l*******r 发帖数: 2847 | 1 州税和联邦税分开报。
联邦税就这几个表。州税的表另填,每个州用的表不同,你需要自己去州税务局网站上
看。 |
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s******1 发帖数: 38 | 2 我居住的州不用交州税,但我工作的州有州税,而且从我的每月工资里扣除了。不知我
是不是必须
file州税?
如果不file,惩罚是什么呢? |
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p******g 发帖数: 75 | 3 第一在工资单里已经扣了你的州税了,难道扣得太少,所以你不想抱州税了?
第二暂不说是否会罚你,州税务局会给你发信要求你报税的。
第三涉及到两州报税,实际上在以收税重的州税责缴税。 |
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u*****y 发帖数: 882 | 4 小弟当时忘了州税,只是file了联邦税的extension。现在报州税还来得及吗?其实我
不欠州政府和联邦政府的税钱,反倒是应该会得到些退税。现在报税,还能退回来吗?
小弟多谢各位战友了! |
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o*******7 发帖数: 18 | 5 情况有点复杂,一方是麻省H1,算resident,另一方2010年上半年在宾州上学(有$2000
奖学金),下半年OPT在纽约工作,在新泽西住。
联邦税
准备married file jointly,因为一方2010整年都是h1,算resident, 在网上查的可以
按双方resident报http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=96370,00.html,选standard deduction比较有利。
问题:
1。 按resident报, F1-OPT一方还能享受china treaty-article 20么?
按下面解释貌似可以,但是我不能确定。有人了解么?
http://www.irs.gov/publications/p519/ch09.html#en_US_publink100
Students, Apprentices, Trainees, Teachers, Professors, and Researchers Who
Became Resident Aliens
Gener... 阅读全帖 |
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b***f 发帖数: 39 | 6 夫妻一方是纽约 resident, 另一方不是 (在另外州的工作), 报联邦税的时候是
jointly. 报纽约州税的时候, 如果是 married but filing separately, adjusted
gross income 应该填多少? 是填夫妻一方的收入, 还是填联邦税的 AGI (两个人的)?
看纽约州的税表说明没有搞明白.
多谢 |
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g*********r 发帖数: 113 | 7 夫妻2人收入差不多,分开划算些。但是,一方联邦税交太少了,需要补4000的联邦税
。会罚款吗?所以想联邦税合在一起报,州税分开。可行吗? 谢谢! |
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s***u 发帖数: 229 | 8 人在nc,去年在nj做了几个月intern,所以有两个w-2
请问在报州税的时候要附哪些表呢?
比如报nc的州税,需要两个w-2都随表一起寄么?还是只寄nc的w-2就行了?
另外如果还有1099misc的话,需要随州税的表寄出么?还是这个只是随联邦税的寄出就
行了?
谢谢 |
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F*******2 发帖数: 103 | 9 我是F1,学生,拿着学校的stipend, resident for tax purpose status, 在学校发的
w4表上taxable amount for state and local都没有,我们学校的网站上说明了我们这
些学生拿的stipend是不交州税的。
在这种情况下,我还有填好州税表,再寄给州税务局吗?
另外,我2010年从另外一个州转到了现在的州,之前那个州拿的奖学金是要交税的,可
是我去年报税的时候因为已经来到了现在这个州,周围的同学们都说不用报州税,所以
就大意了压根没报州税,也没报之前那个州的,现在可以补吗? |
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l********1 发帖数: 176 | 10 弄了一晚上,联邦没有问题,到州税就不行了呢。我有两个州的税,在填写常驻州税的
时候,没找到地方填其他州的,结果要补交很多。
问问大家,同时拥有多州税,能用turbotax报吗? |
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c*********g 发帖数: 78 | 11 加州,F1,收入就是校内工作和校外实习,federal tax 用了5000的treaty。第一次报
州税,上来请教。
1,校内工作收入3000多(1042-s box 2的金额),在学校填过那个关于treaty的表,W2
上federal tax,CA state tax,CA SUI/SDI都没有扣。校外的实习,W2上按照实习收
入扣的federal tax,CA state tax,CA SUI/SDI。我的问题是W2上的SDI是我实习工资
的1%,而不是我校内工作和校外实习工资总额的1%,是不是SDI扣得少了?我填州税时
需要对这个调整吗?在哪儿调整?
