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全部话题 - 话题: 算州
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c********3
发帖数: 15
1
来自主题: Automobile版 - 跨州买车可行吗?
本人在费城附近.想买2015 ford edge suv 3.5L V6 AWD. 还特地咨询了一下laoselang
.他还给我推荐了DC附近的一些DEALER,价格都挺便宜的.他人挺热心的.
今天趁周六,看了四家DEALER.一分钱都没谈下来.最后七算八算,都比网上标的价格高.
最低的报价27.4K before TTL.不知道你们以前的那些贴子怎么能谈到那么低价格的.当
然我毕业二年以上了.不知道是否我漏了什么rebate.
我打算跑一趟马里兰了.如果能便宜二千快以上,也值了.有一些小问题请教一下大家.
1.购车后,如果warranty内出现了问题,当地的DEALER给免费修吗?还是必需再跑回马里
兰购车的DEALER那里? 那就有点麻烦了.
2.购车的时候,怎么办理自己住的州(宾州)的牌照和交税?需要自己回 住的州办完
registration 和 plate,然后才能把车开回来吧? 有点折腾.好在只麻烦一次.
非常谢谢大家,如果有人能够解答一下这二个问题,特别是第一个.谢谢.
p**x
发帖数: 6614
2
来自主题: Faculty版 - 问个budget学生学费的问题
管这个的小米放长假去了,时间不等人,求问各位有经验的。
我知道美国学生如果做GRA,就不分州内外学费,但是招国际学生做GRA的话,是不是也
算州内学费?另外招国内学生公派做phd的话,只用给他们付学费不付生活费,这种情
况算州内还是周外?
n*****n
发帖数: 202
3
来自主题: Living版 - 外州租房卖房收入报税问题
我在新泽州的房子里住了33个月,然后出租了25个月,去年9月底卖掉的。本人工作居
住在宾州(自己是租房在宾州)。我可以只交一个州的州税。
请问我卖房算 sale of business property or sale of main home? 这收入算NJ
source,我如果选择在宾州交税,则新泽西就交0税。我是不是可以选择不报新泽西的
税表呢?
s*********y
发帖数: 2653
4
540 line 18 itemized deductions是由Schedule CA (540) line 44得来
https://www.ftb.ca.gov/forms/2015/15_540.pdf
但Schedule CA (540) line 44的计算并没有包括rental loss
line 38/39/40就是把federal Schedule A里除州税以外的开支算出来作为报州税的
deduction
https://www.ftb.ca.gov/forms/2015/15_540ca.pdf
是不是加州报州税的时候没法像把federal Schedule E弄到1040里那样啊?
M*****l
发帖数: 4478
5
好像不是这么算的吧?
我怎么记得买房的贷款里面principle部分不算成本,只有利息、税、保险等加起来亏
钱的才算负收入。
A*******k
发帖数: 72
6
因为发现州税“分着算”比“合着算”好像填退得多一些。
夫妻俩可以联邦税合着填,州税分着填吗?谢谢!
l********8
发帖数: 83
7
州税可以在itemized deduction中扣除。头一年多用的,州里退回的部分,第二年算
taxable income。但是如果你头一年用的是standard deduction,说明你没有把州税做
itemized deduction,州里退回时,也不用算taxable income。
b*****n
发帖数: 17570
8
算过没有?去算完就知道了
我虽然很可能没弄过你们州的报税,但是用脚趾头想也知道没多大区别
h***i
发帖数: 3844
9
【 以下文字转载自 PHILADELPHIA 讨论区 】
发信人: hezhi (荷芝), 信区: PHILADELPHIA
标 题: 在PA 做了3个月intern,PA 的州税要报么?
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 14 22:12:34 2009)
填PA-40表,越填越奇怪,
现在有两张W2, PA 一张, IL 一张。
收入是只算PA 的么? 因为IL 的州税是算两边的总收入,然后在propotion。
搞糊涂了有点。
PA 的收入 *0。0307 根本和扣掉的一样,是不是说不用抱税了。
t******g
发帖数: 10390
10
我觉得原则上有收入就得报税,不管有没有税的liability.
