h*********n 发帖数: 114 | 1 2个问题
1.ITIN能报州税么? 怎么有句话写着 Your ITIN is for fedaral tax purposes only.
前面两年LD(J1)报州税都带上我,前两年的州税表都被打回来了,理由是没有我的SSN,没
法处理. 要我去申请ITIN. 去年申请的折腾没有成功,然后前面两年的州税都貌似没处
理. 今年报联邦税一起交W7表申请,居然下来了.
2.如果能用ITIN报州税,可是州税表4.15号就已经邮寄出去了,LD又填上了我,只不过我
的SSN栏填着 APPLY FOR ITIN. 我怎么告诉州税局我的ITIN,不需要重新发一份税表吧
?还有前两年的也要重新搞么?税都是0. |
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B*******n 发帖数: 22 | 2 大家好,本人其实情况很简单,J1薄厚第二年(2012),应该是联邦和州税都减免的,
1042S 和W2表上的税都是零。因为都没有扣税也就没有在意报税表,在deadline(4月
15日)前一天随便填了一下就寄走了。现在发现州税表发生了严重错误,误把federal
adjusted gross income (本来应该是零) 看成了gross income。结果有将近3万要交税
。上周收到州寄来的税单直接懵了啊。tax+penalty+interest一起不少啊。
这几天一直在弄这个州税,准备补交一个amended form去说明一下,不知道能不能搞定
啊?貌似很复杂。有类似情况的,因填错数字而导致tax refund出了问题的朋友。给点
建议啊。 |
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t**********4 发帖数: 678 | 3 已经看了精华版,大概了解到J1报税需要填1040NR-EZ,W2的copy B,8843, 1042S的
copy C,
精华版有人说道“外国留学生要填的税表是 1040NR或1040NR-EZ。如果你的收入只有奖
学金和银行利息,那么你就填1040NR-EZ,否则要填1040NR。两者的区别在于1040NR允
许你申报其他的收入或损失,步骤也繁琐些”
我们的情况是J1,之前属于德国居留,所以免税算德国,去年来美第一个月学校没弄好
,交了联邦税,现在要退回来这个月的税,同时家里有个孩子上幼儿园,每月近1000刀
,我想问这个费用可否需要填写1040NR来退一部分呢? |
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f*******n 发帖数: 12623 | 4 如果Traditional IRA用来抵税,不用填8606。是不用来抵税才要填8606。
如果Traditional IRA用了来抵税,convert到Roth IRA的时候要交税。如果
Traditional IRA没有用了来抵税,convert到Roth IRA的时候本金不用交税。 |
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f*******n 发帖数: 12623 | 5 如果Traditional IRA用来抵税,不用填8606。是不用来抵税才要填8606。
如果Traditional IRA用了来抵税,convert到Roth IRA的时候要交税。如果
Traditional IRA没有用了来抵税,convert到Roth IRA的时候本金不用交税。 |
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h******y 发帖数: 76 | 6 phd F1>5年,按resident 填表,准备填8863学费抵税,按大家的说法,研究生只能填
life time learning credit,想问具体填8863表的时候,是(A).直接只填part III,
line 31 填”学费*20%“,空partI&II,还是(B)先填PART III, line 31填缴的学
费,然后空partI,到part II Nonrefundable Education Credits?line 10=line 31
填学费,然后计算到 line 18 学费*20%. line 19=line 18? 因为1040 line 49明确
说明填“8863 line 19"? |
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j*********r 发帖数: 39 | 7 今年的情况比较复杂,涉及到Phd第六年变resident,又跨洲,同时之前提交的8233被学
校退回来,说是不接受8233但是最终报税的时候还是可以免税,所以那5000在W2上没有
免税。
我试过报税软件,不能用到这5000免税,所以只好自己填表了,有些不明白的地方请大
家帮忙看看。
联邦税我查到的信息是在line 21填-5000,然后附上8833,这个比较简单。州税的话我
要填两个州,我看两个州对各种减免都有描述按比例来,所以这5000也应该按比例分到
两个州吗?