2,目前是租的apt,F1可以要求nonrefundable renter's credit吗?(540NR line 61)
3,在学校里买的医疗保险,报联邦税和州税时可以deduction吗?
4,540NR Schedule A 的line 34,tuition and fees,是不是不用填?感觉计算tax的
时候不用考虑学费,我的理解对不对? |
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h********y 发帖数: 128 | 12 一般州税都是要填总收入,然后会给你几个计算百分比的方法,根据相应的百分比征收
你的州税,这个时候另一半的收入已经从这个州的应税收入里面剔除了,不会重复被收
税。不过还是同楼上,要看你自己州是怎么要求的 |
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T*****n 发帖数: 519 | 13 来美5年了,今年开始联邦税报税可以按照Resident报,可是我们州(MS)的州税表里
对Resident定义的文字说明很模糊。请问下州税能否同时也按照resident报?多谢! |
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g******e 发帖数: 313 | 14 如果夫妻在不同州
夫在A州,妻在B州
联邦税是married filing joint
州税可以分开报
那是不是在夫妻双方在A和B州都要分别填州税税表?
多谢 |
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P****1 发帖数: 2670 | 15 看两个州各自的instruction,可能是按part time resident来报。
有的是A州把所有收入都算税,然后B州交的州税抵扣A州州税;也有只按照本州的收入
来算税的。 |
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n******t 发帖数: 39 | 16 5月份报的联邦税和州税
州税早就回来了
联邦税寄到的德州,还没收到正常吗?
需要再报一次吗?
谢谢 |
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J***y 发帖数: 77 | 17 去年在外州做实习(W-2是10k),同时本州有3k的收入(1042-S上是3k,无w-2),所
以联邦税是按照8k报的(因为5k的免税treaty)。由于本州承认5k的treaty,所以本州
州是按照填federal AGI报的(8k),但是我附上的w-2上是10k(1042S上是3k)。我的
问题是需要专门在税表上说明为什么W-2和税表上的数字差2k吗?本州税表上没有地方
可以加以说明,我需要另外付一张纸说明吗(类似于8833上的Line 6)? |
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x***2 发帖数: 93 | 18 IL 州,收到1042s, 收入只有4355,没有联邦税也没有州税, 因为不到中美5000的免
税额。 在WA有更多收入,但是WA没有州税。
F1 OPT,所以是NR, 请问这种情况需要报IL的州税吗?
按照IL网站上的说法不需要,希望有懂得朋友确认一下?
a nonresident alien, you must file Form IL-1040 if your income is taxed
under federal income tax law. You must attach a copy of your U.S. 1040NR, U.
S. Nonresident Alien Income Tax Return, or U.S. 1040NR-EZ, U.S. Income Tax
Return for Certain Nonresident Aliens With No Dependents.
