在康州的奖学
金就1万刀啊,CT为什么按4万刀给我算税??
请问这个是我填错了。还是CT州搞错了? |
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n******t 发帖数: 39 | 19 我是J1第三年到去年9月份,找到新的工作搬到加州,开始H1B签证。
所以先申请了延期,因为不够183天在加州,不能用treaty。
现在符合头三年免税了,打算填1040+8833
问题1:1040只填CA收入部分还是应该把之前J1签证的都放里面填呢?(J1签证部分没
有hold税)
2:J1签证部分是不是应该填1040NR-EZ,但麻烦来了,1042-S里只有box2有数字,
其他地方都没有数字。不知道该怎么填表了。
3:加州州税部分我该填540NR long form 和 sheduleCA(540NR)对吧
sheduleCa不大会填,column A和B我都填加州收入对吧(没有可以减的),
column C我把J1的收入填进去了,columnD 把J1和H1B都加起来了,column E就是加州
的收入。
这么填对吗?请指教!
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w***y 发帖数: 192 | 20 去年新搬到芝加哥,看了半天税表没有明确说明,不知道“domiciled”在这里的确切
含义
联邦税是按resident alien填的
以前所在的州,州税税表说明中明确说了没有法定身份的,即使是federal的resident
alien也不能算本州的resident
但是我在IL的州税税表里面没看到类似的说明
州税税表就是填IL-1040,加shedule NR吧?
第一年来,谢谢啦
在网页上看到“A nonresident alien taxpayer, is not exempt from tax. If your income is taxed under federal income tax law, it is taxed by Illinois. You must attach a completed copy of your U.S. 1040NR or U.S. 1040NR-EZ.”,但是就没找到resident alien的说明 |
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b*********8 发帖数: 3 | 21 普度大学的博后,已经填了联邦税和州税的税表,可是怎么也找不到填城市税(local
income tax)的税表,这里有没有知道要填什么表啊?
先谢谢了! |
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c********g 发帖数: 15629 | 22 州税一定要填,我们这里至少每年$250 (4/15)。如果有雇员,还有别的费用。
我有个LLC公司,前两年没什么活动(没有任何收入或者盈利),就没填联邦税表(只
填州税了),会有什么严重后果?还没找CPA谈。据说只填schedule-C就行了,要罚款
吧,一般罚多少?今年我突然意识到这个问题了。 |
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w***y 发帖数: 192 | 23 第一次填1040,前几天寄掉了
今天发现stantard deduction没有填,少退了好多税。。。
现在应该如何修改呢?必须的用1040X了是么?
因为我们的州税税表填错是可以重填一份再交的
在抬头的地方有一个空标上就可以
联邦税我好像没找到这个,看1040的instruction上只说了1040X
多谢 |
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f****h 发帖数: 1199 | 24 今年是第一次合报联邦税。在报州税的时候,其中A州的税表中的income要求填联邦税
表1040A的adjusted gross income (AGI)。这意味着强行把两个人的总income都要拿到
A州来报。这合理吗?B州的税表就没有这个问题,让填B州的W2的state income,而不
要求填联邦税表1040A的adjusted gross income (AGI)。请问有人能解答这个问题吗? |
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f*******n 发帖数: 14 | 25 请问一下大家,怎么报两个州州税啊。
我的情况是14年暑假毕业,从科罗拉多搬到加州工作,还在用opt,来美国超过5年,可
以用1040,
考古的结果是,也还可以用中美那个5000 的treaty
1. 我这种情况是两个州都算part-year resident吗?
2. 填CA 和CO 州税表的时候,都是填全年的收入吗,还是按相应的w2表分别填呢?
我看 CO的州税表就要求填 1040 上的 federal taxable income。
但是如果都是填1040上的总的taxable income,这样不久重复缴税了吗?
谢谢大家! |
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K**i 发帖数: 244 | 26 年初刚从没州税州a州搬到有州税的b州。lg公司算他去年就十二月初就搬到b州,最后
一张paycheck正好很大,结果叫了一大笔州税。问了hr、只能自己报税要refund。但听
说州税refund速度极慢。
我们填federal 税表时州税这项是填假设拿到退税了,还是先假设拿不到退税、然后等
拿到了再file federal的amended return? |
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r******6 发帖数: 808 | 27 无意中看其他贴子
意识到前两年的税表填错了
应该要填 1040NR, 填成了 1040
这样应该是多退了税回来 因为claim了standard deduction
下半年或明年顺利的话要交485的话
是现在马上去amend还是等明年弄好了再说?