两个州的税表都有跟联邦税 line 21(other income)类似的一行,所以也是在这行减
去对应的金额吗?那还需要附上8833来说明免税的原因吗? |
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y**q 发帖数: 54 | 8 我的情况是: 2010-2014年底,一直J1身份薄厚,各种税都是学校直接在工资里扣掉。
2011和2012年都填了1040NR-EZ表,没有需要退的税。
2013和2014年应该是填1040表吧?由于都拖到最后一天才想起来、又搞不定这个复杂的
表,这两次都没填。
现在的问题是,其实2012和2013每年都多扣了一个月的联邦税(按照那个中美treaty,
直到2013上半年还在36个月里面,但给学校交免税申请表时已经扣了1月份的),现在
还有办法要回这两次多扣的税吗?
另外,来美后2010年有了小孩,小孩2013年暑假回国后一直在国内,这期间LD一直是J2,
那么2010-2013有符合child care credit的年份吗?
谢谢先! |
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f*******n 发帖数: 12623 | 9
你有没有看过税表?这个是很明显的。
form 6521的line 33就是Tentative Minimum Tax(TMT)。line 44就是从1040算出的
正常income tax。line 45就是line 33 - line 34(就是TMT比正常收入税多出的),
但是如果负数(如果正常收入税多过TMT)就是0。跟着line 45填在1040的line 45那里
,跟1040的line 44(正常收入税)加起来的到line 46。
所以,如果TMT高过正常收入税,1040的line 46就是正常收入税+(TMT-正常收入税
)=TMT。如果正常收入税高过TMT,1040的line 46就是正常收入税+0=正常收入税。
所以说是正常收入税和TMT之间高的那个。
每个人都要根据税表的instructions来填。form 1040的line 45 instructions说如果
你不确定,你要填instructions里的line 45 worksheet来看你需不需要填form 6521。
如果worksheet说你不用填,就不用把整个TMT算出来。 |
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z*****8 发帖数: 3043 | 10 今年还免联邦税,不知道州税能不能免?
填IT-40表时有个疑问,就是第2格Indiana Add-Backs。
根据说明先填schedule 1,
其中第2项net operating loss carryforward from 1040,"other income"(也就是
1040的21格),不知道怎么填。
因为我还在免税期,根据us-china treaty,我在21格填工资的负值,但是我并没有
operating loss,
所以按我的理解应该填0,不知道对不对?
谢谢回复 |
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a******e 发帖数: 132 | 11 想问问各位大虾宾州州税怎么报?
去年来费城工作,F1,OPT。
联邦税倒不麻烦,反正收入来源很简单;费城城市税很高,但不用填表不能退税,无奈
了。
但没有填过宾州税表,不知道怎么下手。
我知道宾州不会退税,但表格应该是需要填报的吧?PA-revenue tax services网上看
到各种tele-report,但是我没有收到过那个package,而且是去年下半年才搬到宾州来
的,是不是只能填纸制表格寄信过去?
除了PA-40之外,还有哪些schedule啊,表格啊要填?
ps:我有w2(正式工作)和1099MISC(短期consulting)两份收入需要报税。
谢谢大家了//bow
周末愉快! |
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g*******n 发帖数: 12458 | 12 每年填税表都有这样那样的问题,烦
想填州税,发现去年退给我的08年的VA州税无处可查。查了我几个checking account那
段时间的纪录,没有入账记录或者不详,VA应该给我退点税,不过究竟最后退了多少实
在没处可查,这种情况怎么办呢?我去年填的是760PY(part year resident),根本没
有direct deposit这个选项,意味着我是拿着支票去local bank兑现的,银行隔了那么
久,网上也没view deposit detail这个选项了(BOA就算有,也只是deposit slip那张
纸,根本不会扫描你给他们的支票),这下应该怎么办呢?随便猜个数字? |
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m*******1 发帖数: 6 | 13 J-1,第一年,08年被扣了几个月的联邦税和州税,
联邦税可以根据treaty全部退回来,
但州税税表中没有可以填treaty的东西,
09年由于填写了83**表,所以联邦税和州税都没有扣除,
请问如何在州税税表中填treaty with China之类的东西,
谢谢! |
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c***u 发帖数: 190 | 14 我LD全年在CA, 我全年在IN. 但是去年一月原来VA的老板多给我了半个月的钱.
这种情况我应该怎么报州税? 我们联邦税是joint的. 州税想分开报.
1. 我这种情况要交VA的税吗? 可以直接把VA的收入加入IN,然后直接在IN报,可以吗?