我NY的nonresident税是按照和MA的总收入算税然后乘以NY/全部的比例算实际的税.而
MA的resident税方面有把交给其他州的税做credit减税.
所以我觉得你可以研究一下,是否也有类似的情况.这种州和州之间还是应该避免双重征
税的,想中国和美国一样.
R******d
发帖数: 1436
11
来自主题: TAX版 - 请问挪州的问题
我09年从indian挪到california。09年1月1日住在indiana,5月1日来到california。
请问我究竟是那个州的residence?是不是按1月1日的所在地来算?还是按别方法来算
的、?某年只能为一个州的residence,而不能同时为两个吧?
还有俺有两份w2表,是不是在联邦税的时候,把两份总额加起来填写就可以了?
多谢。
c****h
发帖数: 4968
12
这是正解。
我把两个州的表填完以后,发现HR Block给出一条信息:提醒我记住把今年补交的州税
算到明年的Itemized里面。虽然美国的报税有时候很麻烦,但考虑的还是挺周到的。关
键要自己多留意了。
p*****i
发帖数: 15
13
10年3月前在另外一个州,F-1
3月搬到加州,OPT
10月转H1B,
07年来美.
第一次抱加州州税,不知道是算加州R还是NR?
如果算NR,是用long term 540NR or short term 540NR? 头疼~~
s*****k
发帖数: 1209
14
f1,05年底到美国,今年算是resident身份了。那么退联邦税身份是resident,填1040
。现在不在以前那个州,报那个州的州税也算resident吗?
m*********e
发帖数: 121
15
【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: metricspace (), 信区: SanFrancisco
标 题: 如果收入来自两个州,Schedule CA (540) 上怎么填line 7?
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 12 02:37:34 2011, 美东)
schedule CA (540) line 7 说把联邦的1040 上的工资(line 7) 抄下来。可是我联
邦的1040 表的工资即有加州的,也有外州的。是都算,还是只算加州?
B***6
发帖数: 787
16
这一段一直凭着自己的一知半解,加上咨询本板上的几位高手,逐渐把所有的表都搞定
了。特别是去年和前年的税表的。不过突然发觉我的第一年的州税可能报错。那年报税
因为不懂,找一位朋友给帮忙。结果老兄用给Turbo Tax搞定了。所交的国税和州税全
退。州税用的表是540NR Long form。但是按说加州并不承认联邦的treaty,所以原则
上应该让我交一部分税才对啊。
那年我是年中来的,所以收入大约是18000的样子。不知道是不是因为收入低而得以彻
底免税,还是真的弄错了。如果弄错的话,我是主动填个表去纠正,还是等税务部门查
到再说。估计就是欠税也不会超过100。对了,我当时的身份是J1, single status。
还有个问题是如果收到国税和州税的退税的话,是不是在下一年报税时要把这点钱也算
进去。我一直没算,因为好像有一条规定是如果是standard deduction的话是不需要的
,我是standard deduction,因为除了工资和银行利息,没有别的收入了。不知道我的
理解是否正确。
f*******n
发帖数: 12623
17
不是。联邦税算nonresident,州也可以算resident,如果你整年住在州的话
f*******n
发帖数: 12623
18
line 13行的收入是全年的所有收入。但是税是按加州收入占全国收入的比例来算的。
你是怎么算的?其他州很多收入吗?没有可能$19000收入州税会超过几百的。
而且加州的最高tax bracket是9.3%
V********l
发帖数: 124
19
来自主题: TAX版 - 请教一个加州州税的问题
今年 F-1在加州第6年,联邦税算得是resident,和 LD 联合报税 (她在华盛顿州上学
)。请问一下在申报加州州税的时候也是算 resident吗?另外是否也需要联合报税呢
(LD 华盛顿州没有州税)?谢谢!
J****e
发帖数: 62
20
收入有2部分, 2个月在别的州, 10个月在纽约州,
所以是resident, 然后 turbo tax 直接把所有的收入都算成纽约的州的了。
如果想分开,必须承认是nonresident?