http://www.revenue.state.il.us/individuals/FilingRequirements/i |
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m********x 发帖数: 37 | 19 经济持续不景气,为填补巨大的赤字窟窿,联邦政府将继续加大对税法的执行力度,严
查偷税漏税者。据报道,政府计划在2011年花费超过80亿美元加强查税力度,这意味着
将有越来越多的纳税人被税务局要求查税。
纳税人被IRS选中的概率通常跟纳税人的收入高低、从事的职业、税表中的减税种类有
关。一般来说,纳税人的收入越高被查税的几率也越大,对于年收入超过10万的纳税人
,可能每100人就有超过1个被选中查税。然而近两年的数据显示,税务局在逐步加大对
低收入纳税人的查税力度,低收入纳税人被选中的概率逐年升高。在各种职业中,自我
雇佣者和小业主极易被税务局盯上成为查税目标,因为税务局认为大多数自我雇佣者不
会如实申报他们的收入,并且会申报许多不实开支,以取得税收减免。而小业主的报税
表被认为是最容易出错的。另外,如果纳税人申报了太多的可扣税开支,使减税金额超
过平均水平时,也会被税务局要求查税。这并不是说纳税人就不能申报合法开支了,只
是需要注意所列举的金额要在税务局设定的范围内,以减少被查税的概率。同样道理,
如果纳税人申报了家庭办公室税收抵免,也很容易被选中要求查税。所以,如果这项开
支对减少应... 阅读全帖 |
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g******8 发帖数: 153 | 20 请教版上达人,我报2014年税的时候已经按照resident报税了,今年也是按resident报
税,2015年一年我是F-1 student,但是公司扣了FISA税,请问去年我需要交FISA税吗?
还是说今年可以退回来? |
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s*******g 发帖数: 9 | 21 我持J1签证 我老婆持J2签证与2014年9月进入美国, 我在公司做访问学者。
报去年的联邦税 我们还是non-resident , 但是报去年的纽约州税我们已经算
resident了,因为全年都在纽约州。
联邦税我必须用分开报税的方式。
但是我想问下这种情况纽约州税是不是可以联合报税?因为我老婆不工作所以联合报税
对我有利。
我们两个人都有ssn
谢谢 |
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l*****g 发帖数: 516 | 22 W2上显示州税100刀
报州税发现还欠了州政府100刀,付了
那联邦报税itemized deduction用州税的话,是写100还是200刀?
谢谢 |
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s**********g 发帖数: 14942 | 23 itemize时,联邦税deduct的州税部分,在本州一般不免税,要加回taxable总收入
所以之前多报少报应该对州税没影响
看看你们州是否特例吧 |
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k*****i 发帖数: 314 | 24 我在外州工作,由于两个州之间的协议我不用交工作州的州税。但是我还是要交工作所
在地对local税。今天用turbotax才知道我居住州会给我credit,前两年都不知道这个。
准备今年包括进去,而且file 前两年的amendment。现在的问题是那个local税从来没
报过,同事也都不报。因为都是固定的1%税率,没有退税补税的说法。这种情况我的居
住州是否可以把前两年的credit还给我呢?仅仅需要我提供一个W2的复印件就行了吗? |
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G****y 发帖数: 3537 | 25 看州规定,很多州如果联邦税JOINTLY,那州税必须JOINTLY。
JOINTLY 报州税还是可以一个RESIDENT,一个NON-RESIDENT的吧,或者认为这种情况都
是RESIDENT看待。具体去研究州税说明吧,一般都有填表的INSTRUCTION,里面肯定有
条款。 |
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b***y 发帖数: 2799 | 26 ☆─────────────────────────────────────☆
Flyinglan (flying) 于 (Sun Mar 9 17:41:59 2008) 提到:
我2003年6月来美国,2006前一直在学校读书,2006年拿到一个master degree后用了半
年OPT工作了半年, 然后2006年9月份又重新读了另外一个master program。2007年6月
毕业了,现在是H1B。计划6月份开始绿卡申请的程序。
我去年(2007)报税的时候是外面的会计师报的,当时没有注意她给我用了1040A报的税,
把我的tax status变成resident了,可是我那个时候应该是non resident的。 其实fi
le 1040A也不是钻什么空子。那年退的税不到800块而已,只是file 1040A的时候用了5
150的standard deduction,如果file成NR的话就是$5000的treaty了,所以用1040A和1
040NR最后退的税应该差不多,只是那个会计师不知道怎么弄错了。
这件事我知道今年填税表的时候才发现了,想了想觉得很不对 |
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u*****y 发帖数: 882 | 27 小弟当时忘了州税,只是file了联邦税的extension。现在报州税还来得及吗?其实我
不欠州政府和联邦政府的税钱,反倒是应该会得到些退税。现在报税,还能退回来吗?
