D*********G 发帖数: 193 | 1 我的情况:
绿卡,加州有房(准备出租),
海归后,会如实报federal税 (包括中国的工资和美国的投资收入(股票,房租什么的
))
问题:
1. 需要报加州州税么
2. 如果报,是只报收的房租,还是所有收入 |
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l**y 发帖数: 2103 | 2 你个人不是每年都要报Federal tax 和州税么?公司也一样啊,要报联邦税和州税。 |
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s*******n 发帖数: 108 | 3 还有一个问题就是MA的州税我们可以按resident报吗?我们一整年都住在MA。联邦税是
按照nonresident alien报的 |
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g*****i 发帖数: 9630 | 4 跟老婆在两个州,如果联邦税一起报,州税必须一起报么? |
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c******e 发帖数: 543 | 5 刚刚拿到税号了,发现税号的信上说,只能用来报联邦税。不知道能不能拿税号报州税
呢,有人用过税号报州税么?谢谢了。 |
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g****7 发帖数: 1104 | 6 我是resident,但是根据置底我老婆是non resident,没资格有ssn
我想用e file报州税但是要填我老婆的ssn,可不可以直接报single
省得麻烦。
但是我联邦税是报道married jointly。这样会出问题吗? |
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z******8 发帖数: 844 | 7 J1来美第三年的,前两年是按NR报的,但是都没有报州税,其实州税也不需要补,因为
只有工资和利息收入,而利息在NR
的时候是不上税的。想请问不报州税有没有问题,谢谢 |
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l*****n 发帖数: 135 | 8 搭车同问,一个在阿拉巴马州,一个罗德岛,可以联邦税联报,周税分开报吗?多谢了 |
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b********s 发帖数: 6928 | 9 请问F1按TA的salary报联邦税,single,大概大家的税率是多少?
我的算出来大概要交11-12%的税,
可是为什么总是听人说什么“F1的联邦税应该退几乎全额”什么的?
听说如果报salary大概就是这么高的税率,可是为什么总有人说几乎全都退,难
道大家都报了scholarship,还是我报的有问题?
谢谢 |
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z*********1 发帖数: 192 | 10 在A州工作半年,收入20000,b州工作半年收入30000。
报联邦税比较简单,总收入是50000,
那州税的收入怎么报呢?
报A州的州税时,收入算20000还是50000?
新手,谢谢。 |
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Q***u 发帖数: 433 | 11 各州不一样。比如Wisconsin,只要你没绿卡之类的,那就是NR,即使你联邦税是按R报的也没用。不过如果他在外州有收入,而你在本州还有收入,那通常你们应该file separate state returns。因为如果他在那个州按R报税、你们又合报的话,很多州会对你们的所有收入征税的,而不仅仅只是你们在那个州的收入。 |
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i**y 发帖数: 7 | 12 如果itemize的话,交的州税可以抵联邦税,比如报10年的联邦税,10年扣的州税和09
年州税return补足的部分可以抵联邦税。
现在的问题是,如果今年发现09年报税有误,税少交了,补了那时候的州税,那这部分
税应该在哪里itemize?
1. 明年报2011年税的时候
2. amend 2010年的报税
请指教。 |
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t******9 发帖数: 616 | 13 H4签证,没有ssn号码,报联邦税的时候同时递交w-7申请itin,
那么报州税的时候怎么办?
等itin下来后再报,
还是说能和联邦税一起递交到irs的办公室?
谢谢 |
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w****l 发帖数: 201 | 14 去年变换工作,在不同的州,是要一起报联邦税然后再分别报州税吗? |
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w******1 发帖数: 154 | 15 夫妻两地分居,一个半年在北卡半年在加州,一个一直在北卡。
联邦税合报比分开报多拿一些钱,但是这样州税要怎么报?知道每个州的情况不一样,
我查了一下,但是一头雾水,不懂应该在哪查,查什么。 |
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f*l 发帖数: 592 | 16 合抱
夫妻两地分居,一个半年在北卡半年在加州,一个一直在北卡。联邦税合报比分开报多
拿一些钱,但是这样州税要怎么报?知道每个州的情况不一样,我查了一下,但是一头
雾水,不懂应该在哪查,查........ |
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o*****u 发帖数: 116 | 17 F1 超过5年之后,联邦税按照resident来报,但是州税是否也按照resident来报
谢谢 |
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S**A 发帖数: 738 | 18 父母2013年4月到2014年4月在美国,2013年算Dependents 已报过税
现在报2014年的税,还能把2013年的天数 * 1/3 + 2014年天数么?