2. 此外, 因为联邦税是和报的. 那么州税的Federal AGI 是填joint里的AGI呢, 还是
填各自州里的AGI呢?(就是假设federal也分开报的AGI).
3. 有人说CA州税和联邦税必须要么一块报,要么分开报? 真的吗? 我怎么觉得不make
sense 啊? 难道IN州的税要流向Ca或反过来?
忘高人指点. 有包子酬谢. |
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h*******g 发帖数: 230 | 15 J1 第3年, 填错税表。 填了1040nr-ez... 因该填 1040ez 的。
该怎么办?
另外第三年的免税,需要填8833吗?
另, 银行账号12位数字的 填了16位。把支票号码也添进去了。可以吗?有问题吗?
已经寄出去了。怎么办?
汗 一个我的糊涂老婆 .... |
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M****o 发帖数: 17 | 16 不得不换个帖子问同一个问题了:
我有2个W2还有一个1042S,第一个W2是免了联邦税(用的是中美researcher的那个条款
),但是
withold了州税(CA),第二个W2是在公司的。我记得去年我只是免了联邦税,1040我按照
tiangeng
大牛的意见,我也填完了,就是把1042S先加上,然后再减掉,这样我最后的Fed
adjusted income
就是后面一个W2的收入了。
但是我填州税税表的时候,那边虽然让我输入了两个W2,也让我输入了Fed adjusted
incomm
(line 10 in 1040)。最后貌似要吧我学校的收入也要免州税?我尝试了turbo tax,
也尝试了加
州官网的FTB Calfile,结果都是要退不少税啊。
我记得去年,我联邦税全免,但是州税还是交了的,只退了100块钱。恳请大牛再次出
手解疑!!!
难道今年政策变了吗?这正常吗? |
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g******o 发帖数: 35 | 17 你把税表认认真真填一遍寄回去啊。NJ的税表比federal得简单多了啊——不要告诉我
你联邦税也这么搞的啊。报税不光是补税的问题,不是说你不用补就可以不理会了。从
你自己的角度考虑,即使不用补税,没准也还能退税不是?比如NJ每人有1000块减免,
这就可以退给你几十块钱的税啊。再比如NJ有rent rebate,交的房租也可以部分抵税
,这又是几十几百对不?我也是NJ的,去年刚搬过来的,州税不算房租rebate那部分都
能退1000多呢。
你就这么把个人信息一填寄过去了,你指望人家怎么办?换了你是税务部门的,收到这
么一封信,别的什么都不写,就说我叫王老五,男,23岁,你不觉得很没头没脑吗?这
是税表啊,老兄,不是户口调查。你认为自己已经被扣了州税了,但你不申报的话,人
家怎么知道?而且扣没扣是一回事,扣多扣少又是一回事,你怎么知道工资单上扣得不
多不少正正好好?
哎,希望你是挖坑的。你这个帖子,我看了都觉得哭笑不得,真的不知道该怎么回。 |
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f*****8 发帖数: 54 | 18 今天收到2011年州税调整通知说是Adjustments were made to your Missouri return
based on information received from the IRS. The information received
indicated a difference in the federal adjusted gross income and federal tax
amount reported on your federal and Missouri returns.
Background:
2006年8月来美,2011的税用turbotax填了税表,没有claim 5000 treaty, 在同学提醒
仍然可以claim treaty后file了1040X和8833。并且将line 37的 federal adjusted
gross income 填了州税,当时收到了return.现在二年后收到调整通知让补税
问题:
是不是说现在州税检查,然后不承认这个treaty啊?可是联邦税都没有问题啊。现在就
是该把州税钱付了么,还是可以把2... 阅读全帖 |
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R*******N 发帖数: 7494 | 19 海归贾康心路历程告白:我准备这样让土共亡党亡国
早年我受到CIA旗下亨氏基金的资助,留学美国。我在匹兹堡的时代,就注意到了美式
房铲税让很多美国穷人失去住房,成为流浪汉。当我爬进庙堂成为户部侍郎,我就想起
了这个机制:引进房铲税,让土共垮台。
具体是这样操作的。首先,地方债已达空前规模。别看中央也收了10万亿的税,那中间
很多是空转的,就是所谓的左手进右手出的做账,包括央企国企等。真能调出来用的不
到20%。
现在能维系地方的关键就是土地财政。我要推出房产税会咋样?土地财政收更多钱?