小弟多谢各位战友了! |
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e*****a 发帖数: 644 | 28 和LD 两个人,一个在北卡,一个在IL, 算resident
LD 2008年 在IL自费念书一年,有点奖学金和TA的wages(扣了IL的州税),而在北卡
也有08年1月份的在某个学校做RA的wage(扣了北卡的税)。而我在北卡工作一年。
federal 报税是married jointly, 州税,我的理解,北卡得合报。 可有些关键的问
题,在instruction里面没有找到答案。
1,这在IL的wages也要算在北卡州报税里面吗? LD算nonresident,要用Line 51-53
来计算adjustment吗?算的时候就只算LD在IL的wage,还是LD全部的wage(两个州的)?
2,LD在IL州交的学费,能在北卡州税里面算deduction吗?
3,去年买的新车,能在哪一项里面报税啊?
请明白的人给解答一下,包子伺候!!! |
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p******i 发帖数: 1394 | 29 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: ppaidami (ppaidami), 信区: TAX
标 题: 弱问:有两个W2,可以只退一个税吗?
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 26 17:47:33 2011, 美东)
有两个W2,其中一个只有几千块而已,用软件自动load,找不到任何信息。算了半天,
发现如果报两个
W2,州税要倒贴,Fed的税也少不少。如果只报钱多的这个W2,无论是州税还是Fed都会
refund不少
钱。弱问,只报一个W2算偷税吗?可以这样做吗? |
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i******s 发帖数: 8734 | 30 ☆─────────────────────────────────────☆
yellowland (小宝) 于 (Sat Apr 7 18:48:27 2007) 提到:
不久前刚搬到MI,以前在WA不用报州税,今年第一次报MI州税,请帮忙教教我。
我们的情况:
LG: 99-去年8月在WA念书,9月搬到MI工作, 11月始H1B
Me: 00-去年底在WA念书, 今年初搬到MI,现在OPT。
关于州税,
(1) 是否LG 用married, filing separately就可以了?是否只要报9月后在MI的收入,
因为8月前的收入都是WA的?
(2) 是否我不用报MI州税,因为去年所有收入都是WA的?
(3) 是不是用MI-1040表?
谢谢。
☆─────────────────────────────────────☆
illinois (伊利诺伊) 于 (Sat Apr 7 18:53:59 2007) 提到:
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d*********l 发帖数: 333 | 31 除非你的应税收入低于3400,否则就需要报州税
应税收入的定义州税和联邦税是不同的,不过假设在没有fellowship,只有RA的情况下
,这两个数字应该吻合。
你如果什么都不懂,应该参加学校international student tax workshop |
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R**********n 发帖数: 1109 | 32 如果用报税软件 比如说 H&R Block ,是不是可以只用它来报州税,因为报联邦税自己
打算去直接填 online fillable form, 不打算用第三方的保税软件,不过貌似这个软
件是联邦税和州税在一起的, |
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a******e 发帖数: 132 | 33 想问问各位大虾宾州州税怎么报?
去年来费城工作,F1,OPT。
联邦税倒不麻烦,反正收入来源很简单;费城城市税很高,但不用填表不能退税,无奈
了。
但没有填过宾州税表,不知道怎么下手。
我知道宾州不会退税,但表格应该是需要填报的吧?PA-revenue tax services网上看
到各种tele-report,但是我没有收到过那个package,而且是去年下半年才搬到宾州来
的,是不是只能填纸制表格寄信过去?