多谢答疑!! |
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j***x 发帖数: 346 | 19 估计到4/15完不成报税了,想申请延期(准备填表选的是合并报2014年的税),可以到
10/15之前
报税。
请问,通常到报这个2014年税时,会比较夫妻合并还是分开报省税,若合并报不利的话
,还能各自
分开报吗?应该是用itemized。
多谢热心人指教! |
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m********x 发帖数: 37 | 20 华人商家多数开中小型餐馆,每到报税时候,雇主为员工出具的W2薪资报税表上,应真
实准确显示员工在该年度拿到的基本薪资、小费收入,依据这两项收入之总和申报个人
所得税。但令他们头疼的是,小费该如何报税?
国税局规定,有小费收入者必须把从顾客那里直接收到的所有现金小费,客人在信
用卡消费额上外加的小费金额,以及和同事之间安排好的小费分配,全部计入申报的总
收入(gross income) 里。如果在任何一个月收到20元现金或以上的小费,应将所有的
小费收入向雇主报告。
有小费收入不报税的不仅在华人广泛存在,在其他族裔中亦然。根据国税局的规定
,如果所从事的职业报酬中小费占了一部分,小费就必须纳税。非现金的小费,如各类
的票券、入场券、通行证或其他有价值的物品,它们的价值也算是收入,也要被课征税
金。
国税局如何估计餐馆的小费收入?
由于小费所得申报完全根据餐馆工作者的自由,进行填报,是否易发生少报?为防
止餐馆工作者短报小费收入,国税局设计出“分配比率小费计算制”(Allocation of
Tips),来稽核餐馆服务人员填报的小费收入是否合理。此计算方式是以餐馆每月总营
业额的8%,计算... 阅读全帖 |
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t********n 发帖数: 996 | 21 多谢回复,我得用deluxe版的因为我有1099-MISC得报。这个州还得报州税,坑
[在 tjukenshin (kenshin) 的大作中提到:]
:Turbotax deluxe,帮我报联邦税要给它交34.99,报个州税还要再付36.99
:
:........... |
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发帖数: 1 | 22 小弟于2017年来加州做博后,持有J1签证。
由于2018年来美不到两年,所以是NRA,报联邦税是MFS身份。
现在报加州州税很是困惑,因为加州居民身份和联邦可以不同?
我放狗搜了一下,加州说只要是在这边常住就是加州的居民。
如果是这样,那么我可以用MFJ身份来报2018的州税吗?
这样的话,配偶在美国之外的收入也要在calFile上面报给加州吗?
她是今年年初持J2签证来美,现在刚拿到SSN,2018年只是持有B1签证在美国短暂住了1
一月左右。
谢谢了! |
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m*********o 发帖数: 52 | 23 前些日子收到报税的材料,然后到CINTAX搞了Federal的税,可是州税怎么报啊?有说
ifile什么的,可是上面说第一次不能采用网上进行,so该如何进行呢?谢啦! |
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o*****u 发帖数: 116 | 24 F1 超过5年之后,联邦税按照resident来报,但是oklhoma州税是否也按照resident来报
谢谢 |
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c*****u 发帖数: 530 | 25 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: carolfu (两个Angel), 信区: TAX
标 题: 紧急救助:IRS来信说2008年的税有错
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jun 22 03:08:45 2010, 美东)
我是用turbo tax报的税,填了一个2441 表 (child and dependent expense)报我家
宝宝上
幼儿园的花费,最后算出来是3000*0.2=600块,这个600块我就填在1040的48项 (
Credit for
child and dependent care expenses. Attach Form 2441)
IRS来信说这一项应该写0,所以算出来我欠了600块的税。还要加上利息35块。
请问我到底错在哪了?
是不是我从公司已经报了5000块的flexible spending了,就不能报这个了? |
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G****7 发帖数: 57 | 26 LZ刚到一小公司做税,之前没有一点经验,两眼一抹黑,遇到困难,请高手帮忙啊!