错!土地财政从此崩溃了。现有房子本就有70年土地金,再加一年几万的房产税,租金
不要说利息,连物业费和房铲税都凑不出来,傻子才会接盘这样的负资产。结果咋样?
就是土地流拍,开发商卷铺盖,没人再敢买房。那接下来就是支撑城市化进程的土地财
政崩溃。
拿房铲税填土地金的窟窿?开玩笑吧,0.5%的房产税能跟80%的土地金比?更何况只有
7%的北京住房能算三套房,也就是说0.5%*7%=0.035%的收割率,这点钱填牙缝都不
够。还要付医保社保,还要修城铁机场,地方财政从此垮掉。
好,这时候我会... 阅读全帖 |
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l*****n 发帖数: 1679 | 20 税表填错了,退税变成了欠税,应该怎么办???多谢
4月初用学校给的软件填表,填出了我欠税$330,也没看清楚就寄出去了,我是学生,别
的中国学生都是退税,我怎么是欠税,现在就是觉得税表填错了,但不知道哪错了,请
问要是重新填表的话,还来得及吗?应该怎么办?
请有经验的大侠给点主意,多谢 多谢了 |
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b*******2 发帖数: 2121 | 21 税表实在复杂啊,同学找来4,5个,收入基本一样,都是学生基本收入.结果每个人填的结
果都不一样,有的相差还很大.
不知道谁填的准确的.不过可以肯定的是,严格来讲,肯定有不少人填的是错误的..
不知道这种税表填写错误,以后找工作办绿卡,有没有什么影响啊? |
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d***k 发帖数: 3225 | 22 完了
那我亏了
关键是都不知道怎么填才能退
联邦税是用学校一个软件给填的
州税自己填的
真是不知道怎么整。。。 |
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s*****6 发帖数: 2379 | 23 我也是从日本过来的,你从哪里获得的visa没有关系。来美后填的表格一般问的都是国
籍,permanent 居住地,填的都是中国,跟日本一点关系都没有。
我一开始前几个月也扣了联邦税,后来跟学校TAX事务的人说了以后,他们让我填了一
堆tax treaty的表格,几个月后学校就不扣税了,扣掉的税以check退还了。
一切都是学校操作的,当时还不知道IRS是什么呢。
之后每年都要填一次表格。 |
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R*******N 发帖数: 7494 | 24 贾康心路历程告白:我准备这样让土共亡党亡国
早年我受到CIA旗下亨氏基金的资助,留学美国。我在匹兹堡的时代,就注意到了美式
房铲税让很多美国穷人失去住房,成为流浪汉。当我爬进庙堂成为户部侍郎,我就想起
了这个机制:引进房铲税,让土共垮台。
具体是这样操作的。首先,地方债已达空前规模。别看中央也收了10万亿的税,那中间
很多是空转的,就是所谓的左手进右手出的做账,包括央企国企等。真能调出来用的不
到20%。
现在能维系地方的关键就是土地财政。我要推出房产税会咋样?土地财政收更多钱?
错!土地财政从此崩溃了。现有房子本就有70年土地金,再加一年几万的房产税,租金
不要说利息,连物业费和房铲税都凑不出来,傻子才会接盘这样的负资产。结果咋样?
就是土地流拍,开发商卷铺盖,没人再敢买房。那接下来就是支撑城市化进程的土地财
政崩溃。
拿房铲税填土地金的窟窿?开玩笑吧,0.5%的房产税能跟80%的土地金比?更何况只有
7%的北京住房能算三套房,也就是说0.5%*7%=0.035%的收割率,这点钱填牙缝都不
够。还要付医保社保,还要修城铁机场,地方财政从此垮掉。
好,这时候我会建议... 阅读全帖 |
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A**H 发帖数: 4797 | 25 联邦税多扣了可以填1040要回来,社会安全税多扣了怎么办?听说也是填税表的时候要
回来,不过现在还没有概念怎么填(哪一个部分涉及这个)。
谢谢 |
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i*******n 发帖数: 508 | 26 考古了一下,属于dual-status,貌似比较麻烦,而且没有什么优势,不想折腾了。但
是还有一些不明白的地方。
基本情况如下:
1. 2003年F1来美,2007年毕业,2008年OPT开始工作,2008年10月转为H1B。
2. 工作期间SS和Med从一开始都交了
3. 单身,无卡,无孩,无房,无股票(四无?)