除了PA-40之外,还有哪些schedule啊,表格啊要填?
ps:我有w2(正式工作)和1099MISC(短期consulting)两份收入需要报税。
谢谢大家了//bow
周末愉快! |
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l****n 发帖数: 214 | 34 急 谢谢
联邦税我和我老婆是联合报的,我在A州工作,老婆在B州读书,她拿了个奖学金,除了
减掉一部分学费外,还发了200块,所以W2上收入是200,但是报州税需要填写联邦税的
某一项,是我在A州的收入,如果填那个的话,我们还欠B州600多块,这个对吗?
我抱A州税的时候把她也加入了,联合报的。
谢谢 |
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s****7 发帖数: 1873 | 35 全面征收房产税方案,促进房地产业健康发展
一、限购政策退出,代之以税收手段
1、明确时间表。建议由国务院适时发布通知,决定以下事项:
2013年12月31日以前,全国所有城镇都必须将其纸 质房产档案录入电子信息库,并建
立本地的住房信息系统;
2013年12月31日以前,全国所有地级以上城市的住房信息系统都必须与住建部联网,不
得以任何借口推延;
2014年12月31日以前,全国所有城市的住房信息系统都必须与住建部联网,不得以任何
借口推延;
2014年1月1日起,全国所有城市的住宅限购政策停止执行;
2014年1月1日起,在全国住房信息已联网的城市范围内征收房产税。2015年1月1日起,
建制镇房产是否征收房产税,由各地省级人民政府规定。
国务院通知发布的时间点,距离2014年1月1日应相隔6个月,以为各地留出一定的准备
时间。
2、坚持首套房优惠和多套房限贷政策的长期化。建议由国务院发布通知,决定以下事
项:
购买除别墅以外的家庭首套住宅,贷款利率一律为基准利率的7折,首付两成,免收契
税,并建议将该政策载入《基本住房保障条例》或《住房保障法》,实现首套房优惠政
策的长期化、法制化... 阅读全帖 |
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b*****d 发帖数: 61690 | 36 [相关专栏]政治局会议为何不提房产调控
对于房产税试点扩围的时间表,中国经济的最高决策层尚未形成明确且统一的意见
。不过,先于“时间表”的出台,房产税扩围的“主流路径”已经在包括财政部、住房
和城乡建设部(下称“住建部”)和国家税务总局(下称“国税总局”)之间,已经形成初
步共识。
作为模式之一,杭州方案中针对增量住房征收、以户为单位划定免征面积、实行超
标面积累进税率等内容,有望在下一批房产税试点扩围的过程中,在其他城市推广。
杭州模式
已进入会签程序
“房产税试点征收扩围的工作,我们一直在按照既定程序做,审定了一些地方政府
上报的试点方案,但是什么时候正式扩围,扩围几个城市,还要看国务院的统一安排,
我们更多的是负责技术方案。”7月30日,住建部一位不愿具名的内部人士向记者表示。
房产税试点征收扩围工作由住建部会同财政部、国税总局共同审定,由地方政府上
报技术方案。目前,包括杭州市在内,总计有4~5个城市上报了技术方案,既包括特大
型城市,也包括一般省会城市和区域经济中心城市。
住建部会同财政部、国税总局审定并会签了杭州市政府上报的试点征收扩围方案,
而与杭州市同期上报的地... 阅读全帖 |
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f***r 发帖数: 1126 | 37 中央经济政策本来是一环扣一环:卖地卖房子,卖完后再收房地产税,这样能保证
政府收入源源不断。但是现在的问题是地方政府太贪心,涸泽而渔想一口吃个大胖子,