问题是这样的,其中一个小patnership,2010年是CPA FIRM给报的税,楼主当时还没在
这工作,种种原因(各个Partner没有有效沟通)marked as final return in 2010.可
是2011年还有收入和费用,controller指示2010年是错误(的确很明显是错误),2011
年还应该继续报。今年不再用cpa firm报该Partnership,由楼主本人来报。现在问题
是:需要amend 2010的partnership tax return (form 1065)么?打电话给原来的cpa
firm,被告知不用做任何事情,irs不会有记录说entity被 kicked out,直接报2011年
的就可以,顶多附个简短说明,说still intent to file 2011tax return,连原因都不
用说。曾经给irs打过电话,得到的也是同样的答案。但是deadline临近,还想确认一
下,irs的电话永远要等。有达人、会计事务所的工作的专业人士知道么?谢谢! |
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a*****g 发帖数: 80 | 27 从宾州搬到加州, 上半年在宾州, 下半年在加州
填两个州税, 不知道银行利息要怎么报. 是居住在宾州期间的获得的利息报在宾州税表
上, 加州期间的报在加州税表上? 还是按居住时间的比例把利息分配? 还是两张表上把
所得税率都填上(那样好像利息交了两遍的州税)?
恳请答疑 |
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l********g 发帖数: 8819 | 28 我是F1, married,lg 是h1b
上半年在tn,下半年休学在ca
所以其实只有上半年有收入,到了ca就没有了
这样怎么报州税?(tn简单,因为没有州税)
ca的州税要不要报?在这里的这段时间其实是没有收入的
但是w2表和1042s应该看不出收入的时间吧?
另外,因为lg 是h1b,我们打算file jointly,
那么州税又该怎么办呢?
谢谢 |
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c******e 发帖数: 350 | 29 报州税的时候,要附上联邦的。
那么报联邦税时,还要附上州税表么?
最近总犯糊涂 |
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l********g 发帖数: 8819 | 30 我是F1第五年,lg H1B
上半年在TN(无州税),下半年搬到ca和lg住,
我只有上半年有收入,也就是学校的收入,搬到ca后就没有了
联邦的是file jointly,而且发现州税file jointly也更合适(学生收入太少)
问题有两个:
1.我在学校的收入要不要报CA的州税?
2.银行的利息呢?和学校的收入一样?
3.如果学校的收入要报CA的州税,加州承不承认5000的treaty?(我有1042S)
谢谢! |
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d*******n 发帖数: 524 | 31 刚刚跟一个朋友聊天,她是一个accountant帮她报的税,我发现accountant帮她报的抵
税项目里面名目繁
多,包括搬家费用(包括到新的地方买家具费用什么的),学习费用,还有上班穿的衣
服的费用,还有买笔记本
的费用(因为可能会work at home)统统都算作抵税项目。
是不是大家保税都是这样的啊?
我也是让一个accountant帮我报的税,但是accountant都没问我这些,估计这些抵税项
目就没有算进去,
那岂不是亏了? |
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h******r 发帖数: 33 | 32 我想问问这种情况是不是会多交很多税?
假如我在 2008 年在三个州都拿了钱:
State 1: 60000
State 2: 5000
State 3: 5000
我报 federal tax 的时候需要把所有 w2 都加起来,这个没问题。
但是当我报州税的时候,每个州上来都要我填 Federal Adjust Gross Income。然后好
像是根据这个 FAGI 来算基本的州税。
这样的结果是,由于 State 2 和 State 3 收入很少,所以 State tax withheld 很少
。但是 Federal adjust gross income 很高,这样就会让 State 2 和 State 3 变成我
欠州税。
这个也太搞笑了?还是本来 tax system 就是这么设计的?
请牛人回答一下吧,很着急。 |
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l******e 发帖数: 3426 | 33 经考古,明白了怎么报联邦税,吧父母W7与联邦税表一并寄出。
但是州税呢,要不要等到父母的税号下来了再报州税? |
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p*****e 发帖数: 290 | 34 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: protege (protege), 信区: NewYork
标 题: 借人气问一下:F1NonResident股票收入在纽约州税里怎么报? (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 11 22:21:12 2009)
发信人: protege (protege), 信区: Stock
标 题: 借人气问一下:F1NonResident股票收入在纽约州税里怎么报?
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 11 17:06:39 2009)
联邦税里,股票收入在1040nr里不算在总收入,而是用30%算在第四页。
但是纽约州税,由于股票收入不算在联邦总收入里,我实在找不到什么地方可以报税。
读了一个下午的it-201 instruction,也无果。
有达人释疑吗?多谢! |
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d******g 发帖数: 1073 | 35 夫妻 F1/H1B joint resident, for both 2007 and 2008。
2008报2007税的时候拿了$900 tax rebate, 因为只交了$900的税。
2009报2008税,没有拿到剩下的$1200-$900。
最近发现2007年的税报错了,F1拿得是fellowship,连$900块钱的税都不用交,递了
1040X。请问,我们这个$900能拿回来吗?还有有人说2008没有拿完$1200的在2009可以
拿剩下的,这样我们还能拿到$300吗?