想问几个问题:
1. 因为2008年是F1的第六年,所以OPT期间把SS和Med都交了。这么做正确吗?还是可
以把10月1日之前的都可以要回来?
2. 我的情况是必须填1040?还是可以选择,比如选择填1040NR-EZ?如果可以选择,哪个
更有利?
3. 听说选1040的话可以有standard deduction (5000 treaty), 我的情况符合吗?
4. 除了1040以外还有其他表要填吗?
5. 2008年初收到原来学校(在另一个州)的最后一张check(郁闷,就几百!),所以今
年有2张W-2,对联邦税来说,各项是不是简单地把总数加起来就可以了?
6. 不想麻烦填那个州的州税了,不到100块钱,这样会有问题吗?
Any comments are highl |
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f***o 发帖数: 1548 | 27 我2007年报的是1040NR EZ,其中有一个itemize deduction,填了当年的州税。(line 11: state and local taxes as shown on your W-2)
2008是resident了,填1040,是不是要把退的州税算入收入?
另外,2008年刚刚变成了married,准备file jointly。LD在2007就是填1040使用的
standard deduction,所以不用算LD的那一份州税退税吧?
想跟班上税务达人confirm一下。。。多谢 |
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d***a 发帖数: 34 | 28 我用免费软件和自己分别填了联邦税,有不一样的地方。
1)1040的48栏,credit for child,因为38栏超过限额了,instructure上说stop,
use pub.972,我自己就以为拿不到钱了,但是软件还是给加了400刀,对吗?
2)65栏,excess social security and tier 1 RRTA tax withheld,软件也给算钱了
,可我看instructure 没看懂。
3)不是每个人还能退400吗?1040上没地方填吧?是不是会单独退回账户,不用填什么
表吧?
4)又发现一个问题,去年给小孩存了上daycare的钱,4000刀,这部分不是应该免税吗
?在w2的10栏里,叫dependent care benefits,可是为什么软件把这部分加到收入里了
(1040表的7栏里)?那就不是不免税了吗?
5)去年四川地震捐了点钱,但是是不是因为standard,就不能退这部分的税了?
谢谢大家的解答。 |
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n****r 发帖数: 47 | 29 基本情况:
07年9月 F1 签证来美国读phd,现在也是F1, 中间状态也没有什么变化,not married,
filing by myself, 在Illinois.
08年6月份之前是fellowship,从6月份起到现在是RA/TA,联邦税表填过了,要退一部
分税。
问题:
1. 我是full time的student, 过去的一年也都在Illinois,除了12月底回国呆了二十
天。我应该是Illinois的resident吧?也就是说应该只填IL1040就够了吧?
2. Step 4 Exemptions里面,a. number of exemptions from your federal return.
这个是什么意思?我应该填0还是1?
多谢!!!!! |
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s*******n 发帖数: 105 | 30 谢谢回复,但是填了后发现还是有些迷糊,而且算了一下我还欠税,所以给你发信了,
希望可能的话你能够抽点时间回答一下我的问题。内容我也附在下面:
多谢,不过我还是有点迷糊,还请赐教。
按照你说的,我们两人按married separately报,因为我只有J1收入,联邦税表1040NR
中全算免税(22栏),而第8栏中的wage等都是0。这样,我把所有收入都填在CA 540NR
的line21中(例如25000),然后line7(wage)的所有栏都填0,line21以及后面的
line27的C,D,E栏都为25000。但是好像填treaty income对后面的california AGI(
45)没什么影响阿,都只能减去single的2396$后算tax,包括填540NR long的时候。
另外,有一点迷糊的是,CA 540NR中的38项federal itemized deductions注释是
1040NR的3,7,8,15,16的和,但是我的1040NR中3和7根本就不是填数字的地方。倒
是第37项是itemized deduction,不知道这个是不是就是CA 540NR中第3 |
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x*****r 发帖数: 2404 | 31 2008年的IRA份额,
填税表的时候还没用掉这部分份额,
所以没填。
现在如果要在4月15号之前投入这5000块的话,
税上的减免该怎么操作?可否放在09年的报税中(那样会有08,09,两份IRA)?