大家有类似问题吗
m******s
发帖数: 165
21
来自主题: TAX版 - 问个NY州税R还是NR的问题
F1第五年,好像NY的州税可以算Resident报,也可以算Non-resident报。
在NY州但不住在NYC,除了RA没有其他收入,单身,请问一般按哪个报比较划算?
谢谢~
s*****i
发帖数: 147
22
1040 Instruction 里面关于州税refund是否taxable,只提及了去年是1040的情况。但
是我去年填的是1040NR,不知道州税refund是不是应该在今年算收入。求高人指点。谢
谢!
f*******n
发帖数: 12623
23

这个是说你去年州税退拿到了多少。你去年没有拿到吗?那就要问州了。
如果你去年报联邦税的时候用了itemized deductions,就(一般)要算去年州的退税
在今年报的联邦收入里。如果去年报联邦税的时候没有用itemized deductions,那就
不用填了。
填form 8833,跟着填-5000在1040的other income那里
k****y
发帖数: 781
24
一般你公司的洲算你non-resident, 交non-resident tax,可以做你住的州的tax
credit, 你住的州算Resident
s*******e
发帖数: 1385
25
补交前一年的州税,可以算在itemized deduction里面,比如2012补交2011 2k州税,
2013报2012年联邦税的时候,可以把这2k算进去!Schedule A的instruction写的很清
楚!
m****a
发帖数: 1257
26
jointly省钱当然要jointly了。
联邦税jointly,州税还是可以分开交的。
不知道德州的税法。加州这部分你们可能得两种情况都算算,
哪个省税用哪个。
加州是这样的:
jointly保税,填540NR - 因为有一个人不是R。
加州先把你们所有的收入按加州收入算税,得出来的税率(税/所有收入)
乘以你在加州的实际收入,算你应缴的税。
如果你们大部分收入都在加州的话,基本上是比较合理的。
如果你大部分收入都在外州,加州是比较狠的 - 你那一小部分在加州
的收入,是按很高的税率收税的。
总而言之,政府是不亏地。
P****1
发帖数: 2670
27
联邦税不分州,每人只要报一次,按所有税表合起来算。报州税才需要分开填。
你第三年博后应该算联邦的resident,填1040而非1040NR了。
如果你以J1博后身份入境美国且一直是该身份,按中美treaty Article 19,
researcher头36个月收入免税。如果你头36个月的收入有部分被hold了税并出现在了w2
上,可以另填一份8833表claim treaty拿回来。可以参考精华区4
M*******s
发帖数: 4074
28
这个有可能,不过比较少。能不能讲一下哪个州?
l*****w
发帖数: 92
29
大牛们,本人F1-opt刚开始工作,公司给派到国外去了。
我人在海外,拿的是美国的paycheck,用的是朋友的地址,deduct的州税也是她那个州
的,但是我不physically住在那里,我甚至都不在美国。这税要怎么算?
谢谢谢谢!
p*****t
发帖数: 966
30
来自主题: TAX版 - 这种情况州税怎么算啊 ?
加州的resident,因为是consulting firm的原因,80%收入是在本州,但是还有20%是在
AZ。可以确定的是, 这20%收入肯定需要给AZ交州税。但是CA W2上是写了全部的收入
,我们的cpa说加州的州税要算全部的收入,这个我觉得不是很make sense,有没有经
验的过来说下。谢谢!
m********8
发帖数: 332
31
2012年州税用的standard deduction, 退了withheld的一部分税。
今年收到州税局的1099-G表,金额就是2012年退回的州税额。
请问2012退回的withheld税要算进2013年的收入,要填到1040表Line 10吗?
请高手指点,谢谢了!
P****1
发帖数: 2670
32
具体解释一下吧。除非NR最后一年交的州税大于standard deduction(2012年为5950/
人),需要交itemized-standard差额部分的税,否则州税退税不taxable。
NR的时候,州税地方税算itemized deduction,而一般NR的itemized deduction小于当
年的standard deduction(2012年是$5950)。
当NR变为R的第一年,需要填1040的时候,注意1040 Instruction第23页的State and
Local Income Tax Refund Worksheet—Line 10
worksheet的Line2填去年itemized deduction总数,Line3是去年standard deduction
额,多数NR转R的人是itemized < standard,那么到Line6为no,None of your
refund is taxable。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040.pdf
d******e
发帖数: 7844
33
所以说不能完全信任这些软件,联邦税还凑合。
州税很容易出毛病的。
应该是两口子的federal income被算到一起了。
你在填自己州的taxable income的时候,只填你自己的W2。

u*******e
发帖数: 1186
34
联邦税里,自己如何计算折旧?