不知道税表填错会不会影响485啊。。。
郁闷。。。:( |
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w*******e 发帖数: 71 | 28 请问有谁了解学费是否可以抵州税?科州州税表上没有找到用学费做credit的部分。联
邦税F1第六年填了1040表,附8863报了lifetime learning credit。不过online填州税
的时候填的是1040 line 43所以无法用上credit,导致学费完全无法抵税。如果用8917
或者itemized deduction,则1040 line 43可能会少很多,这样算来学费似乎能抵一部
分税了。请问是这样的情况吗?州税没有单独减免学费的部分?非常感谢解惑。。。 |
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BR 发帖数: 4151 | 29 来不及填加州州税和联邦税表,好像可以填个简易的表格,以后再填税表? |
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c***t 发帖数: 383 | 30 ☆─────────────────────────────────────☆
aaccbb (abc) 于 (Fri Apr 12 09:45:05 2013, 美东) 提到:
呼吁捐款不应该停, 大家继续捐啊,让康妈学税法!!!
俺提出康妈看下以前的1040表,就能大概了解她家收入.
n多康粉跳出来说---
来美20年的康大妈不知道咋看,甚至连w2 和1099都看不懂.
康大妈的学习能力不是一般的差啊,今年还收到这么多捐款.
20年都看不明白的东西, 让1年内就能熟练报税, 坑爹呢!!!
每年报税他家有哪些收入一目了然
今年他老公生病时也应该收到股票, 401K的一些收入证据, 真心不相信康女士不知
道她家收入状况!
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duoAmen1985 (duoAmen1985) 于 (Fri Apr 12 09:53:33 2013, 美东) 提到:
不要轻易说"si" 这个字。
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goodlaok (神气... 阅读全帖 |
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W********h 发帖数: 140 | 31 我是F1,2004年8月来的,填的1040NR
税表附了W2,没有1042S
IRS把我的税表寄回给我,还有一张Form 9143,勾了第17项,
Please provide the following:
Nature of exempt income____________
Tax Treaty/Article______________
Amount of exempt income_________
我就把空格填上就好了吗,还是需要提供别的什么?
还有 第一个空格填什么啊?Wages?
第二个空格填 US-China Article 20
第三个空格填 5000
对吗?
我用Cintax填的表,都填了 Wages $5000 U.S. - China, Peoples Republic of
Article
不知道是没有地方了还是怎么回事,那个表上没有 20,难道就是少了 20 这个数字吗?
请大家帮我看看,我是不是还需要别的东西,谢谢了!! |
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C****r 发帖数: 52 | 32 我们买了Turbo tax填Federal的税,同时有一个州税的free,因为我们两个公司在两个州
,于是我们有在turbo tax里买了另一个州的.但发现如果要efile,还要每个州再付$20,
所以我们打算把Turbo Tax填好的州税表打印出来寄出去,这样就省了$40的e-file fee.
比较了一下好像Turbo Tax的表和standard download的州税的表不太一样(内容一样,
format不一样).我们可以用这样的表吗?还是得自己打印了表,再把所有的内容自己填进
去? 谢谢! |
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m**********8 发帖数: 103 | 33 我是F2 2005年来美,2006年转成F1。去年OPT工作,公司扣掉了我的Social
security/Medicare tax。前几天去中国城会计那里填税表,我和LD一起报税,LD是F1
第五年,会计给我们用的是resident aliens的表。
请问:
我想把Social security/Medicare tax要回来,需要填8316表,843表,还需要
再填1040表吗?我自己查了一下,有人填,有人不填。如果填的话,我可以用10
40NR表吗?
另外,再很弱的问一下,要回Social security/Medicare tax的8316表和843表
,是和联邦税,州税寄往不同的地方吧?irs如果查到我之前用resident aliens的表,
后来又用NON-resident的表,会有什么问题吗? |
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P****1 发帖数: 2670 | 34 要看lz是resident还是non-resident报税。
如果是NR,填1040NR+8843表,1040NR的wage那栏填总收入-5000,(把w2和1042S的收
入加起来算总收入,再减5000),withhold tax那栏填所有表格上withhold的总和,把
两张表都交上去。
如果是resident报税,参考精华区4,填1040+8833表,1040 wage那栏填所有有
withhold税的总收入(如果1042S上也withhold税了,也加进去;没有withhold就不加
);Line 21 other income填你需要额外claim免税金额的负数(比如你1042S上有1000
是免税的,就-4000;如果你1042S那1000也hold税了,就-5000)。 |
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z********1 发帖数: 774 | 36 我的情况比较复杂.08年初来美在A州,12年5月毕业,然后开始OPT在B州.
联邦税的话估计要用总收入.
估计州税要两边都报,那报州税时,是不是报A州税时,只计算在A州的收入,报B州的州税,
只计算B州的收入呢?
不知道要填哪些表?以前填过8843 1040NR, 现在不知道怎么填了?