还是直接开个roth ira算了? |
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i*******0 发帖数: 227 | 32 我们填1040,应该是补交若干税(line 75),一不小心把数字填在了退税栏 (line 72)
。我们附了支票在内补交税。这种情况要填1040x 吗?多谢! |
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r******f 发帖数: 987 | 33 H1,第一年,按联邦税规定,已经是resident for tax propose,报联邦税时尽管是
resident,还是可以在line 21 注明exempt。可是填收税的时候,如果填resident的话
,就没有地方可以填exempt了,可以收税报non-resident吗?先谢过了。 哦,是Arizona的。 |
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l****a 发帖数: 192 | 34 不好意思,问题比较菜。以前都是家里ld在填,我连税表长什么样儿都没见过。
他去年暑假去nj做的intern (算是外州),那1040nr是不是只填一个?两个w2的加一起,
州税表要分开填两个?一个本州一个nj的?
谢谢 |
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BR 发帖数: 4151 | 35 已经是resident for tax purposes, 学生,去年fellowship,免税,今年填什么表?州税表要填马?我知道还不是resident 的时候,如果没有税要退只用填8843,变成 residen
t 了之后呢?谢谢。请指点! |
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s*****1 发帖数: 5 | 36 刚收到州里来的信, 因为我报的州税收入比联邦税要少,要我补材料证明其他的收入是
不用交州税的,还要提供相应的法律条款. 我找到了相应法律条款,因为我们有好几个
州的收入, 所以我只要把w-2寄给他们就可以了.当我在读法律条款的时候我发现我的
州税表上我把整个联邦税都deduct 了.其实只有部分是可以deduct的.要告诉他们吗?
需要再填新的表一起寄回去吗?还是只是提供他们要的材料就好了, 等他们发现问题
再来找我?
更糟糕的是, 我仔细看了看其它的州的税表, 发现另外一个州的税表也有错误了, 200
刀的差别。 刚查了一下发现还没有处理到我的税表。 还有办法补救吗?还可以填一张
新的表再寄给他们吗? 还是等他们通知我?
其实涉及的钱不多, 只是很担心会不会有不好的记录? 前段时间很忙, deadline前一天
才抽时间报税, 有了这次的教训, 以后都不敢粗心大意了. |
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B***E 发帖数: 2001 | 37 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: BLADE (重剑无锋,大巧不工), 信区: NewYork
标 题: 一直住在NY,身份F1,填NY税表应该resident还是non
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Feb 13 02:33:34 2010, 美东)
2009年一直都在NY,身份09年1月从H1转到F1,一直到年底
请问填NY州的税表,应该是填 full-time resident (IT-201)还是non-resident (IT-
203) ?
谢谢 |
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c*******g 发帖数: 53 | 38 谢谢大家!
还有各问题,contract的收入(1099 misc 表上列的收入)在报税时是否能和w2上的收
入加在一起,填在1040A表上 line7 处作为总收入,然后用这个总收入减掉deduction
和exemption后查对应的税?
按照这个做法,我得到的应交的税和用eztaxreturn得到的应交的税差距很大,后者要
多交1000多的税 (这个软件上contract的收入虽然是加到总收入中,但contract的税
要单独算,而且单独算完contract的税后,总收入减去deduction和exemption后(这个
数字和1040A表上line27处的数字一样)相对应的税要比直接填1040A得到的应交的税多
很多,尽管两者用的taxable income一摸一样。实在搞糊涂了,请高手指点一下。 |
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c***u 发帖数: 190 | 39 填州税时, federal AGI是各自的W2上AGI 还是1400上的AGI? 谢谢. |
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c******k 发帖数: 1140 | 40 我没有1042-S form. 以前是全年不缴税,所以1040 line 21 直接填负数,同时填8833
,完事儿。
现在是2009年1到5月不用缴税,而6月到12月需缴税(我实际上也被扣了税)。W2上只
有全年的总工资。这种情况我该怎么计算2009年1到5月不用缴税的工资呢?
