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TAX版 - 今年退税得到的钱,明年还要算成income再次抽税?
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相关话题的讨论汇总
话题: 州税话题: schedule话题: 去年话题: 退税话题: income
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M********n
发帖数: 233
1
是这样么?这不太合理吧
h****s
发帖数: 16779
2
不是这样
州税有可能要加回去补税(如果已经免国税了的话),国税肯定不用。

【在 M********n 的大作中提到】
: 是这样么?这不太合理吧
M******e
发帖数: 4179
3
联邦税如果你用Schedule A,那么里面有一项是州税缴纳额,
如果州税你多交了,那么退的州税就要变成你的联邦收入,看起来好像会使你“多交”
联邦税。
但是严格说来,这并不是多交税或再次收税,而是让你的schedule A的州税缴纳额变得
准确而已。

【在 h****s 的大作中提到】
: 不是这样
: 州税有可能要加回去补税(如果已经免国税了的话),国税肯定不用。

h*******s
发帖数: 111
4
不明白啊,
州税的refund不是填在1040的line 10吗?Schedule A的instruction上也说不要在
schedule A里算refund进去。如果是填在1040上,那不就是使总收入增加,从而导致多
交联邦税了吗
而且对于不用schedule A而是standard deduction的人来说就更没法解释了啊
还请再详细说说

【在 M******e 的大作中提到】
: 联邦税如果你用Schedule A,那么里面有一项是州税缴纳额,
: 如果州税你多交了,那么退的州税就要变成你的联邦收入,看起来好像会使你“多交”
: 联邦税。
: 但是严格说来,这并不是多交税或再次收税,而是让你的schedule A的州税缴纳额变得
: 准确而已。

f*******n
发帖数: 12623
5

对,但是这是因为你去年taxable income少算了那么多。你如果有州税退税,就是说你
年里交或被deduct的州税比你应该交的州税多了那么多。你去年schedule A里面deduct
的州税就是当年交或被deduct的州税;但是后来你又收到州税refund了,就是说去年你
schedule A deduct的数字是太多,导致你去年taxable income太少。今年把这些加回
去taxable income。
去年用standard deduction或没有deduct州税的,州税退税不用填在今年的line 10。
line 10有个worksheet。反正你填在line 10的数字不会超过你去年用itemized
deductions来deduct州税,相比standard deduction,得到的利益。

【在 h*******s 的大作中提到】
: 不明白啊,
: 州税的refund不是填在1040的line 10吗?Schedule A的instruction上也说不要在
: schedule A里算refund进去。如果是填在1040上,那不就是使总收入增加,从而导致多
: 交联邦税了吗
: 而且对于不用schedule A而是standard deduction的人来说就更没法解释了啊
: 还请再详细说说

M******e
发帖数: 4179
6
我说个极端的情形你就能理解了:
假设你line 10什么都不填:
你AGI是100K,
你的州税预交 100K,实际只需交2k州税(有98K退税)。
你用schedule A后,因为交了100K州税,所以可以免税100K,
然后你发现,你只有 0 收入需要缴税,所以联邦税为 0,
你觉得逻辑上这合理吗?
是不是应该把这98K退税填进line 10呢?你说?

【在 h*******s 的大作中提到】
: 不明白啊,
: 州税的refund不是填在1040的line 10吗?Schedule A的instruction上也说不要在
: schedule A里算refund进去。如果是填在1040上,那不就是使总收入增加,从而导致多
: 交联邦税了吗
: 而且对于不用schedule A而是standard deduction的人来说就更没法解释了啊
: 还请再详细说说

h*******s
发帖数: 111
7
这下明白了!

【在 M******e 的大作中提到】
: 我说个极端的情形你就能理解了:
: 假设你line 10什么都不填:
: 你AGI是100K,
: 你的州税预交 100K,实际只需交2k州税(有98K退税)。
: 你用schedule A后,因为交了100K州税,所以可以免税100K,
: 然后你发现,你只有 0 收入需要缴税,所以联邦税为 0,
: 你觉得逻辑上这合理吗?
: 是不是应该把这98K退税填进line 10呢?你说?

d*****t
发帖数: 701
8
如果去年hit AMT的,那去年的state refund究竟是不是需要填入今年的income要仔细
研究一下。
你得重新回到去年的federal return,试着把state refund的数
字从去年scheduleA里的state tax里扣除掉,也就是说你填入去年你真正交的sta
te tax数额,这样在计算一下,如果和AMT相比,你的federal tax没有变,
或者说你没享受那个deduction benefit,那你就无须填入今年的income。
如果重新计算后,federal tax有所变化,那说明你去年享受了deduction的benefit,
但实际上你确拿回了部分refund,这样的话去年state refund你得填入今年的i
ncome,具体填多少得按照pub 525, work sheet 2。

【在 M******e 的大作中提到】
: 我说个极端的情形你就能理解了:
: 假设你line 10什么都不填:
: 你AGI是100K,
: 你的州税预交 100K,实际只需交2k州税(有98K退税)。
: 你用schedule A后,因为交了100K州税,所以可以免税100K,
: 然后你发现,你只有 0 收入需要缴税,所以联邦税为 0,
: 你觉得逻辑上这合理吗?
: 是不是应该把这98K退税填进line 10呢?你说?

M******e
发帖数: 4179
9
为了避免这种不同年份带来的麻烦,我通常采用“当年事,当年毕”,
即:将2014税年的local退税额直接填入2014税年的联邦税表 line 10。 虽然我将在
2015年拿到2014税年的州税退税,仍然可视为2014年收入。
请看联邦1040的说明:
“If you chose to apply part or all of the refund to your 2014 estimated
state or
local income tax, the amount applied is treated as received in 2014.”

【在 d*****t 的大作中提到】
: 如果去年hit AMT的,那去年的state refund究竟是不是需要填入今年的income要仔细
: 研究一下。
: 你得重新回到去年的federal return,试着把state refund的数
: 字从去年scheduleA里的state tax里扣除掉,也就是说你填入去年你真正交的sta
: te tax数额,这样在计算一下,如果和AMT相比,你的federal tax没有变,
: 或者说你没享受那个deduction benefit,那你就无须填入今年的income。
: 如果重新计算后,federal tax有所变化,那说明你去年享受了deduction的benefit,
: 但实际上你确拿回了部分refund,这样的话去年state refund你得填入今年的i
: ncome,具体填多少得按照pub 525, work sheet 2。

e*********1
发帖数: 983
10
只有itemize deduction退回的州税需要这样。
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