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TAX版 - 急问:有加国收入 如何报税?
相关主题
退州税发了1099G,收入用不用填在1040A里面??第一次用1040需要附上1099-G吗?
收到1099G,如果不用Itemized deductions是不是就不用管了Itemized state tax 一问
关于d-400税表联邦税,州税可以分别是itemized deduction和stardand deduction吗
1099G?[总结]1040 LINE10/1040NR LINE11/1040NREZ LINE4 (update)
买房后贷款利息和地税都能抵联邦税么?!急问!taxable refund往年没填怎么办?
问一个itemized deduction的问题报税
填1040NR,最基本的deduction 就$5000 +$3650?1040nrez taxable income
反回的州税是(有条件)免交联邦税的请教关于1099-G的问题
相关话题的讨论汇总
话题: 收入话题: h4话题: 1116话题: br话题: 加拿大
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1 (共1页)
e*****r
发帖数: 53
1
夫妻两人 一人H1,一人H4加拿大收入 请问这种情况该怎么报税呢?加拿大的收入部分
如何避免两边交税?多谢
自己乱捣腾了一下 发现还要补税 头疼
e*****r
发帖数: 53
2
没有人可以指点一下么?用了2555
f*******n
发帖数: 12623
3
H4呆在加拿大还是美国?是什么收入?
e*****r
发帖数: 53
4
多谢第一个回复我哈,H4 在加拿大工作,就是正常的fulltime 工作收入。

【在 f*******n 的大作中提到】
: H4呆在加拿大还是美国?是什么收入?
f*******n
发帖数: 12623
5
可以合报(married filing jointly);两个人的收入都要报美国税,但是加拿大那个
人可以用foreign earned income exclusion来exclude开始的$105k收入(如果12个月
内在美国以外330天)。如果不能用foreign earned income exclusion,可以用
foreign tax credit来减交了给加拿大的税。
或者可以报married filing separately;加拿大那个人是美国nonresident,不用报加
拿大收入。但是税一般会比married filing jointly高
e*****r
发帖数: 53
6
非常感谢回复。美国收入只有h1的。H4 在美国没有收入。H4上半年在美国,下半年在
加拿大。所以按时间算,好像只能用2555 exclude $50.3K 的加国收入。有没有可能
2555+1116都用上呢?
另外,1116里面也有一个exclusion, 不知道是要填全家standard exclusion 还是h4
自己的?
理论上已经在加国交税,就不应该在美国再交了。但好像并不是这样。抱歉,问题有点
儿多哈。

【在 f*******n 的大作中提到】
: 可以合报(married filing jointly);两个人的收入都要报美国税,但是加拿大那个
: 人可以用foreign earned income exclusion来exclude开始的$105k收入(如果12个月
: 内在美国以外330天)。如果不能用foreign earned income exclusion,可以用
: foreign tax credit来减交了给加拿大的税。
: 或者可以报married filing separately;加拿大那个人是美国nonresident,不用报加
: 拿大收入。但是税一般会比married filing jointly高

p****l
发帖数: 175
7
我签过类似的税。可以使用both 2555和1116对你的情况
如果你的加拿大工资10万,假如你在加拿大去年呆的时间不够多,没法全部exempt 10
万,假设6万可以exempt。
然后剩下的4万利用1116来claim你的tax credit,这时候那个6万就不能claim credit
。在claim 1116的时候,有个total income,要把所有的收入都加上。


: 非常感谢回复。美国收入只有h1的。H4 在美国没有收入。H4上半年在美国,下
半年在

: 加拿大。所以按时间算,好像只能用2555 exclude $50.3K 的加国收入。有没有
可能

: 2555 1116都用上呢?

: 另外,1116里面也有一个exclusion, 不知道是要填全家standard exclusion 还
是h4

: 自己的?

: 理论上已经在加国交税,就不应该在美国再交了。但好像并不是这样。抱歉,问
题有点

: 儿多哈。



【在 e*****r 的大作中提到】
: 非常感谢回复。美国收入只有h1的。H4 在美国没有收入。H4上半年在美国,下半年在
: 加拿大。所以按时间算,好像只能用2555 exclude $50.3K 的加国收入。有没有可能
: 2555+1116都用上呢?
: 另外,1116里面也有一个exclusion, 不知道是要填全家standard exclusion 还是h4
: 自己的?
: 理论上已经在加国交税,就不应该在美国再交了。但好像并不是这样。抱歉,问题有点
: 儿多哈。

e*****r
发帖数: 53
8
太好了,终于有思路了。所以1116 part I Taxable Income or Loss From Sources
Outside the United States 只需填写h4在加拿大的收入了,对么?
那第二部分 Certain itemized deductions or standard deduction(see
instructions)是需要填写家庭总的deduction 还是只是h4 的deduction了?