一下盖了太多房子,怎么都卖不完。中央很被动,只有想方设法先卖房子,房地产税估
计会暂时押后,等房子卖的差不多了再开征。
http://house.ifeng.com/detail/2016_01_12/50671540_0.shtml
房地产税的具体推出时间搁浅,“有可能要放一放了”。
1月11日,在第十六届瑞银大中华研讨会休息间隙,华夏新供给经济学研究院院长、全
国政协委员、财政部财政科学研究院原所长贾康接受澎湃新闻(www. thepaper.cn )
采访时表示:有关房地产税的推出现在来看已和原来计划的时间表不匹配了,现在就看
人大什么时候启动一审。从口风上来看是要把房地产税放一放了。
贾康坦言,有关房地产税的内部争议仍然较大,现在不推出的原因之一是考虑到目前的
楼市情况和“去库存”的主要方向,“一旦推出可能会影响楼市”。
2015年8月,备受关注的房地产税法正式进入全国人大立法规划,这也意味着房地产税
的讨论已经进入总结思... 阅读全帖 |
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h*****7 发帖数: 3192 | 38 如果希拉里真的像川普说的那样狡猾,权势熏天,通过各种渠道搞到川普的几张报税单
还不容易。只不过她自己不可能发布,也不会现在发布。现在发布了,川普有足够的时
间摆平,甚至还会反戈一击。估计真的需要公布的话,会在大选前4-5天,太晚,没有
时间扩散,也没有时间充分解读。
到时候,有可能通过隐蔽的手段透露给自由派媒体,或者维基解密,这些媒体只要坚持
不公布消息源,再散布所谓黑客盗取报税单等等。
现在看,川普是铁了心不会公布报税单了,原因很简单,就是宁可让希拉里在这一点不
断攻击他。他的报税单肯定问题很大,估计很多年都没有交过什么税,海外资产,钻税
法空子获得大量补贴等等。这些在一个商人不算什么,但是作为总统候选人,几乎是致
命的。
还有一种可能,就是川普可能和他比较近的几个竞选顾问讨论过税单的问题,这些人或
许看到过,或许只是听川普说过,这些人中如果有人关键时刻反水,也有可能会爆料。
但这种情况机会比较小,川普用人的本事应该还是有的,这两边还没有真正反水的出现
。篱笆还是比较牢靠的。 |
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t*******a 发帖数: 4055 | 39 钟伟:美国也许应考虑加税,而非减税
也许从当下看,美国减税计划作为美国国内政治斗争的产物,多过作为美国精英层达成
共识的产物,它并非美国当下最紧迫的经济政策。从略微长一点的时间(例如5到10年
)看,美国更需要的也许是加税,而不是减税。
钟伟 2017/12/23 10:52浏览 13.0W字体:宋
图片来源:视觉中国
一个经济学家在餐桌上,用餐巾纸勾画了一条简单的曲线,这根线的大致意思是,如果
一个国家税率过高,那么企业家创业和国民就业的热情就不足,偷漏税的动机就强烈,
导致政府的税基薄弱,因此高税率不一定能帮助政府征到较多税收,也不一定有利于社
会经济的发展。反过来,如果政府采取较低税率,那么企业创业和居民就业的热情高,
偷漏税动机弱,导致政府的税基扩大,因此低税率也许反而有助于政府的财税汲取,以
及社会经济的发展。因此在低税率和高税率之间,似乎存在着一个“最佳税率”,此之
为拉弗曲线,构成了经济学供给学派主张减税的基础。许多学者甚至认为现行税率当然
高于最佳税率,减税会带来经济增长和税基扩大,认定放水养鱼总是有利于政府税收的
可持续增长。
另一个经济学家叫做曼昆,在29岁时成为哈... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 40 川普指责中国操纵汇率 准备对所有中国商品加税(图)
新闻来源: 西班牙《国家报》 于 2018-07-20 14:51:33
敬请注意:新闻取自网络,观点不代表本网立场!