谢谢各位 |
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D******o 发帖数: 115 | 36 如题,我的小孩要申请ITIN,我填了W7
对于联邦税,我可以把W7和税表一起寄过去就可以了,可是对于州税怎么办?因为要用
ITIN 报 child care credit,我是不是要等到ITIN下来以后才能报州税?
谢谢回答 |
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z****9 发帖数: 63 | 37 OPT那年被扣了了不少FICA税,但当年会计师问也没问就给我file的1040按
resident报的.现在知道了我当时应该是NR,但当时嘛也不懂,任由会计师报的.
现在想要回FICA,准备填843什么的,但要不要先file 1040x把当年的税表改过
来,应该交的税补上去呢?我又找了个会计师,她说我可以先只file 843碰碰运气
,如果IRS不退,那再把1040X和843一起重新递上去.
如果让她这样做,IRS收到843一查我当年是按resident报的,拒绝退FICA就算了,不会追
究我当年的身份要我按Resident补税吧?
要是先用1040X改回NR,再补上几百刀的税,到时候若IRS用什么理由不肯退我FICA,那我
不是白忙活了,还要再赔几百刀?
求建议!有包子 |
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Z***e 发帖数: 2983 | 38 如果你fica退的比要补的多,1040x应该显示是正的refund,
OPT那年被扣了了不少FICA税,但当年会计师问也没问就给我file的1040按
resident报的.现在知道了我当时应该是NR,但当时嘛也不懂,任由会计师报的.
现在想要回FICA,准备填843什么的,但要不要先file 1040x把当年的税表改过
来,应该交的税补上去呢?我又找了个会计师,她说我可以先只file 843碰碰运气
,如果IRS不退,那再把1040X和843一起重新递上去.
如果让她这样做,IRS收到843一查我当年是按resident报的,拒绝退FICA就算了,不会追
究我当年的身份要我按Resident补税吧?
要是先用1040X改回NR,再补上几百刀的税,到时候若IRS用什么理由不肯退我FICA,那我
不是白忙活了,还要再赔几百刀?
求建议!有包子 |
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b*****w 发帖数: 56 | 39 打算使用First Year Choice先File Extension等到成为Resident再报联邦税,
请问州税是否也同时extend了?还是要按照原日期报?如果不能extend,那是否要按照
non-resident报州税?州税resident和non-resident有什么区别吗? |
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h*****3 发帖数: 91 | 40 F1 non-resident ,学校所在州不用州税。
暑假实习纽约州要州税。
学校提供的免费保税软件不能报州税。
请问该怎么报纽约州税啊? |
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y********5 发帖数: 318 | 41 可是顾了州税,联邦税就要交多了。
但是我发现instruction 上有这一条,“If you filed a joint federal return and
one spouse is an Illinois resident while the other spouse is a nonresident
or a part-year resident, you may fi le separate Illinois returns. If you fi
le a joint Illinois return, you will
both be taxed as residents.”
是不是意味着可以仅一个人报伊利诺伊州税,对方不需报?因为另一方不是伊州居民。 |
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w***4 发帖数: 1205 | 42 夫妻俩在两个州(新泽西和宾州),都用的宾州的驾照,周末commute,州税如何报?
收到新泽西的tax audit,让补税。我们联邦税一起报,州税各自按照居住的州,分别填
的税表。新泽西认为两个人的收入都应该扣税,合理吗?是不是他们弄错了?
气人的是,让华人的税务公司填的。现在audit,好象一切问题自理。我们原来以为,有
任何问题应该找报税的税务公司。现在这样,还不如当初自己买软件填呢。 |
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w***4 发帖数: 1205 | 43 夫妻俩在两个州(新泽西和宾州),都用的宾州的驾照,周末commute,州税如何报?
收到新泽西的tax audit,让补税。我们联邦税一起报,州税各自按照居住的州,分别填
的税表。新泽西认为两个人的收入都应该扣税,合理吗?是不是他们弄错了?