10
credit

【在 p****l 的大作中提到】
: 我签过类似的税。可以使用both 2555和1116对你的情况
: 如果你的加拿大工资10万,假如你在加拿大去年呆的时间不够多,没法全部exempt 10
: 万,假设6万可以exempt。
: 然后剩下的4万利用1116来claim你的tax credit,这时候那个6万就不能claim credit
: 。在claim 1116的时候,有个total income,要把所有的收入都加上。
:
:
: 非常感谢回复。美国收入只有h1的。H4 在美国没有收入。H4上半年在美国,下
: 半年在
:
: 加拿大。所以按时间算,好像只能用2555 exclude $50.3K 的加国收入。有没有
: 可能

p****l
发帖数: 175
9
总的24400今年应该


: 太好了,终于有思路了。所以1116 part I Taxable Income or Loss From
Sources

: Outside the United States 只需填写h4在加拿大的收入了,对么?

: 那第二部分 Certain itemized deductions or standard deduction(see

: instructions)是需要填写家庭总的deduction 还是只是h4 的deduction了?

: 10

: credit



【在 e*****r 的大作中提到】
: 太好了,终于有思路了。所以1116 part I Taxable Income or Loss From Sources
: Outside the United States 只需填写h4在加拿大的收入了,对么?
: 那第二部分 Certain itemized deductions or standard deduction(see
: instructions)是需要填写家庭总的deduction 还是只是h4 的deduction了?
:
: 10
: credit

f*******n
发帖数: 12623
10
你要有一个12个月里不在美国起码330天的期间才能用FEIE(2555);所以你只能用在
2019下半年和2020上半年,如果这段时间真的不在美国起码330天的话。
不能用FEIE免税的收入可以用FTC(1116)。exclusion就是你在税表上用的standard
deduction或itemized deductions(你如果合报就有24400 standard deduction)。
如果你在一个国家resident、另一个国家的收入,两边都要报这个收入很正常。但是这
不等于要交两次税,因为可以用foreign tax credit。(这跟在一个州resident、另一
个州的收入,要两边报收入,但是可以用out of state tax credit一样道理。)
credit的数量就是这笔收入在两边要交的税的的较少量。你最终交的税就等于两边之间
比较高的那边的税。

【在 e*****r 的大作中提到】
: 非常感谢回复。美国收入只有h1的。H4 在美国没有收入。H4上半年在美国,下半年在
: 加拿大。所以按时间算,好像只能用2555 exclude $50.3K 的加国收入。有没有可能
: 2555+1116都用上呢?
: 另外,1116里面也有一个exclusion, 不知道是要填全家standard exclusion 还是h4
: 自己的?
: 理论上已经在加国交税,就不应该在美国再交了。但好像并不是这样。抱歉,问题有点
: 儿多哈。

e*****r
发帖数: 53
11
H4从去年下半年到今年上半年在美国不超过一个月的。所以用了2555+1116,不过貌似
deduction 部分好像越少,证明加拿大的收入在家庭总收入中比例越高,交的税反而越
少。有点有背常识啊

【在 f*******n 的大作中提到】
: 你要有一个12个月里不在美国起码330天的期间才能用FEIE(2555);所以你只能用在
: 2019下半年和2020上半年,如果这段时间真的不在美国起码330天的话。
: 不能用FEIE免税的收入可以用FTC(1116)。exclusion就是你在税表上用的standard
: deduction或itemized deductions(你如果合报就有24400 standard deduction)。
: 如果你在一个国家resident、另一个国家的收入,两边都要报这个收入很正常。但是这
: 不等于要交两次税,因为可以用foreign tax credit。(这跟在一个州resident、另一
: 个州的收入,要两边报收入,但是可以用out of state tax credit一样道理。)
: credit的数量就是这笔收入在两边要交的税的的较少量。你最终交的税就等于两边之间
: 比较高的那边的税。

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帮忙看看还有什么可以itemized deduction的填1040NR,最基本的deduction 就$5000 +$3650?
fed return里面有没有考虑州税deduction的地方?反回的州税是(有条件)免交联邦税的
退州税发了1099G,收入用不用填在1040A里面??第一次用1040需要附上1099-G吗?
收到1099G,如果不用Itemized deductions是不是就不用管了Itemized state tax 一问
关于d-400税表联邦税,州税可以分别是itemized deduction和stardand deduction吗
1099G?[总结]1040 LINE10/1040NR LINE11/1040NREZ LINE4 (update)
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