美国总统特朗普在采访时称美元的强势使他难以在这场贸易冲突中获胜,并指责中国、
欧盟以及一些其他国家操纵汇率,“汇率操纵国”一词再被西媒提及。
据西班牙《国家报》7月20日报道,就在美国总统特朗普(Donald Trump)称已对
中国做好发动最大规模贸易战的同一天(20日),他在推文中表示美元如今的强势地位
使他难以在贸易冲突获胜。对此,他指责中国、欧盟和一些其他国家采用操作汇率的方
式避免制裁,同时批评美联储,美国中央银行等部门由于提高美元汇率使竞争对手处于
优势地位。
在接受美国CNBC电视台采访时,特朗普表示已准备好对5000亿美元中国商品加征关
税,但当谈到人民币汇率问题时,特朗普称“人民币就像坠落中的石头一样处于贬值,
这损害着我们所做的一切。”
而在结束完采访后,特朗普发表推文称,“在美元持续走高的同时,中国正操纵着
汇率,而欧盟和一些其他国家(日本、墨西哥等国家)也在进行着类似活动。”
对此,《国家报》... 阅读全帖 |
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J*V 发帖数: 3150 | 41 全面征收房产税方案,促进房地产业健康发展
一、限购政策退出,代之以税收手段
1、明确时间表。建议由国务院适时发布通知,决定以下事项:
2013年12月31日以前,全国所有城镇都必须将其纸 质房产档案录入电子信息库,并建
立本地的住房信息系统;
2013年12月31日以前,全国所有地级以上城市的住房信息系统都必须与住建部联网,不
得以任何借口推延;
2014年12月31日以前,全国所有城市的住房信息系统都必须与住建部联网,不得以任何
借口推延;
2014年1月1日起,全国所有城市的住宅限购政策停止执行;
2014年1月1日起,在全国住房信息已联网的城市范围内征收房产税。2015年1月1日起,
建制镇房产是否征收房产税,由各地省级人民政府规定。
国务院通知发布的时间点,距离2014年1月1日应相隔6个月,以为各地留出一定的准备
时间。
2、坚持首套房优惠和多套房限贷政策的长期化。建议由国务院发布通知,决定以下事
项:
购买除别墅以外的家庭首套住宅,贷款利率一律为基准利率的7折,首付两成,免收契
税,并建议将该政策载入《基本住房保障条例》或《住房保障法》,实现首套房优惠政
策的长期化、法制化... 阅读全帖 |
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l****z 发帖数: 29846 | 42 2011-08-25 18:09:35
面对美国政府赤字浩大、债台高筑的困境,“股神”巴菲特以及他的一些亿万富翁朋友
提出要多缴“爱国税”,以帮助美国渡过难关。巴菲特近日在《纽约时报》撰文指出,
作为亿万富翁,他缴的税太少了,去年只缴了700万美元的税,也就是17%的税率,而为
他工作的人却要缴36%的所得税,这太不公平了。因此,巴菲特坚决要求美国国会提高
收入在100万美元以上人的税率,从而增加税收,帮助美国政府渡过难关。
按理说,这原本是件爱国壮举,美国政府该热烈欢迎,众多美国人也该大力称赞。没错
,奥巴马总统点名赞扬了巴菲特,众多左派民主党人也出来为巴菲特大声喝彩。但是,
那许多并不富有的右派共和党人却完全不领情,坚决反对巴菲特要提高富人税率的提法
。一些坚守小政府信念的经济学家也纷纷出来驳斥巴菲特的“好心”。
巴菲特称他自己只付17%的联邦所得税,那应该是实话,但他忽略了一些非常重要的信
息。巴菲特等亿万富翁的所得大多来自公司的股利以及投资收入报亏资本利得,在分股
利以前,公司已交了35%的税。在考虑到公司所得税的前提下,超级富翁支付的税款已
达到45%,经济学家Dan Mi... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 43 共和党的税改法案规定,凡是申领各种抵税的纳税人,都要出示淮许合法工作的社安号
,这一重要规定将使无证移民领不到许多重要退税,未来十年可为政府节省231亿元。
儘管法律禁止无证移民享受纳税人的抵税福利,但国税局仍淮许无证移民申请儿童抵税
、美国机会抵税和所得税抵税,共和党人多年批评不断,众院多次试图阻止无证移民申
请各种退税,但从来没有成功。
如今共和党人从头再来,众院新提出的税改法案规定,纳税人必须出示合法工作许可的
社安号,才能申领各种抵税。
抵税与减税不同,例如美国机会抵税,就是合法纳税人在缴纳所有赋税后,才可申请的
数千元抵税;而无证移民与美国纳税人一样申领美国机会抵税,是稀释了合法纳税人的
抵税福利。共和党人意识到,现在到了要结束无证移民非法领取抵税福利的时候。
但移民维权组织表示,这是关上移民申请抵税的大门,而移民过去可以领到许多抵税,
尤其是儿童抵税,因为家长的身分可能是非法,但他们的子女却是美国公民,理应获得
抵税。
许多无证移民是用个人报税号(ITIN)报税,ITIN是国税局发给不能在美国合法工作的人
,因为国税局仍希望透明,也希望他们把各种税赋交给美国政府。
与此同时... 阅读全帖 |