包子送上.盼牛人解答,谢谢! |
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p**f 发帖数: 3549 | 37 几个月前就file的康州州税,结果等了几个月,人家寄给我填表有误。
我去年还是康州F1学生,在加州实习过。所以有几张W2表。去年Fed AGI是4万刀。学校
的奖学金只发了我1万刀,其他的钱都是加州挣的。我填 CT-1040表,第4栏是:
Substract from Fed AGI, 我填了3万多刀,第5栏的CT AGI就是1万刀。所以不用交什
么税。
结果CT DRS给我纠正说,第四栏应该填0,所以CT AGI = Fed AGI,一下子要我补近2千
刀的税。
我的理解是,我在加州挣的钱,凭什么康州要charge我incoming tax?我在康州的奖学
金就1万刀啊,CT为什么按4万刀给我算税??
请问这个是我填错了。还是CT州搞错了? |
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k*******6 发帖数: 1119 | 38 自己填税表好麻烦,而且自己填的好像返的税比较少,人家专业填税表的人返的税比较
多。有可以推荐比较好的吗,最好是中国人?谢谢。 |
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s*******3 发帖数: 407 | 39 我在免税州工作,老婆在有税州。联邦税已经用turbo tax合报了,老婆的州税准备单
独手填。但是州税税表上的federal refund一栏应该填多少呢? |
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t*******o 发帖数: 1124 | 40 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: therewego (herewego), 信区: TAX
标 题: 买二手车的税能否退税?
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 8 17:43:07 2009)
去年买的二手车,当时交易的时候交了200的税。然后每年还要交100的年税,这个年税
是交给我们county的。
请问,这两个税填税表的时候能否填进去?能否退一些回来
在1040nr和州立税表中具体怎么填,谢谢哈 |
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N***U 发帖数: 1242 | 41 我还是建议你做 NJ1040X。因为合报不能只改一个人的status.
还有,到底谁住NJ, 你还是你LD? 你们到底是怎么报的?我怎么觉得你前后的
描述是矛盾的。
————————————————————————————
你原来的问题:
“州税各自按照居住的州,分别填
的税表。新泽西认为两个人的收入都应该扣税,合理吗?是不是他们弄错了?”
————————————————————————————
这是Daisynj的回答:
发信人: daisynj (daisy), 信区: NewJersey
标 题: Re: 请教:夫妻俩在两个州(新泽西和宾州),州税如何报?收到
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 26 10:07:45 2013, 美东)
If LZ filed married joint for federal and filed married separate for NJ
State, it's unlikely the NJ State would require her to report both her and
her husband's inco... 阅读全帖 |
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c***a 发帖数: 5 | 42 覃也注册会计师专栏
前段时间,在报纸上,我发表了一篇关于海外资产报税的文章; 之后, 收到不少读者
朋友的询问及问题。 其中大家普遍关心的问题是如何区别 税表8938 与外国金融帐户
TD F 90-22.1自报表。 因为这两种表都是近年来的新报表,很多人都不熟悉或从没有
申报过。虽然,此二表都是 美国政府用来了解美国公民及居民在海外的财产工具,从
而达到增加税收的目的。 但是,这两种表是截然不同, 总结概括,它们不同之处有如
下几点:
第一,要求申报的部门不同
要求申报的8938 税表是部门是国税局 (IRS, Internal Revenue Services)。
而要求申报的TD F 90-22.1表是美国财政部 (US Treasury Department)。
第二: 时间不同
国税局要求8939税表是年终稅表1040的一部分,如果没有申 请延期,今年的8938表的
申 报截至日期是 四月十七日,与1040表同时提交并计2011收入所得税。
但是,由美国财政部要求申报外国金融帐户自报表TD F 90-22.1表的截至日期为每年的
六月三十日。
第三: 申报的内容不同
国税局要... 阅读全帖 |
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l*******y 发帖数: 134 | 43 前些天听朋友说他们都能退很多税回来。而我和老公都要再交一些税上去,尤其是老公
,州税和联邦税一共要补交600多刀。
我心里开始怀疑了,莫非是我填错了?于是再次查了一些条款和法规,最终没太搞清楚
关于我的fellowship和tax treaty等收入(尤其是我的fellowship在W2都没有显示)要
不要交税的问题,于是给加州Franchise Tax Board发了一封信询问。没想到今天收到
回复了,基本肯定了我的填法是正确的。
现在把回复贴出来,希望能对加州的同修们有一些帮助。尤其关于州税的信息实在很少
,mitbbs上问问题都没有人回答,555。所以我还是自力更生了~~~下面是原文回复:
(首先解释了residency的问题,然后关于tax treaty的问题做出了解释,而且告诉我
要填540NR long form。short form上似乎没有加treaty收入的地方~~~)
Thank you for visiting the FTB website.