难道是 W2上的tip数123456$, 计算-(12345/12)×5,填进1040 line 21吗? |
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H*********n 发帖数: 347 | 41 由于今年刚工作,换了身份(F1->H1B)又换了州,还要和LD合报,不想自己搞了,求推
荐一个填税表的agent,希望:
1.懂F1的税表,至少知道5000treaty这回事
2.负责一点的 (我一朋友在两个州有收入,结果填出来最后只有一个州的州税)
大家说说我这个情况多少钱能搞下来?
多谢了 |
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b*******y 发帖数: 232 | 42 IL州的IL-1040form上让我填写adjusted gross income,但括号里面解释说是federal
上xx line的数字。这个数字是CA和IL的总的adjusted gross income。
既然州税在CA也报了,为啥IL表上要填总的income呢?不然岂不是双重州税了?
还是说只需要填IL的adjusted gross income就可以了?
多谢~ |
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D**0 发帖数: 195 | 43 其他的税表已经寄出去了,又突然想起一个问题。去年上半前在宾州的时候是F1。不需
要交宾州州税。W-2上显示也没有被扣宾州州税。还需要填一张宾州州税税表吗?
谢谢! |
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t*****g 发帖数: 419 | 44 那我们可以用软件算了然后把它生成的表打出来,再自己在21栏填上treaty工资的复数
吗?
还有,因为我看之所前的帖子讨论的都是写上-5000(F1的减免数),所以我不太明白我
的要填什么。我应该是12个月工资(A$)全不用交联邦税,但是预交了几个月的税(B$),
那我应填在那里的负数应该A?B?还是交了税那几个月的工资总数(C$)?
谢谢! |
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y******5 发帖数: 57 | 45 我填错了应税收入导致退税金额比正确的金额要多。我知道要设法改正。有两个选择:
1,在4月15之前寄1040X和多出部分的支票给IRS;2 等拿到退税之后再寄1040X和支票。
我倾向于 2。 不过不知道我填错了税表还能拿到退税么?另外填错了税表罚款很多么? |
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a****n 发帖数: 200 | 46 夫妻两个州,联邦税file jointly,州税各报各的。州税里面的银行利息是不是可以各
人填一半啊?要不然不是两边都收税么?
谢谢! |
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m*********e 发帖数: 121 | 47 【 以下文字转载自 Carolinas 讨论区 】
发信人: metricspace (信春歌), 信区: Carolinas
标 题: 免税的Fellowship 需要填州税表吗?
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 14 23:40:30 2010, 美东)
去年拿的学校的fellowship,免税,也没有被扣税,那还要不要填州税表啊?我知道联
邦的表还是要填一下的。 |
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l*****n 发帖数: 1679 | 48 税表填错了,退税变成了欠税,应该怎么办???多谢
4月初用学校给的软件填表,填出了我欠税$330,也没看清楚就寄出去了,我是学生,别
的中国学生都是退税,我怎么是欠税,现在就是觉得税表填错了,但不知道哪错了,请
问要是重新填表的话,还来得及吗?应该怎么办?
请有经验的大侠给点主意,多谢 多谢了 |
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y******y 发帖数: 107 | 49 填了州税表,有一项是Filing Status,我填的是Married Filing Jointly。
我来美国之前就结婚了,老婆跟我一起来得,她没有工作,在家带小孩。所以我填的是
Married Filing Jointly。
我不知道该填single filling status还是Married Filing Jointly,因为老婆没有工
作。填single filling status 和 Married Filing Jointly的差别很大,填前者的话
似乎就欠税,后者的话就不欠税,而且还会退税。
谁知道我这种情况该填那种Filing status?谢谢。 |
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l********y 发帖数: 1068 | 50 我老公是PHD,来美国这是第三年了,头2年他的州税都没有报,今年想把3年的州税一
起报,不知道应该怎么填表,是一年一年的填,总共填3张表,还是填一张表上。另外
我是F2转的F1身份,现在没有SSN,所以想申请ITIN的号码,然后和老公一起报税。有
人告诉我们,说把报税单子寄给IRS的时候加上我的W7表格和护照公证书一起就可以同
时报税和同时申请ITIN不知道是不是这样的。本来我是想等ITIN下来了再报税,可是好
像申请ITIN要6周时间,那么就错过了和老公一起报税的时间了。请高手支招这2个问题
:1)3年州税一起申报,怎么操作。2)我的ITIN怎么申请。 |
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