自己管理出租房算什么支出,该算多少钱?
除了按出租房交当地州里的房产税, 每年的房租所得还要交当地的州税吗?那部分收
入要交税给目前居住州吗?
s*********y
发帖数: 2653
35
540 line 18 itemized deductions是由Schedule CA (540) line 44得来
https://www.ftb.ca.gov/forms/2015/15_540.pdf
但Schedule CA (540) line 44的计算并没有包括rental loss
line 38/39/40就是把federal Schedule A里除州税以外的开支算出来作为报州税的
deduction
https://www.ftb.ca.gov/forms/2015/15_540ca.pdf
是不是加州报州税的时候没法像把federal Schedule E弄到1040里那样啊?
L******k
发帖数: 395
36
刚毕业,刚工作。工作的地方和读博士不是同一个州。
公司要填W-4,说是resident可以refund tax withheld.
想知道外国人在这个州工作和生活是不是也算 resident?
多谢
u***s
发帖数: 591
37
☆─────────────────────────────────────☆
dianazhou (桃花岛主) 于 (Fri Mar 2 13:58:28 2007) 提到:
算州内的还是州外的?想在4月份的时候上一些课,到7月份才在本州住满一年。7月份
之后又怎么算呢?
哪位知道啊??多谢了~~~~
☆─────────────────────────────────────☆
illinois (伊利诺伊) 于 (Fri Mar 2 14:00:02 2007) 提到:
问学校

☆─────────────────────────────────────☆
dianazhou (桃花岛主) 于 (Fri Mar 2 14:04:17 2007) 提到:
多谢!
☆─────────────────────────────────────☆
illinois (伊利诺伊) 于 (Fri Mar 2 14:09:05 2007) 提到:
实际上,和你交不交485没有关系。
就是一个州内学费和州外学费的问题
俺觉得
☆─────────
b***c
发帖数: 2280
38
因为最近2-3年折腾转行,往往一份工作干不太长就要换。
跨州搬家也频繁。(单身汉,租房族)
请问递交入美籍申请前,必须在一个州定居满3个月么?
如果是的话,怎么证明在该州住满了3个月呢?
从在该州租房算起,还是从换成该州驾照算起?
谢谢指教!
d*******p
发帖数: 2525
39
来自主题: EB23版 - 新提案的感觉
难道楼主觉得w签证比工签差?w可是不限行业,不限雇主,加随意出国,不会被check
的,完爆工签,基本上就等于是绿卡,至于说福利,深蓝州基本上都对illegals发福利
吧(不少州非法上学算州内学费,h上学算外国人......),更不要说有w以后就有合法
身份
c*********7
发帖数: 19373
40
来自主题: Boston版 - 麻州州税寄丢了怎么办?
会比较久,因为要人工干,多半会多算一些税。麻州不像联邦税那样秋后算帐,所以一
次就给你算清楚
a*****g
发帖数: 19398
41
一般来说,
州外学生和国际学生是一个价
州内学生 但是在community 之外的,又是一个价
最后是 community 的人,这个价钱才是最低的。
但是 F2 H4 之类的怎么算,各个地方情况可能就不一样了。
r******c
发帖数: 765
42
来自主题: Colorado版 - [科州往事] 美国路迢迢
[科州往事 once upon a time in Colorado] . 3
美国路迢迢
面试回来的第二个礼拜就收到了微软的招安信,双方电话沟通了几次,敲定了细节,很
快就确定了下来。微软的各种后勤部门分工很细效率也很高,各种入职手续立即就启动
了,人事开始准备我的各种入职资料,系统支持部门在给我建立员工账号,培训部门给
我发来了有关新员工培训的信息,甚至relocation部门很快也跟我联系给我开好了一张
搬家信用卡,这些在5月份就全都搞掂了,看起来一切都很顺利,可是我正式登陆却跌
宕起伏地一直拖到了第二年1月份。
一个是请第三方专业公司做的背景调查花了点时间,主要是我这边要找以前在国内工作
的最后两三个公司的证明人,还要联系学校办中英双语的学历证书和公证。大学毕业都
十几年早就没什么联系人了,中间更别说连学校都发生过合并,以前的系都没有了,好
在国内的一个死党想起来,帮我联系了我很早以前的老板,也是比我高几届的学长,又
辗转麻烦了他留校的同学杜老师给我在学校里帮我办好了材料,感谢他们!