气人的是,让华人的税务公司填的。现在audit,好象一切问题自理。我们原来以为,有
任何问题应该找报税的税务公司。现在这样,还不如当初自己买软件填呢。 |
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m*****g 发帖数: 21 | 44 我J1第二年,我老婆J2 EAD工作第一年。联邦税很容易填好了,两个人分别报,都是用
1040NR-EZ
但问题是加州州税我们应该是married filling independently,应该用540 NRlong,
但当我们填到Schedule CA (540NR)时,发现Schedule CA instruction里并没有对应
1040NR-EZ的。
我的问题是可不可以用填single用540 NR short来报州税,我们都只有一份工资,估计
返的钱是一样的。但我们担心的是去年我报州税填的是married filling jointly,因
为那时我老婆已经来了三个月. 现在再用single填会不会有问题?
先谢过啦。 |
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u******o 发帖数: 483 | 45 最近研究了一下2012年的税表,自己手工报完后,又用turbotax报了一遍,两者的结果
一毛不差,确信自己也理解了怎么保税。
问题来了,我2011年,2010年的税都是自己手工瞎报的。自己不理解的项目当时都没有
填。这下看来应该是亏了不少。
所以我想问:我能不能重新报2011和2010年的税? 如果能,还是用当年的税表吗?另
外,由于前两年已经部分退税了,怎么说明这些情况? |
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s*******3 发帖数: 1172 | 46 file extension是这个意思的啊?我还真没开始仔细看
意思是2013年的我用first-year choice,两人按照 married jointly 合报resident的
税。但是这个税不会今年就返还给我们。
等2014年的税报后,才会把2013和2014的税都返还给我们。 是这个意思吗?那报2014
年税的时候需要重新再填报2013的税吗?还是他们有留档,直接就退税了。
非常感谢。 |
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r****a 发帖数: 3249 | 47 如果你已经有1042-s了, 用turbotax就不要再考虑1042-s了。 W2就可以了。
你自己再花钱从turbotax多买一个州, 你的州税就都搞定了。
我个人情况如下:去年前半年在纽约州phd(1042S form),下半年在加州工作(W2).由
于turbotax不支持1042S,我想能不能先用turbotax报联邦税和加州的........ |
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r****a 发帖数: 3249 | 48 联邦税你用treaty, 报州税时得看各个州的规定。
我就在加州,加州税务不承认中美5k的treaty.
https://www.ftb.ca.gov/forms/2011/11_1031.pdf
Page9
Tax Treaty
A tax treaty between the U.S. . Government and a foreign country may exempt
some types of income from federal taxation. . Generally, unless the treaty
specifically excludes the income from taxation by California, the income is
taxable. |
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z*****x 发帖数: 2370 | 49 【 以下文字转载自 NewJersey 讨论区 】
发信人: zhangjx (对酒当歌), 信区: NewJersey
标 题: Re: 问个报NJ州税的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 8 21:30:32 2015, 美东)
纳税人有义务按照税法缴税啊.不按法律来报税就有可能被查.不能说w2没写nj你就可以
随意了. 我这次被查了近几年的nj税,非常郁闷.请行家看看我的理解是否正确.
首先是nj收入包括某些福利项,比如medical FSA, cafe 125,transportation salary
reduction,这些都是免联邦和纽约税的,但是报nj税时要当收入加回来.
上面这些倒不是补税的大头,我可能没说清楚. 大头是nj credit算多了,我一直用分子
分母都减去deduction来算的那个百分比.结果告诉我与法律不符.法律的缺德计算法是
NY的收入扣除了deduction后,除以NJ的全部收入.这个百分比比我算的要低,结果就中招
了.
我用的网上软件没有给我任何警告,而且那个百分比也算的过高.最后陪了我2/3欠税的
利息和罚款. |
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BR 发帖数: 4151 | 50 加州居民,有外州的一笔两千块的 nonemployee compensation, 给了1099
-misc 表。这两千块我在federal 1040 里报进去了,算在line 37的数额里。但这笔钱
不是从加州来的,我在报加州州税的时候不用把它算进我的应税收入吧?可是我用
CalFile 填加州州税的时候它就让我填federal 1040表里的line 37作为我的收入。怎
么减掉?是不是不能用CalFile?
另外这1099-misc 表的copy 2 上写着:To be filed with recipient's STATE income
tax return, when required,没说联邦税怎么办。这个1099表要
附在1040 表上吗?
还有我要就这两千块钱给那个外州填报州税吗?不是那个州的居民,也没有那个州的其
他收入。
谢谢! |
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