A resident is any individual who is:
In California for other |
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f***i 发帖数: 23 | 44 背景:lg2007年10月1日之前opt,之后h1,我相应从f2转成h4.
目前状态:选择first year choice联合报税,3月底已递交form 4868 for extention
给irs;查看了加州州税的网站,自动延半年,无须递交表格(因为算了一下不欠州税)
问题:(1)州税该填540还是540A呢?
我们去年的收入就是lg的工资、银行利息和很少的炒股收入。看了instruction,540A
的souces of income似乎不包括capital gain,那是不就是说我不能用540A报税了呢?
如果我坚持用540A,会有什么后果么?
(2)关于Schedule CA(540)
根据Schedule CA(540)的instruction,加州不对state tax refund征税,所以我理解
我们的federal AGI和california AGI是有差别的(即去年退的州税),因此如果我填
540,是不一定得附加上这个Schedule CA(540)呢?
另外还有一个疑问是:Schedule CA(540)instruction 中对第21项“other i |
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t*******o 发帖数: 1124 | 45 F1, nr
去年买的二手车,当时交易的时候交了200的税。然后每年还要交100的年税,这个年税
是交给我们county的。
请问,这两个税填税表的时候能否填进去?能否退一些回来
在1040nr和州立税表中具体怎么填,谢谢哈 |
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x*****g 发帖数: 2118 | 46 1.算一下第三年在美国待的天数(前两年认为是0),如果超过183天,那么就满足
substantial presence test,是resident alien,要填1040表报税。如果不满足
substantial presence test,那么还是NR,填1040NR.
2.根据中美treaty,免联邦税3年,所以第三年还是不交联邦税。
3.如果已经成为RA,就要交SS tax和Medicare--但愿你的雇主已经从你的工资里扣了这
些税。
4.州税看州的具体规定。
只适用于从国内过来的J1.
至于如何填表,看一下各表的instructions比在这里问有用。 |
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y*******0 发帖数: 17 | 47 本人是单身的H1B的postdoc,2009年前半年是NR,后半年是RA,已经享有联邦税的
treaty,不用交。今天填540NR,居然计算结果是州税可以全退。这正常吗?一直以为
H1B州税是不免的呀?虽然去年也填过540NR税表,但是2008年只工作了3个月,所以收
入少,州税全部退还的。但是540NR是根据1040NR填的,应该不会有错的。请前辈们指
教了。多谢。 |
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l***x 发帖数: 385 | 48 我填的1040 NR。 去年的事情,今年又来了。问问大家怎么办?
去年,主要收入是RA,按照W2上的这个钱填在1040 NR line 8,老老实实缴税,这个没
问题。下面这笔钱不知道怎么处理。收到一笔学校研究生院的research grant,上面写
得很清楚,只能由于研究,不能用于任何个人消费。1042-S上是code 15(sholarship)
,收了14%的税。我查了1040 NR line 30的说明:用于研究的scholoarship免税。我退
税的时候,把这笔钱写在 line 12(Scholarship) 和line 30(Scholarship excluded),
这样希望能够把税退了。结果IRS的人来信说这钱不能退,我打了几个电话argue,他们
最后也都说应该能退。其中一个说,我去年填错地方了,应该直接填到line 20 (
treaty的那一栏)--后来觉得这个反而有点荒唐,scholarship怎么是treaty? 不管他
们说得对不对,我后来也填了一个 1040X寄过去,反正最后也没收到退税。
今年又是一比类似的钱,travel grant,一样的10 |
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w*****1 发帖数: 371 | 49 联邦税是早就填好了的,也没管
今天准备报州税,却发现W-2里州税一栏是空的。我查工资单记录,每月都扣了一百多
。turbotax按W-2计算出来,我还倒欠州税一大笔,到底是我的理解有误,还是W-2漏填
了? |
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q*********5 发帖数: 148 | 50 大家好,
我老公是2007年2月来美国的。从2009年2月起,他应该算是resident了。但这是来美
的第三年,所以,他仍然享受中美treaty,没有交联邦税。他在2010年4月份报2009年
税时,填了1040表,将我儿报进去。我儿是2009年3月出生的。但因没交税,所以,与
数额有关的地方都填了0.
后来我们收到一份child tax credit。老公说,不用填,我们没交税,填了也没钱给。
过了几日,那份表可能就扔了。
今天我在irs官网上查到这样一句话,“ If you have no tax. Credits, such as
the child tax credit or the credit for child and dependent care expenses,
are used to reduce tax. If your tax on Form 1040, line 46, or Form 1040A,
line 28, is zero, do not figure the child tax credit because there is no tax
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