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h*********n 发帖数: 915 | 44 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: heavyburden (nothing), 信区: TAX
标 题: 突然发现今年的税好像多报了 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 31 19:24:45 2009)
发信人: heavyburden (nothing), 信区: SanFrancisco
标 题: 突然发现今年的税好像多报了
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 31 19:24:15 2009)
大家帮我看看?为便于计算数字做了简化。
W2总收入100,000。
利息收入500。
dividend收入700,其中qualified dividend收入500。
capital loss 3000。
Turbo Tax当时算出来的total income是 100,000 + 500 + 700 - 3000 = 98200。我
也就按这个数字填表交钱了。
但是今天才知道,qualified dividend的税率应该是15%,这个优惠税率根本没体现出
来呀。是不是我漏填什么信息的缘故? |
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s****l 发帖数: 16457 | 45 2011年住了两个town,分别报了税。一个要补交,一个欠我钱,两个town雇佣得同一个
公司。结果补交的税的支票寄过去就被cash了,而应该退给我的税今天才寄来。这都报
了一年了,我都忘了这事了。。。 |
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l******o 发帖数: 1864 | 46 我以前报的是married file separately,现在发现税表上有一栏是,有一个娃可以有
3600刀免税,但是要married file jointly才符合。我老公在外州当学生,他们州规定
做TA,RA的钱都是免税的,事实上学校开的工资干脆就没有扣州税。我们州没有这个规
定,从来没有joint报过。两地有娃的很少,我也不知道去哪里问。大家有类似的问题
吗? |
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u****x 发帖数: 349 | 47 我federal的税已经报完了。
但是加州的税还没有报。
前些天,在此发帖了,有个好心人告诉我要填写540NR.
后来发现要填写deduction 和 exemption,请问加州的这个和联邦的一样吗? |
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i******t 发帖数: 125 | 48 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: icepoint (冰点), 信区: TAX
标 题: 夫妻合报,一方J1免税,收入仅体现在1042-s上
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 9 17:45:59 2014, 美东)
夫妻在不同的州做博后,其中男方J1未满三年,有1042s和W2两张表,收入为1042s上的
数目,可以全部免税,W2上收入拦为空;女方只有W2,而且已经扣过了税
往年都是分开报,男方不需要交税(因为免税),女方基本退不回多少;
相比之下,现在用turbotax联合报税,因为没有地方填1042s,所以显示家庭总收入只
有女方的w2数量,因此可以return不少女方的已经扣过的税,跟分开报相比有几千块的
差别呢。大家看这样合报有问题没? |
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g******r 发帖数: 347 | 49 股市收入要报州税么?
还有再另外一个州有53刀的银行收入,需要报哪个州的州税么? |
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m****h 发帖数: 574 | 50 【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: munich (munich), 信区: Joke
标 题: 请问哪个牌子GPS可以报州税?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 8 14:33:36 2008), 站内
发信人: wangxiaoya (心如止水), 信区: Automobile
标 题: 请问哪个牌子GPS可以报州税?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 8 14:11:34 2008)
谢谢 |
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