背景调查花了个把多月,到7月份才搞掂,更要命的是TN签证。
受惠于北美自由贸易协定,加拿大公民... 阅读全帖
T*********e
发帖数: 39815
43
来自主题: LosAngeles版 - 今天加州退税
不是
算州税的时候,把那部分漏掉了
所以如果退税,第二年要补上
当然,不同州规定不同,没看到加州今年的州税表,不知道怎么算的
G*******9
发帖数: 4371
44
【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: Great2009 (栀子园主,诚招助手), 信区: SanFrancisco
标 题: 加州司机开车到外州超速罚点怎么算?
关键字: 加州 外州 超速 罚点
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 1 21:06:02 2014, 美东)
一个加州的朋友开车旅游在纽约超速,按照当地的规矩要罚4点,这4点是否会转到加州
的记录上去?
虽然我对汽车保险和事故索赔相关法律很熟悉,一个加州朋友的这个关于超速问题还是
把我难倒了。
只好到加州版面请教一下明确知道这个的朋友。先谢谢了。
C******n
发帖数: 284
45
不同学校不一样的,我有认识的H4上EMU是算的州内,但UMICH看网上的条款应该是得算
国际的。
p***y
发帖数: 18037
46
你的问题一点都不复杂,找个好的会计师就解决了。
你在NY工作,公司肯定预扣你的税。你要报NY nonresident。你住NJ,也一定要报NJ的
税,不过NJ/NY是可以互抵的。至於哪个先算好去抵另一个,我记不清,要问会计师。
但是基本上不会双重缴税(但是很多人不会弄的就会搞成两州都缴,当了冤大头)。反
正你问会计师就是,这问题对他们来说习以为常,一点都不困难。

谢谢
r******s
发帖数: 69
47
Re这个。你们都住在NJ,都是NJ的resident。NY,NJ都有收入,要报两个州的税。想省
钱也不一定要找会计师,会计师也是用软件算的。自己要是懒得做就找会计师好了
n******s
发帖数: 104
48
来自主题: NewJersey版 - Capital Gain 算那个州的
住在新泽西。工作在纽约。Capital Gain 报州税是算那个州的收入。跟Brokerage 的
地址有关吗?
G*******9
发帖数: 4371
49
【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: Great2009 (栀子园主,诚招助手), 信区: SanFrancisco
标 题: 加州司机开车到外州超速罚点怎么算?
关键字: 加州 外州 超速 罚点
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 1 21:06:02 2014, 美东)
一个加州的朋友开车旅游在纽约超速,按照当地的规矩要罚4点,这4点是否会转到加州
的记录上去?
虽然我对汽车保险和事故索赔相关法律很熟悉,一个加州朋友的这个关于超速问题还是
把我难倒了。
只好到加州版面请教一下明确知道这个的朋友。先谢谢了。
n***u
发帖数: 373
50
【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: neiku (neiku), 信区: TAX
标 题: 加州州税return被重新计算,说W2信息不对
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jun 27 03:01:32 2016, 美东)
一家两口去年有3份W2,收到的州税refund check比实际的少,Code GC。
We revised the withholding amount to the amount we could verify with
information received from the Employment Development Department (EDD) or
your attached Forms W-2 and 1099-R withholding documents.
我再次检查过,3份W2数目都原样填入,总和也没有算错。州政府算的金额不是任何两
份W2数目的组合。邮寄了信去问到底是哪份W2表数目不对,也泥牛入海。
请假大家有遇到同样情况的吗?谢谢!
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